cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Wydatki bieżące, z tego: |
71 |
13 033 095 |
– |
– |
13 033 095 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
72 |
1 975 566 |
1 975 566 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
73 |
164 612 |
164 612 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
74 |
10 120 000 |
10 120 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
75 |
772 917 |
772 917 |
|||||
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
76 |
4 981 360 |
– |
– |
4 981 360 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
77 |
4 981 360 |
– |
– |
4 981 360 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
78 |
2 178 574 |
2 178 574 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
79 |
185 067 |
185 067 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
80 |
2 177 000 |
2 177 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
81 |
440 719 |
440 719 |
|||||
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
82 |
4 087 233 |
– |
– |
4 087 233 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
83 |
2 087 233 |
– |
– |
2 087 233 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
84 |
1 526 507 |
1 526 507 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
85 |
135 010 |
135 010 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
86 |
425 716 |
425 716 |
|||||
Wydatki majątkowe |
87 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
88 |
575 253 |
– |
– |
575 253 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
89 |
475 253 |
– |
– |
475 253 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
90 |
146 646 |
146 646 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
91 |
13 260 |
13 260 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
92 |
315 347 |
315 347 |
|||||
Wydatki majątkowe |
93 |
100 000 |
100 000 |
|||||
80195 |
Pozostała działalność |
94 |
1 177 200 |
1 177 200 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
95 |
1 177 200 |
1 177 200 |
|||||
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
1 |
18 122 626 |
17 946 626 |
– |
– |
176 000 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
2 |
12 071 226 |
12 071 226 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
3 |
6 248 226 |
6 248 226 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
4 |
248 226 |
248 226 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
5 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
6 |
5 823 000 |
5 823 000 |
|||||
85152 |
Zapobieganie i zwalczanie AIDS |
7 |
60 600 |
60 600 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
8 |
60 600 |
60 600 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
9 |
43 000 |
43 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
10 |
17 600 |
17 600 |
|||||
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
11 |
215 800 |
215 800 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
12 |
215 800 |
215 800 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
13 |
75 000 |
75 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
14 |
140 800 |
140 800 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
15 |
3 000 000 |
3 000 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
17 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
18 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||||
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
19 |
176 000 |
– |
– |
– |
176 000 |
|
Wydatki bieżące |
20 |
176 000 |
– |
176 000 |
||||
85195 |
Pozostała działalność |
21 |
2 599 000 |
2 599 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
22 |
2 599 000 |
2 599 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
23 |
35 000 |
35 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
24 |
2 564 000 |
2 564 000 |
|||||
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
1 |
122 746 350 |
58 741 375 |
22 988 000 |
40 454 275 |
562 700 |
|
85301 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
2 |
14 618 424 |
– |
– |
14 618 424 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
3 |
14 548 424 |
– |
– |
14 548 424 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
4 |
8 556 085 |
– |
8 556 085 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
5 |
632 309 |
– |
632 309 |
||||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
6 |
1 332 000 |
– |
1 332 000 |
||||
– remonty |
7 |
462 290 |
462 290 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
8 |
3 565 740 |
– |
3 565 740 |
||||
Wydatki majątkowe |
9 |
70 000 |
70 000 |
|||||
85302 |
Domy pomocy społecznej |
10 |
17 031 391 |
– |
– |
17 031 391 |
– |
|
1. Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej |
11 |
12 517 831 |
– |
– |
12 517 831 |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
12 |
12 432 831 |
– |
– |
12 432 831 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
13 |
8 298 613 |
– |
8 298 613 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
14 |
705 381 |
– |
705 381 |
||||
– remonty |
15 |
63 303 |
63 303 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
16 |
3 365 534 |
– |
3 365 534 |
||||
Wydatki majątkowe |
17 |
85 000 |
85 000 |
|||||
2. Domy pomocy społecznej |
