9) Działanie 5.2. – Stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia

a) cele

– wzrost efektywności aktywnych form wsparcia dla bezrobotnych,

– rozszerzenie oferty szkoleń zawodowych dla bezrobotnych,

– rozwój współpracy między urzędami pracy a sferą gospodarczą,

– powstanie nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy,

– ograniczenie rozmiarów bezrobocia,

– ograniczenie migracji, wywołanej poszukiwaniem pracy,

– aktywizacja gospodarcza regionu.

b) opis działań (zadań)

Działania ukierunkowane na tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia dotyczą zespołu różnorodnych przedsięwzięć na rynku pracy. Przedsięwzięcia te polegają m.in. na zwiększaniu i urozmaicaniu oferty aktywizacji bezrobotnych, na prowadzenie stałego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, na rozpoznaniu potrzeb kadrowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw, na wielodziedzinowym doradztwie dla podmiotów chcących rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą.

Szczególnie zaś istotna w tym zakresie jest zintegrowana pomoc dla młodzieży i absolwentów, w tym poprzez organizację staży i praktyk zawodowych. Przykładem realizacji powyższych działań jest zadanie dotyczące Utworzenia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bolesławcu.

Wyżej przedstawione zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji przed podpisaniem kontraktu, pozostałe zadania finansowane w ramach tego działania wybrano po podpisaniu kontraktu.

Zadania zakwalifikowane do realizacji

Rodzaj zadania według zał. 1

Programu Wsparcia na lata 2001–2002

Patrz zał. nr 7

16 – pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sektora rzemiosła

21 – aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

22 – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

25 – działania na rzecz kobiet na rynku pracy

c) kryteria wyboru zadań w ramach działania:

I. Zadania finansowane ze środków pomocowych UE wybierane będą zgodnie z procedurami obowiązującymi dla tych programów.

II. Kryteria wyboru zadań dla pozostałych środków wydatkowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

1

TRAFNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 50 pkt

1.1

1.2

1.3

1.4

Oddziaływanie efektu realizacji zadania.

Zgodność z dokumentami strategicznymi.

Wkład w przygotowanie regionu do członkostwa w UE.

Inne szczegółowe kryteria dla trafności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

25 pkt

10 pkt

5 pkt

10 pkt

2

WYKONALNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 40 pkt

2.1

2.2

 

 

 

2.3

Udział środków własnych w realizacji zadania.

Zdolności techniczne i organizacyjne podmiotu zgłaszającego zadanie (doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do zgłaszanego, wyposażenie i możliwości techniczne).

Inne szczegółowe kryteria dla wykonalności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

10 pkt

5 pkt

 

 

 

25 pkt

3

TRWAŁOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 10 pkt

3.1

 

3.2

Zdolność do samodzielnego finansowania i realizowania zadania po zakończeniu dotacji.

Inne szczegółowe kryteria dla trwałości zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

5 pkt

 

5 pkt

Szczegółowe kryteria wyboru zadań zostały zaopiniowane przez RKS i przyjęte przez Zarząd Województwa.

d) zakres geograficzny – lokalizacja: całe województwo.

W przypadku zadań realizowanych z programu Phare CBC zakres geograficzny będzie zgodny z wymaganiami tego programu.

e) spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z dostępnych form wsparcia w rejonach strukturalnego bezrobocia

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy

Zmniejszenie liczby bezrobotnych

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych

Liczba uczestników szkoleń reorientujących zawodowo dla bezrobotnych

Liczba bezrobotnych pozyskujących pracę w wyniku przeszkolenia

f) harmonogram realizacji

Nazwa działania

Planowane rozpoczęcie realizacji

(miesiąc, rok)

Planowane zakończenie realizacji

(miesiąc, rok)

Planowane zakończenie całej inwestycji

(jeśli dotyczy)

Stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia

01.2001

12.2003

 

g) finansowy wkład w realizację działania (wskaźnik wkładu) – w mln zł: 24,29696, w tym:

Fundusze przedakcesyjne: 16,160 (16,160 z Phare ESC),

Publiczne środki krajowe: 7,95535 (6,388 z budżetu państwa, 0,270 z budżetu województwa, 0,352 z budżetu powiatu, 0,09 z budżetu gminy, 0,85535 z innych w tym fundusze celowe.

Środki prywatne: 0,18161.

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania: instytucje realizujące wybrane do kontraktu zadania w ramach tego działania oraz instytucje, których zadania zostaną wybrane do realizacji, przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, urzędy pracy, placówki oświatowe, podmioty gospodarcze.

i) podmioty uprawnione – jak wyżej, jedno zadanie może być realizowane przez kilka podmiotów, jeden podmiot może świadczyć usługi na rzecz wielu beneficjentów.

j) warunki realizacji działania: realizacja działania będzie uzależniona od wysokości środków, które zostaną uzgodnione w wyniku negocjacji ze Wspólnotą Europejską oraz od współfinansowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe, inne w tym fundusze celowe; terminowe przekazanie środków z budżetu państwa; spełnienie wymagań formalnoprawnych.

k) sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie:

Harmonogram płatności z budżetu państwa na środki określone w kalkulacji limitów na województwo dolnośląskie jako dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

 

Przyjęto założenia płatności: na rok 2001 według rzeczywistego przekazania środków; na rok 2002 po 50% na trzeci i czwarty kwartał (dotacje zostaną przekazane po podpisaniu “Porozumienia w sprawie zmiany kontraktu”); na rok 2003 po 25% na każdy kwartał.

 

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Harmonogram płatności

(w mln zł)

0

0

0

0,180

0

0

0,23615

0,23615

0,086925

0,086925

0,086925

0,086925

l) dotacja niewykorzystana w roku 2001:

W roku 2001 wykorzystano wszystkie środki z budżetu państwa zaplanowane jako dotacja na realizację zadań w ramach działania 5.2.