REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

§ 1

1) Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady – realizującą na bieżąco jej funkcje kontrolne.

2) Przedmiotem kontroli komisji jest:

a) realizacja uchwał Rady,

b) działalność Burmistrza,

c) działalność podporządkowanych jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 2

Komisja rozpatruje sposób załatwiania interpelacji i wolnych wniosków radnych, obywateli i komisji Rady.

§ 3

Komisja dokonuje kontroli uwzględniając kryterium:

a) legalności,

b) gospodarności,

c) celowości,

d) rzetelności,

e) zgodności z prawem.

§ 4

1) Komisja podejmuje kontrole na wniosek Rady.

2) Biuro Rady zawiadamia jednostkę kontrolowaną o kontroli na 3 dni przed planowanym terminem kontroli.

§ 5

1) Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2) Do przeprowadzania kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady.

§ 6

W związku z wykonywaną działalnością komisja ma prawo:

1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych,

2) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych aktów i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością,

3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

4) żądania od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji,

5) powołania biegłych, rzeczoznawców, specjalistów do uczestnictwa w pracach kontrolnych – po uzyskaniu akceptacji Rady.

§ 7

1) Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.

2) Kontrolujący są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, tajemnicy służbowej, handlowej i innych chronionych ustawowo tajemnic, kodeksu pracy i przepisów przeciwpożarowych.

§ 8

1) Z przebiegu kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji przeprowadzający kontrolę. Jeden egzemplarz protokołu przekazywany jest kierownikowi jednostki kontrolowanej.

2) Protokół powinien zawierać:

a) nazwę jednostki kontrolowanej,

b) nazwisko kierownika jednostki i osób obecnych w czasie kontroli,

c) określenie przedmiotu kontroli,

d) czas trwania kontroli,

e) ocenę jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości jak również pozytywne oceny działalności,

f) uwagi i zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

g) w przypadku przeprowadzenia kontroli finansowej, wymagany jest podpis głównego księgowego jednostki.

3) Wyniki kontroli wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami merytorycznie odpowiedzialnych osób omawiane są przez Komisję Rewizyjną i po zatwierdzeniu w składzie komisji, przedstawiane są wraz z wnioskami Burmistrzowi, Radzie i właściwym jednostkom organizacyjnym.

§ 9

1) Jednostki organizacyjne, do których został skierowany protokół z kontroli i Burmistrz, zobowiązani są w wyznaczonym przez Radę terminie złożyć informację o sposobie wykonania zaleceń kontroli.

2) W razie braku możliwości wykonania wniosków należy podać uzasadnienie, przyczyny niewykonania ich i propozycje co do sposobu i terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.