18 |
4 513 560 |
– |
– |
4 513 560 |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
19 |
4 513 560 |
– |
– |
4 513 560 |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
20 |
4 513 560 |
– |
4 513 560 |
||||
85303 |
Ośrodki wsparcia |
21 |
2 861 887 |
2 621 887 |
240 000 |
– |
– |
|
1. Środowiskowy Dom Samopomocy |
22 |
250 000 |
10 000 |
240 000 |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
23 |
250 000 |
10 000 |
240 000 |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
24 |
122 431 |
122 431 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
25 |
10 357 |
10 357 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
26 |
117 212 |
10 000 |
107 212 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2. Dzienne domy pomocy społecznej |
27 |
2 611 887 |
2 611 887 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
28 |
2 611 887 |
2 611 887 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
29 |
1 995 283 |
1 995 283 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
30 |
169 559 |
169 559 |
|||||
– remonty |
31 |
54 989 |
54 989 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
32 |
392 056 |
392 056 |
|||||
85304 |
Rodziny zastępcze |
33 |
8 000 000 |
– |
– |
8 000 000 |
– |
|
Wydatki bieżące |
34 |
8 000 000 |
– |
8 000 000 |
||||
85305 |
Żłobki |
35 |
8 480 050 |
8 480 050 |
– |
– |
– |
|
1. Żłobki – wykup usług zdrowotnych |
36 |
8 087 250 |
8 087 250 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
37 |
7 975 250 |
7 975 250 |
|||||
Wydatki majątkowe |
38 |
112 000 |
112 000 |
|||||
2. Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych “Pro- myk Słońca” |
39 |
392 800 |
392 800 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
40 |
392 800 |
392 800 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
41 |
392 800 |
392 800 |
|||||
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
42 |
915 000 |
131 000 |
784 000 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
43 |
915 000 |
131 000 |
784 000 |
||||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
44 |
31 000 000 |
15 356 000 |
15 644 000 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
45 |
31 000 000 |
15 356 000 |
15 644 000 |
||||
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
46 |
11 966 180 |
11 966 180 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
47 |
11 966 180 |
11 966 180 |
|||||
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
48 |
890 700 |
– |
636 000 |
– |
254 700 |
|
Wydatki bieżące |
49 |
890 700 |
636 000 |
254 700 |
||||
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
50 |
17 543 658 |
12 270 658 |
5 273 000 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
51 |
16 911 658 |
11 638 658 |
5 273 000 |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
52 |
12 573 686 |
8 420 112 |
4 153 574 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
53 |
1 047 820 |
694 770 |
353 050 |
||||
– remonty |
54 |
31 400 |
31 400 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
55 |
3 258 752 |
2 492 376 |
766 376 |
||||
Wydatki majątkowe |
56 |
632 000 |
632 000 |
|||||
85320 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
57 |
98 100 |
– |
– |
98 100 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
58 |
98 100 |
– |
– |
98 100 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
59 |
43 320 |
43 320 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
60 |
3 680 |
3 680 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
61 |
51 100 |
51 100 |
|||||
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
62 |
300 000 |
– |
– |
– |
300 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Wydatki bieżące, z tego: |
63 |
300 000 |
– |
– |
– |
300 000 |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
64 |
149 883 |
– |
149 883 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
65 |
12 797 |
– |
12 797 |
||||
– pozostałe wydatki bieżące |
66 |
137 320 |
– |
137 320 |
||||
85326 |
Ośrodki adopcyjno-opiekuń-cze |
67 |
669 780 |
– |
– |
669 780 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
68 |
669 780 |
– |
– |
669 780 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
69 |
349 400 |
– |
349 400 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
70 |
29 680 |
– |
29 680 |
||||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
71 |
139 000 |
– |
139 000 |
||||
– pozostałe wydatki bieżące |
72 |
151 700 |
– |
151 700 |
||||
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
73 |
4 100 000 |
3 689 000 |
411 000 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
74 |
4 100 000 |
3 689 000 |
411 000 |
||||
85331 |
Pomoc dla uchodźców |
75 |
8 000 |
– |
– |
– |
8 000 |
|
Wydatki bieżące |
76 |
8 000 |
8 000 |
|||||
85395 |
Pozostała działalność |
77 |
4 263 180 |
4 226 600 |
– |
36 580 |
– |
|
1. Hospicjum Bonifratrów |
78 |
200 000 |
200 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
79 |
200 000 |
200 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
80 |
200 000 |
200 000 |
|||||
2. Pozostała działalność |
81 |
4 063 180 |
4 026 600 |
– |
36 580 |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
82 |
4 063 180 |
