14) Działanie 6.2. – Poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej kulturze

a) cele

– zwiększenie efektywności i skuteczności działań w sferze kultury,

– poprawa technicznych warunków funkcjonowania placówek kulturalnych,

– wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

– poprawa ładu przestrzennego i estetyki zagospodarowania,

– optymalizacja rozmieszczenia wyspecjalizowanych placówek kultury w regionie,

– wzrost dostępności wyspecjalizowanych usług kulturalnych,

– poprawa wizerunku regionu.

b) opis działań (zadań)

Działania w zakresie poprawy stanu technicznych uwarunkowań działalności kulturalnej w województwie dolnośląskim dotyczą m.in. technicznego doposażania oraz zapobiegania degradacji obiektów i placówek kulturalnych. Podejmowane są także działania zmierzające do szerszego wykorzystywania jako bazy działalności kulturalnej zrewaloryzowanych układów urbanistycznych wielu miejscowości Dolnego Śląska.

Do zadań zakwalifikowanych do realizacji w ramach poprawy stanu technicznych uwarunkowań działalności kulturalnej należą m.in.: Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze (wieloletnia inwestycja samorządu terytorialnego), Restauracja organów A.H. Caspariniego z 1773 roku w Legnickim Polu, Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej (wieloletnia inwestycja samorządu terytorialnego) oraz Budowa zaplecza technicznego Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu (wieloletnia inwestycja samorządu terytorialnego). Przedsięwzięcia te dotyczą głównie placówek usług kulturalnych o znaczeniu regionalnym i subregionalnym.

Wyżej przedstawione zadania zostały zakwalifikowane do realizacji przed podpisaniem kontraktu, pozostałe zadania finansowane w ramach tego działania wybrano po podpisaniu kontraktu.

Zadania zakwalifikowane do realizacji

Rodzaj zadania według zał. 1

Programu Wsparcia na lata 2001–2002

Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej – inwestycja wieloletnia

36 – infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale, szkoły i instytucje dydaktyczne;

Patrz zał. nr 7

36 – infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale, szkoły i instytucje dydaktyczne;

172 – inne inwestycje (rozwój i świadczenie usług turystycznych, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zabytki);

c) kryteria wyboru zadań w ramach działania:

Kryteria wyboru zadań dla środków wydatkowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

1

TRAFNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 50 pkt

1.1

1.2

1.3

1.4

Oddziaływanie efektu realizacji zadania.

Zgodność z dokumentami strategicznymi.

Wkład w przygotowanie regionu do członkostwa w UE.

Inne szczegółowe kryteria dla trafności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

25 pkt

10 pkt

5 pkt

10 pkt

2

WYKONALNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 40 pkt

2.1

2.2

 

2.3

Udział środków własnych w realizacji zadania.

Zdolności techniczne i organizacyjne podmiotu zgłaszającego zadanie (doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do zgłaszanego, wyposażenie i możliwości techniczne).

Inne szczegółowe kryteria dla wykonalności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

10 pkt

5 pkt

 

 

25 pkt

3

TRWAŁOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 10 pkt

3.1

3.2

Zdolność do samodzielnego finansowania i realizowania zadania po zakończeniu dotacji.

Inne szczegółowe kryteria dla trwałości zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

5 pkt

5 pkt

Szczegółowe kryteria wyboru zadań zostały zaopiniowane przez RKS i przyjęte przez Zarząd Województwa.

d) zakres geograficzny – lokalizacja: całe województwo.

e) spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Wartość brutto środków trwałych w sekcji “Kultura i sztuka”

Liczba rewaloryzowanych obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na działalność kulturalną

 

 

Wzrost liczby widzów i słuchaczy w placówkach artystycznych

Liczba miejsc na widowni w oddawanych do użytku placówkach artystycznych

Zmniejszenie stopnia zużycia środków trwałych w sekcji “Kultura i sztuka”

 

Wzrost procentowy liczby miejsc na widowni w placówkach artystycznych

f) harmonogram realizacji

Nazwa działania

Planowane rozpoczęcie realizacji

(miesiąc, rok)

Planowane zakończenie realizacji

(miesiąc, rok)

Planowane zakończenie całej inwestycji

(jeśli dotyczy)

Poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej kulturze

01.2001

12.2003

 

g) finansowy wkład w realizację działania (wskaźnik wkładu) – w mln zł: 55,12156, w tym:

Publiczne środki krajowe: 54,27156 (50,65652 z budżetu państwa, 2,000 z budżetu województwa, 0,010 z budżetu powiatu, 0,93935 z budżetu gminy, 0,6657 z innych w tym fundusze celowe).

Sektor prywatny: 0,850.

