1) Działanie 1.1. – Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości

a) cele

– ograniczenie rozmiarów bezrobocia,

– utworzenie nowych miejsc pracy,

– aktywizacja gospodarcza regionu, w tym obszarów wiejskich,

– poprawa efektywności funkcjonowania sektora MŚP,

– wzrost poziomu technologicznego w sektorze MŚP,

– wzmocnienie warunków dla procesów innowacyjnych gospodarki regionu.

b) opis działań (zadań)

Brak regionalnego zintegrowanego systemu wspierania MŚP i rzemiosła jest szczególnie dotkliwy w warunkach wysokiego bezrobocia. Stąd też jako niezbędne uznano działania w zakresie organizacyjnego wsparcia rozwoju MŚP poprzez utworzenie Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego. Zadanie to wspiera ekspansję firm do nowych (nowoczesnych) nisz rynkowych, wspomaga transfer technologii do MŚP, wskazuje nowoczesne wzorce zarządzania firmami w warunkach gospodarki rynkowej (know-how) oraz stymuluje postawy proeksportowe MŚP. Instytucje takie jak ww. będą ponadto inspirować rozwój regionalnego systemu innowacyjnego oraz aktywizować współpracę regionalnej gospodarki (w tym zwłaszcza sektora małej i średniej przedsiębiorczości) i sfery naukowo-badawczej.

W zakresie stymulacji ekonomicznej regionu do realizacji zakwalifikowano m.in. zadanie dotyczące utworzenia Dolnośląskiego Funduszu InwestycyjnegoRegionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap jako instrumentu wsparcia finansowego dla podmiotów gospodarczych. Fundusz ten służyć będzie przede wszystkim wspieraniu przedsięwzięć w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii wśród podmiotów gospodarczych dolnośląskiego sektora MŚP. Wśród zadań ukierunkowanych na wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości jest także Kompletacja Produktów Rolno-Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego. Zadanie to aktywizować będzie wymianę towarową w branży spożywczej, a tym samym przyczyni się do rozwoju MŚP. Ogół zadań zakwalifikowanych do realizacji w sferze MŚP ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm tak w kraju, jak i zagranicą.

Wyżej przedstawione zadania zostały wybrane do realizacji przed podpisaniem kontraktu, pozostałe zadania finansowane w ramach tego działania wybrano po podpisaniu kontraktu.

Zadania zakwalifikowane do realizacji

Rodzaj zadania według zał. 1

Programu Wsparcia na lata 2001–2002

Patrz zał. nr 7

1307 – różnorodność działalności rolniczej oraz działalności ściśle powiązanej z rolnictwem w celu zapewnienia różnych alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie;

1310 – zachęty do podejmowania działalności turystycznej;

1311 – zachęty do rozwoju rzemiosła;

161 – inwestycje w majątek trwały;

162 – technologie przyjazne dla środowiska, czyste i energooszczędne;

164 – usługi dla przedsiębiorców (parki, inkubatory przedsiębiorczości, stymulacja rozwoju usług, promocja, konferencje);

182 – transfer technologii i innowacji, zakładanie sieci i nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i/lub instytucjami badawczymi;

183 – infrastruktura badawczo-rozwojowa;

24 – promocja potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników

c) kryteria wyboru zadań w ramach działania:

I. Zadania finansowane ze środków pomocowych UE wybierane będą zgodnie z procedurami obowiązującymi dla tych programów.

II. Kryteria wyboru zadań dla pozostałych środków wydatkowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

 

1

TRAFNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 50 pkt

1.1

1.2

1.3

1.4

Oddziaływanie efektu realizacji zadania.

Zgodność z dokumentami strategicznymi.

Wkład w przygotowanie regionu do członkostwa w UE.

Inne szczegółowe kryteria dla trafności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

25 pkt

10 pkt

5 pkt

10 pkt

2

WYKONALNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 40 pkt

2.1

2.2

 

 

 

2.3

Udział środków własnych w realizacji zadania.

Zdolności techniczne i organizacyjne podmiotu zgłaszającego zadanie (doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do zgłaszanego, wyposażenie i możliwości techniczne).

Inne szczegółowe kryteria dla wykonalności zadania przygotowane
i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

10 pkt

5 pkt

 

 

 

25 pkt

3

TRWAŁOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 10 pkt

3.1

 

3.2

Zdolność do samodzielnego finansowania i realizowania zadania po zakończeniu dotacji.