4 026 600 |
– |
36 580 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
83 |
42 000 |
42 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
84 |
45 000 |
45 000 |
|||||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
85 |
3 624 400 |
3 624 400 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
86 |
351 780 |
315 200 |
36 580 |
||||
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 |
113 595 868 |
79 614 766 |
– |
33 981 102 |
– |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
2 |
11 399 155 |
11 068 911 |
– |
330 244 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
3 |
11 399 155 |
11 068 911 |
– |
330 244 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
4 |
9 887 592 |
9 626 885 |
260 707 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
5 |
831 681 |
811 715 |
19 966 |
||||
– pozostałe wydatki bieżące |
6 |
679 882 |
630 311 |
49 571 |
||||
85402 |
Ośrodki szkolno-wychowawcze |
7 |
4 486 807 |
– |
– |
4 486 807 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
8 |
3 986 807 |
– |
– |
3 986 807 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
9 |
2 886 432 |
2 886 432 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
10 |
217 858 |
217 858 |
|||||
– remonty |
11 |
50 000 |
50 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
12 |
832 517 |
832 517 |
|||||
Wydatki majątkowe |
13 |
500 000 |
500 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
14 |
9 712 600 |
– |
– |
9 712 600 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
15 |
9 712 600 |
– |
– |
9 712 600 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
16 |
2 720 842 |
2 720 842 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
17 |
219 954 |
219 954 |
|||||
– remonty |
18 |
250 000 |
250 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
19 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
20 |
821 804 |
821 804 |
|||||
85404 |
Przedszkola |
21 |
67 581 967 |
67 581 967 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
22 |
63 586 967 |
63 586 967 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
23 |
43 682 200 |
43 682 200 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
24 |
3 682 100 |
3 682 100 |
|||||
– remonty |
25 |
920 000 |
920 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
26 |
4 536 000 |
4 536 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
27 |
10 766 667 |
10 766 667 |
|||||
Wydatki majątkowe |
28 |
3 995 000 |
3 995 000 |
|||||
85405 |
Przedszkola specjalne |
29 |
843 888 |
843 888 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
30 |
843 888 |
843 888 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
31 |
680 322 |
680 322 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
32 |
51 261 |
51 261 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
33 |
112 305 |
112 305 |
|||||
85406 |
Poradnie psychologiczno-pe- dagogiczne oraz inne po-radnie specjalistyczne |
34 |
4 832 161 |
– |
– |
4 832 161 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
35 |
4 832 161 |
– |
– |
4 832 161 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
36 |
3 800 807 |
3 800 807 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
37 |
319 115 |
319 115 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
38 |
712 239 |
712 239 |
|||||
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
39 |
6 427 922 |
– |
– |
6 427 922 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
40 |
5 427 922 |
– |
– |
5 427 922 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
41 |
3 959 549 |
3 959 549 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
42 |
315 055 |
315 055 |
|||||
– remonty |
43 |
200 000 |
200 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
44 |
50 000 |
50 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
45 |
903 318 |
903 318 |
|||||
Wydatki majątkowe |
46 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
47 |
7 915 977 |
– |
– |
7 915 977 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
48 |
7 915 977 |
– |
– |
7 915 977 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
49 |
2 607 552 |
2 607 552 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
50 |
307 925 |
307 925 |
|||||
– remonty |
51 |
50 000 |
50 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
52 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
53 |
1 800 500 |
1 800 500 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
54 |
120 000 |
120 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
55 |
120 000 |
120 000 |
|||||
85417 |
Szkolne schroniska młodzieżowe |
56 |
275 391 |
– |
– |
275 391 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
57 |
275 391 |
– |
– |
275 391 |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
58 |
223 960 |
223 960 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
59 |
17 845 |
17 845 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
60 |
33 586 |
33 586 |
|||||
900 |
GOSPODARKA KOMUNAL-NA I OCHRONA ŚRODO-WISKA |
1 |
92 288 034 |
87 888 034 |
4 400 000 |
– |
– |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2 |
12 500 000 |
12 500 000 |
– |
– |
– |
|
1. Program budowy sieci kanalizacyjnych |