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania: instytucje realizujące wybrane do kontraktu zadania w ramach tego działania oraz instytucje, których zadania zostaną wybrane do realizacji, np. instytucje muzealne, kulturalne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje religijne, agencje rozwoju regionalnego i inne.

i) podmioty uprawnione – jak wyżej, jedno zadanie może być realizowane przez kilka instytucji, jeden podmiot może świadczyć usługi dla kilku beneficjentów.

j) warunki realizacji działania: realizacja działania będzie uzależniona od terminowego przekazywania środków z budżetu państwa oraz od współfinansowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, placówki służby zdrowia, fundusze celowe. Spełnienie wymagań formalnoprawnych. W przypadku zadań wybieranych na rok 2002 podmioty uzyskujące wsparcie muszą przedstawić wymaganą aktualną dokumentację zadania.

k) sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie:

Harmonogram orientacyjny płatności z budżetu państwa na środki określone w kalkulacji limitów na województwo dolnośląskie na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego oraz jako dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przyjęto założenia płatności: na rok 2001 według rzeczywistego przekazania środków; na rok 2002 po 50% na trzeci i czwarty kwartał (dotacje zostaną przekazane po podpisaniu “Porozumienia w sprawie zmiany kontraktu”); na rok 2003 po 25% na każdy kwartał.

 

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Harmonogram płatności

(w mln zł)

0

4,91842

6,200

9,669448

0

0

5,918275

5,918275

3,24574

3,24574

3,24574

3,24574

l) dotacja niewykorzystana w roku 2001:

W roku 2001 nie wykorzystano 5 049 133 zł zaplanowanej dotacji na realizację zadań w ramach działa-nia 6.2.

Inwestycje wieloletnie i zadania o wartości przekraczającej 10 mln zł zgłoszone do kontraktu w ramach działania “Poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej kulturze

I.

6.2.3. Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej

a) cele

– zwiększenie efektywności i skuteczności działań w sferze kultury,

– poprawa technicznych warunków funkcjonowania placówek kulturalnych,

– wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

– poprawa estetyki zagospodarowania,

– wzrost dostępności wyspecjalizowanych usług kulturalnych.

b) opis zadania

Odnowienie architektoniczne zabytkowego wystroju Opery Dolnośląskiej. Zakres obejmuje: wymianę stopów, części ścian, więźby dachowej, wzmocnienie konstrukcji, wymianę stolarki, tynków i posadzek oraz wzmocnienie posadowienia budynku. Dodatkowo unowocześnienia wymaga zapadnia sceny i scena. Należy także zrekonstruować i odrestaurować zabytkową widownię, wykonać montaż instalacji wewnętrznych, dźwigów towarowo--osobowych oraz odnowić elewację.

Zadania zakwalifikowane do realizacji

Rodzaj zadania według zał. 1

Programu Wsparcia na lata 2001–2002

Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej – inwestycja wieloletnia

36 – infrastruktura społeczna i zdrowie, w tym obiekty kultury, szpitale, szkoły i instytucje dydaktyczne;

172 – inne inwestycje (rozwój i świadczenie usług turystycznych, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zabytki);

c) kryteria wyboru zadań w ramach działania:

Inwestycja wieloletnia zaakceptowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

d) zakres geograficzny – lokalizacja: Wrocław.

e) spodziewane efekty realizacji

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Oddanie do użytku nowoczesnej sceny operowej z widownią na 840 miejsc

Powiększenie liczby miejsc na widowni (z ok. 700 do 840)

Liczba imprez (przedstawień) odbywających się po zakończenia inwestycji

Wielkość dotacji przekazywanej na funkcjonowanie instytucji

Liczba osób uczestniczących (słuchaczy) w imprezach w okresie 1 roku i następnych latach od zakończenia inwestycji

 

Dochody z działalności obiektu po zakończenia inwestycji

f) harmonogram realizacji

Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie realizacji

(miesiąc, rok)

Planowane zakończenie realizacji

(miesiąc, rok)

Planowane zakończenie całej inwestycji

(jeśli dotyczy)

Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej

01.2001

 

12.2004

g) finansowy wkład w realizację działania (wskaźnik wkładu) – w mln zł: 32,406, w tym:

Publiczne środki krajowe: 32,406 (32,406 z budżetu państwa).

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,

tel. 071/37 49 406, fax 071/37 49 330, e-mail: umwd@umwd.pl

i) podmiot uprawniony – Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

j) warunki realizacji zadania:

realizacja zadania uzależniona jest od terminowego przekazywania środków z budżetu państwa oraz terminowe przygotowanie raportów z realizacji przez otrzymującego wsparcie z kontraktu.

k) sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie:

Harmonogram orientacyjny płatności z budżetu na środki określone w kalkulacji limitów na województwo dolnośląskie na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego.

Inwestycja “Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” będzie finansowana ze środków określonych w kalkulacji limitów na województwo dolnośląskie na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego (23,052 mln zł w 2001 r. i 9,354 mln zł w 2002 r.)

W roku 2001: I transzę przekazano w drugim kwartale, II transza przekazana została w trzecim kwartale, reszta środków finansowych przekazano w czwartym kwartale. Na lata 2002 i 2003 przyjęto następujące założenie przekazania dotacji:

 

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Harmonogram płatności

(w mln zł)

0

4, 91842

6, 200

7,

08414

9

0

1,251

4, 638

3, 465

4, 850

0

0

0

 

l) dotacja niewykorzystana w roku 2001:

W roku 2001 nie wykorzystano 4 848 932 zł zaplanowanej dotacji na realizację zadań w ramach działania 6.2.