Inne szczegółowe kryteria dla trwałości zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

5 pkt

 

5 pkt

Szczegółowe kryteria wyboru zadań zostały zaopiniowane przez RKS i przyjęte przez Zarząd Województwa.

d) zakres geograficzny – lokalizacja: całe województwo.

W przypadku zadań realizowanych z programu Phare CBC zakres geograficzny będzie zgodny z wymaganiami tego programu.

e) spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Podmioty gospodarcze
korzystające z pomocy
i ulg finansowych we
wprowadzaniu
nnowacyjnych technologii

Liczba podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie
w ramach kontraktu

Wzrost liczby podmiotów

prywatnych
zarejestrowanych w sektorze usług rynkowych

Wzrost liczby podmiotów
prywatnych
zarejestrowanych w sektorze usług nierynkowych

Wzrost nakładów na B+R
w sektorze prywatnym

Wzrost wartości brutto
środków trwałych
w podmiotach sektora
prywatnego

Wzrost wartości eksportu
podmiotów sektora
prywatnego

Wzrost produkcji we
wspieranych firmach
w ramach kontraktu (w %)

Wzrost liczby miejsc pracy
w przedsiębiorstwach, które uzyskały wsparcie w ramach kontraktu na wprowadzenie
innowacyjnych technologii

Wzrost nowo tworzonych i utrzymanych miejsc pracy
w sektorze prywatnym

Liczba wspartych
przedsiębiorstw, które
utrzymały się na rynku
do całkowitej liczby wspartych przedsiębiorstw po 12
miesiącach od uzyskania
wsparcia, w tym
nowo powstałych
przedsiębiorstw.

Wzrost dochodów budżetów gmin, powiatów
i województwa

f) harmonogram realizacji

Nazwa działania

Planowane rozpoczęcie realizacji (miesiąc, rok)

Planowane zakończenie realizacji (miesiąc, rok)

Planowane zakończenie całej Inwestycji

(jeśli dotyczy)

Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości

01.2001

12.2003

12.2007

g) finansowy wkład w realizację działania (wskaźnik wkładu) – w mln zł: 312,213350, w tym:

Fundusze przedakcesyjne: 23,270 (21,320 z Phare ESC, 1,950 z Phare CBC),

Publiczne środki krajowe: 18,70133 (13,942 z budżetu państwa, 4,63933 z budżetów gmin, 0,120 z innych w tym fundusze celowe),

Sektor prywatny: 270,24202.

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania: instytucje realizujące wybrane do kontraktu zadania w ramach tego działania oraz instytucje, których zadania zostaną wybrane do realizacji (przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz MŚP, agencje rozwoju regionalnego, instytucje otoczenia biznesu).

i) podmiot(y) uprawniony(e) – w przypadku funduszy wspierających MŚP jeden podmiot (np. agencja rozwoju regionalnego) może być uprawniony do udzielania wsparcia innym podmiotom m.in. MŚP.

j) warunki realizacji działania: realizacja działania będzie uzależniona od wysokości środków, które zostaną uzgodnione w wyniku negocjacji ze Wspólnotą Europejską oraz od współfinansowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, inne w tym fundusze celowe i sektor prywatny; terminowe przekazywanie środków z budżetu państwa; spełnienie wymagań formalno-prawnych.

k) sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie:

Harmonogram płatności z budżetu państwa na środki określone w kalkulacji limitów na województwo dolnośląskie jako dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przyjęto założenia płatności: na rok 2001 według rzeczywistego przekazania środków; na rok 2002 po 50% na trzeci i czwarty kwartał (dotacje zostaną przekazane po podpisaniu “Porozumienia w sprawie zmiany kontraktu”); na rok 2003 po 25% na każdy kwartał.

 

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Harmonogram płatności

(w mln zł)

0

0

0

1,19338

0

0

0,8015

0,8015

0,8

0,8

0,8

0,8

l) dotacja niewykorzystana w roku 2001:

W roku 2001 nie wykorzystano 13 620 zł zaplanowanej dotacji na realizację zadań w ramach działania 1.1.