3 |
12 500 000 |
12 500 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
4 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||||
90002 |
Gospodarka odpadami |
5 |
9 860 000 |
9 860 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
6 |
4 750 000 |
4 750 000 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
7 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze nie roczne wraz z pochod- nymi |
8 |
126 290 |
126 290 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
9 |
3 423 710 |
3 423 710 |
|||||
Wydatki majątkowe |
10 |
5 110 000 |
5 110 000 |
|||||
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
11 |
15 510 140 |
15 510 140 |
– |
– |
– |
|
1. Oczyszczanie miasta |
12 |
14 769 820 |
14 769 820 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
13 |
14 769 820 |
14 769 820 |
|||||
2. Poprawa estetyki miasta |
14 |
732 320 |
732 320 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
15 |
732 320 |
732 320 |
|||||
3. Wydatki na likwidację i sprzątanie targowisk |
16 |
8 000 |
8 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
17 |
8 000 |
8 000 |
|||||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
18 |
11 339 905 |
11 339 905 |
– |
– |
– |
|
1. Zieleń miejska i program nasadzeń |
19 |
9 169 705 |
9 169 705 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
20 |
8 569 705 |
8 569 705 |
– |
– |
– |
||
– remonty |
21 |
633 465 |
633 465 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
22 |
7 936 240 |
7 936 240 |
|||||
Wydatki majątkowe |
23 |
600 000 |
600 000 |
|||||
2. Program zieleni rozpro- szonej |
24 |
580 600 |
580 600 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
25 |
575 600 |
575 600 |
|||||
Wydatki majątkowe |
26 |
5 000 |
5 000 |
|||||
3. Likwidacja szkodników drzew |
27 |
97 360 |
97 360 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
28 |
97 360 |
97 360 |
|||||
4. Odkomarzanie pól iryga- cyjnych i terenów zielo- nych miasta |
29 |
212 240 |
212 240 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
30 |
212 240 |
212 240 |
|||||
5. Budowa osiedlowego parku z funkcją sporto- wo-rekreacyjną na osie- dlu Gaj |
31 |
1 280 000 |
1 280 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
32 |
1 280 000 |
1 280 000 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
90007 |
Zmniejszenie hałasu i wibracji |
33 |
1 004 000 |
1 004 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
34 |
500 000 |
500 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
35 |
504 000 |
504 000 |
|||||
90008 |
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
36 |
2 500 000 |
2 500 000 |
– |
– |
– |
|
1. Rewaloryzacja Wysp Odrzańskich |
37 |
2 500 000 |
2 500 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
38 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
39 |
1 152 793 |
1 152 793 |
– |
– |
– |
|
1. Schronisko dla Bezdom- nych Zwierząt |
40 |
982 393 |
982 393 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
41 |
982 393 |
982 393 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
42 |
982 393 |
982 393 |
|||||
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami |
43 |
170 400 |
170 400 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
44 |
170 400 |
170 400 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
45 |
170 400 |
170 400 |
|||||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
46 |
15 758 463 |
11 358 463 |
4 400 000 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
47 |
15 758 463 |
11 358 463 |
4 400 000 |
– |
– |
||
– remonty |
48 |
1 075 903 |
1 075 903 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
49 |
14 682 560 |
10 282 560 |
4 400 000 |
||||
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
50 |
16 403 448 |
16 403 448 |
– |
– |
– |
|
1. Zarząd Dróg i Komunika- cji |
51 |
12 325 758 |
12 325 758 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
52 |
12 125 758 |
12 125 758 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
53 |
8 322 984 |
8 322 984 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
54 |
707 456 |
707 456 |
|||||
– remonty |
55 |
179 048 |
179 048 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
56 |
2 916 270 |
2 916 270 |
|||||
Wydatki majątkowe |
57 |
200 000 |
200 000 |
|||||
2. Zarząd Zieleni Miejskiej |
58 |
1 252 600 |
1 252 600 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
59 |
1 232 600 |
1 232 600 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
60 |
981 051 |
981 051 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
61 |
83 389 |
83 389 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
62 |
168 160 |
168 160 |
|||||
Wydatki majątkowe |
63 |
20 000 |
20 000 |
|||||
3. Zarząd Melioracji Komu- nalnych |
64 |
2 825 090 |
2 825 090 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
65 |
2 819 090 |
2 819 090 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
66 |
921 933 |
921 933 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
67 |
76 157 |
76 157 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
68 |
1 821 000 |
1 821 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
69 |
6 000 |
6 000 |
|||||
90095 |
Pozostała działalność |
70 |
6 259 285 |
6 259 285 |
– |
– |
– |
|
1. Utrzymanie szaletów |
71 |
584 935 |
584 935 |
– |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Wydatki bieżące, z tego: |
72 |
584 935 |
584 935 |
– |
– |
– |
||
– remonty |
73 |
181 175 |
181 175 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
74 |
403 760 |
403 760 |
|||||
2. Zadania realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lo- kalnych - uzbrojenie tere-nu |
75 |
4 784 210 |
4 784 210 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
76 |
4 784 210 |
4 784 210 |
|||||
3. Ochrona przed powodzią |
77 |
499 970 |
499 970 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
78 |
460 180 |
460 180 |
|||||
Wydatki majątkowe |
79 |
39 790 |
39 790 |
|||||
4. Akcja proekologiczna |
80 |
140 170 |
140 170 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące |
81 |
140 170 |
140 170 |
|||||
5. Modernizacja małej archi- tektury centrum |
82 |
200 000 |
200 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
83 |
200 000 |
200 000 |
|||||
6. Przygotowanie infrastruk- tury pod obszar rozwoju aktywności gospodarczej |
84 |
50 000 |
50 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
85 |
50 000 |
50 000 |
|||||
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO-WEGO |
1 |
53 952 297 |
23 301 380 |
170 000 |
30 480 917 |
– |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
2 |
1 853 700 |
1 851 000 |
– |
2 700 |
– |
|
1. Międzynarodowy Festi- wal “Wratislavia Cantans” |
3 |
432 000 |
432 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
4 |
432 000 |
432 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
5 |
432 000 |
432 000 |
|||||
2. Przegląd Piosenki Aktor- skiej |
6 |
589 000 |
589 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
7 |
589 000 |
589 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
8 |
589 000 |
589 000 |
|||||
3. Obchody Święta Wro- cławia |
9 |
480 000 |
480 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
10 |
480 000 |
480 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
11 |
135 000 |
135 000 |
|||||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
12 |
35 000 |
35 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
13 |
310 000 |
310 000 |
|||||
4. Festiwal Kultury Krajów Grupy Wyszehradzkiej |
14 |
200 000 |
200 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
15 |
200 000 |
200 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
16 |
200 000 |
200 000 |
|||||
5. Międzynarodowy Festi- wal Jazzowy |
17 |
100 000 |
100 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
18 |
100 000 |
100 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
19 |
100 000 |
100 000 |
|||||
6. Dolnośląski Festiwal Nauki |
20 |
50 000 |
50 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
21 |
50 000 |
50 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
22 |
50 000 |
50 000 |
|||||
7. Pozostałe zadania w za- kresie kultury |
23 |
2 700 |
– |
– |
2 700 |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
24 |
2 700 |
– |
– |
2 700 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
25 |
2 700 |
2 700 |
|||||
92106 |
Teatry dramatyczne i lalkowe |
26 |
8 320 400 |
– |
– |
8 320 400 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
27 |
6 220 400 |
– |
– |
6 220 400 |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
28 |
6 220 400 |
6 220 400 |
|||||
Wydatki majątkowe |
29 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
92107 |
Teatry muzyczne, opery, operetki |
30 |
6 978 366 |
– |
– |
6 978 366 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
31 |
6 888 366 |
– |
– |
6 888 366 |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
32 |
6 888 366 |
6 888 366 |
|||||
Wydatki majątkowe |
33 |
90 000 |
90 000 |
|||||
92108 |
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |
34 |
390 500 |
– |
– |
390 500 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
35 |
380 000 |
– |
– |
380 000 |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
36 |
380 000 |
380 000 |
|||||
Wydatki majątkowe |
37 |
10 500 |
10 500 |
|||||
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
38 |
1 391 133 |
1 391 133 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
39 |
1 391 133 |
1 391 133 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
40 |
1 391 133 |
1 391 133 |
|||||
92110 |
Galerie i biura wystaw artystycznych |
41 |
1 674 087 |
294 800 |
– |
1 379 287 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
42 |
1 674 087 |
294 800 |
– |
1 379 287 |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
43 |
1 674 087 |
294 800 |
1 379 287 |
||||
92113 |
Centra kultury i sztuki |
44 |
6 113 912 |
2 733 912 |
– |
3 380 000 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
45 |
4 238 901 |
1 858 901 |
– |
2 380 000 |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
46 |
4 238 901 |
1 858 901 |
2 380 000 |
||||
Wydatki majątkowe |
47 |
1 875 011 |
875 011 |
1 000 000 |
||||
92114 |
Pozostałe instytucje kultury |
48 |
1 817 913 |
288 400 |
– |
1 529 513 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
49 |
1 790 913 |
261 400 |
– |