1.1.4.4. Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne

a) cele

– ograniczenie rozmiaru bezrobocia,

– wzrost poziomu przedsiębiorczości,

– poprawa obsługi komunikacyjnej okolicznych osiedli,

– utworzenie nowych miejsc pracy,

– wzrost poziomu technicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

b) opis zadania

Tereny przeznaczone pod budowę WZCL obejmują 150 ha. Powstaną na nich place składowe, parkingi, magazyny, biurowce, hotel, terminal transportu kombinowanego kontenerowego. Świadczone będą usługi w zakresie magazynowania, konfekcjonowania, uszlachetniania, dystrybucji i dostawy dóbr, usługi spedycyjne, bankowe oraz celne. Dla potrzeb wymiany informacji powstanie centrum informatyczne funkcjonujące w oparciu o elektroniczną wymianę informacji (EDI).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup terenów pod budowę Wrocławskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego, uzbrojenie terenów, koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, projekt MASTERS i projekt wykonawczy, budowę dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, terminalu transportu kolejowego

Zadania zakwalifikowane do realizacji

Rodzaj zadania według zał. 1

Programu Wsparcia na

lata 2001-2002

Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne – inwest. powyżej 10 mln zł.

164 – Usługi dla przedsiębiorców (parki, inkubatory przedsiębiorczości stymulacja rozwoju usług, promocja exportu, sieci, konferencje, targi handlowe)

c) kryteria wyboru zadania w ramach działania:

Ogólne kryteria zastosowane przy wyborze zadania.

1

TRAFNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 50 pkt

1.1

1.2

1.3

1.4

Oddziaływanie efektu realizacji zadania.

Zgodność z dokumentami strategicznymi.

Wkład w przygotowanie regionu do członkostwa w UE.

Inne szczegółowe kryteria dla trafności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

25 pkt

10 pkt

5 pkt

10 pkt

2

WYKONALNOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 40 pkt

2.1

2.2

 

 

2.3

Udział środków własnych w realizacji zadania.

Zdolności techniczne i organizacyjne podmiotu zgłaszającego zadanie (doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do zgłaszanego, wyposażenie i możliwości techniczne).

Inne szczegółowe kryteria dla wykonalności zadania przygotowanei przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

10 pkt

5 pkt

 

 

 

25 pkt

3

TRWAŁOŚĆ ZADANIA

Maksymalnie 10 pkt

3.1

 

3.2

Zdolność do samodzielnego finansowania i realizowania zadania po zakończeniu dotacji.

Inne szczegółowe kryteria dla trwałości zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.

5 pkt

 

5 pkt

Szczegółowe kryteria wyboru zadań zostały zaopiniowane przez RKS i przyjęte przez Zarząd Województwa.

d) zakres geograficzny – lokalizacja: Wrocław.

e) spodziewane efekty realizacji

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Ilość projektów dotyczących transportu multimodalnego i miejskiego – 2 (I faza – terminal drogowy)

Powierzchnia zbudowanych obiektów w m2 – 250 000

Liczba utworzonych miejsc pracy – 75

Powierzchnia terenów inwestycyjnych dostępnych w wyniku realizacji zadania – 38 ha

Liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury WZCL- 50

Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji – 1000

Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury WZCL w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji – 65

Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji zadania po 2 latach od jego zakończenia

f) harmonogram realizacji

Nazwa zadania

Planowane rozpoczęcie realizacji (miesiąc, rok)

Planowane zakończenie realizacji

(miesiąc, rok)

Planowane zakończenie całej inwestycji

(jeśli dotyczy)

Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne

10.2001

11.2003

12.2007

g) finansowy wkład w realizację działania (wskaźnik wkładu) – w mln zł: 249,000 mln zł, w tym: Publiczne środki krajowe: 0,500 mln zł z budżetu państwa, Sektor prywatny: 248,5 mln zł ze środków własnych.

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:

Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne spółka akcyjna,

pl. Św. Macieja 2, kod 50-244 Wrocław,

tel. (071) 345 32 86, fax. 322 61 87.

i) podmiot uprawniony: Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne spółka akcyjna.

j) warunki realizacji zadania: realizacja działania będzie uzależniona od przekazania środków przez WZCL, terminowe przekazywanie środków z budżetu państwa oraz terminowe przygotowanie raportów z realizacji przez otrzymującego wsparcie z kontraktu.

k) sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie: w harmonogramie przedstawiono tylko płatności z budżetu państwa na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przyjęto założenia płatności: na rok 2001 według rzeczywistego przekazania środków dotacji; na lata 2002 i 2003 harmonogram płatności uzgodniono wstępnie z podmiotem realizującym zadanie.

 

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Harmonogram płatności

(w mln zł)

0

0

0

0

0

0

0,50

0

0

0