1 529 513 |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
50 |
1 790 913 |
261 400 |
1 529 513 |
||||
Wydatki majątkowe |
51 |
27 000 |
27 000 |
|||||
92116 |
Biblioteki |
52 |
10 214 985 |
10 214 985 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
53 |
9 129 985 |
9 129 985 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
54 |
9 129 985 |
9 129 985 |
|||||
Wydatki majątkowe |
55 |
1 085 000 |
1 085 000 |
|||||
92117 |
Archiwa |
56 |
552 130 |
552 130 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
57 |
544 130 |
544 130 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
58 |
365 925 |
365 925 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
59 |
31 105 |
31 105 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
60 |
147 100 |
147 100 |
|||||
Wydatki majątkowe |
61 |
8 000 |
8 000 |
|||||
92118 |
Muzea |
62 |
10 700 151 |
2 200 000 |
– |
8 500 151 |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
63 |
6 460 151 |
2 200 000 |
– |
4 260 151 |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
64 |
6 460 151 |
2 200 000 |
4 260 151 |
||||
Wydatki majątkowe |
65 |
4 240 000 |
4 240 000 |
|||||
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
66 |
1 750 000 |
1 750 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
67 |
1 750 000 |
1 750 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje podmiotowe |
68 |
500 000 |
500 000 |
|||||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
69 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||
92121 |
Służba Ochrony Zabytków |
70 |
455 020 |
285 020 |
170 000 |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
71 |
455 020 |
285 020 |
170 000 |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
72 |
361 253 |
216 748 |
144 505 |
||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
73 |
29 477 |
17 194 |
12 283 |
||||
– pozostałe wydatki bieżące |
74 |
64 290 |
51 078 |
13 212 |
||||
92195 |
Pozostała działalność |
75 |
1 740 000 |
1 740 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące, z tego: |
76 |
1 740 000 |
1 740 000 |
|||||
– dotacje podmiotowe |
77 |
640 000 |
640 000 |
|||||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
78 |
902 000 |
902 000 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
79 |
198 000 |
198 000 |
|||||
925 |
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |
1 |
9 941 556 |
9 941 556 |
– |
– |
– |
|
92503 |
Rezerwaty i pomniki przyrody |
2 |
40 000 |
40 000 |
– |
– |
– |
|
Wydatki bieżące |
3 |
40 000 |
40 000 |
|||||
92504 |
Ogrody botaniczne i zoologiczne |
4 |
9 901 556 |
9 901 556 |
– |
– |
– |
|
1. Miejski Ogród Zoologicz- ny |
5 |
9 901 556 |
9 901 556 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
6 |
8 696 556 |
8 696 556 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
7 |
2 964 431 |
2 964 431 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
8 |
251 977 |
251 977 |
|||||
– remonty |
9 |
1 105 738 |
1 105 738 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
10 |
4 374 410 |
4 374 410 |
|||||
Wydatki majątkowe |
11 |
1 205 000 |
1 205 000 |
|||||
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1 |
15 356 488 |
15 277 968 |
– |
78 520 |
– |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
2 |
5 226 850 |
5 226 850 |
– |
– |
– |
|
1. Inwestycje Miejskich Ośrodków Sportu i Re- kreacji |
3 |
5 226 850 |
5 226 850 |
– |
– |
– |
||
Wydatki majątkowe |
4 |
5 226 850 |
5 226 850 |
|||||
92602 |
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego |
5 |
65 000 |
65 000 |
– |
– |
– |
|
1. Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe |
6 |
65 000 |
65 000 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
7 |
65 000 |
65 000 |
– |
– |
– |
||
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
8 |
65 000 |
65 000 |
|||||
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
9 |
4 344 600 |
4 344 600 |
– |
– |
– |
|
1. Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji |
10 |
4 344 600 |
4 344 600 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
11 |
4 344 600 |
4 344 600 |
– |
– |
– |
||
– dotacje przedmiotowe |
12 |
4 344 600 |
4 344 600 |
|||||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
13 |
5 720 038 |
5 641 518 |
– |
78 520 |
– |
|
1. Zadania w zakresie kultu- ry fizycznej i sportu |
14 |
1 537 110 |
1 458 590 |
– |
78 520 |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
15 |
1 537 110 |
1 458 590 |
– |
78 520 |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
– dotacje dla podmiotów nie- zaliczonych do sektora fi- nansów publicznych |
16 |
1 273 990 |
1 195 470 |
78 520 |
||||
– pozostałe wydatki bieżące |
17 |
263 120 |
263 120 |
|||||
2. Wrocławski Tor Wyści- gów Konnych Partynice |
18 |
4 182 928 |
4 182 928 |
– |
– |
– |
||
Wydatki bieżące, z tego: |
19 |
3 132 928 |
3 132 928 |
– |
– |
– |
||
– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi |
20 |
1 798 789 |
1 798 789 |
|||||
– dodatkowe wynagrodze- nie roczne wraz z pochod- nymi |
21 |
146 526 |
146 526 |
|||||
– pozostałe wydatki bieżące |
22 |
1 095 300 |
1 095 300 |
|||||
– remonty |
23 |
92 313 |
92 313 |
|||||
Wydatki majątkowe |
24 |
1 050 000 |
1 050 000 |