Tabela nr 9
P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w 2000 roku
I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU 1 638 590,30 zł
II. P R Z Y C H O D Y
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
w złotych
Dział |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan 2000 roku |
Wykonanie 31.12.2000r. |
Wsk dyn. % |
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ |
13 685 679,00 |
13 735 899,67 |
100,0 |
||
8995 |
64 |
RÓŻNE OPŁATY |
13 685 679,00 |
13 735 899,67 |
100,0 |
|
W tym: Wpłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń powietrza |
80 000,00 |
135 220,34 |
169,0 |
|||
Wpłaty za składowanie odpadów |
13 600 679,00 |
13 600 679,33 |
100,0 |
|||
Inne wpłaty zwiększające fundusz |
5 000,00 |
- |
- |
|||
94 |
F I N A N S E |
795 000,00 |
- |
- |
||
9492 |
81 |
ODSETKI |
795.000,00 |
- |
- |
|
W tym: Odsetki od lokat terminowych |
795 000,00 |
- |
- |
|||
O G Ó Ł E M przychody |
14 480 679.00 |
13 735 899,67 |
98,0 |
III. W Y D A T K I
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
w złotych
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan 2000 roku |
Wykonanie 31.12.2000 r |
Wsk. dyn. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
40 |
ROLNICTWO |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
||
4495 |
Pozostała działalność |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
||
73 |
Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,0 |
||
Realizowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej |
||||||
70 |
GOSPODARKA KOMUNALNA |
1 702 832,00 |
1 513 710,35 |
88,8 |
||
7395 |
Pozostała działalność |
1 702 832,00 |
1 513 710,35 |
88,8 |
||
31 |
Materiały i wyposażenie |
1 849,00 |
1 449,39 |
78,4 |
||
62 |
Pod.od tow.i usług VAT |
330,00 |
262,03 |
79,4 |
||
Akcja ‘’sprzątanie świata’’ |
||||||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budż. |
1 700 653,00 |
1 511 998,93 |
88,9 |
||
A |
Realizowanie zadań inwestycyjn. polegających na modernizacji sieci wodociąg.wraz z kanalizacyjnymi na terenie gminy |
460 000,00 |
455 851,74 |
99,1 |
||
B |
Realizowanie zadań inwestycyjn. służących ochronie powietrza przez modernizację kotłowni i zmianę nośników energii we wszystkich miejscowościach w gminie |
1 240 635,00 |
1 056 147,19 |
85,0 |
||
74 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 099,00 |
9 446,00 |
67,0 |
||
7695 |
Pozostała działalność | 14 099,00 |
9 446,00 |
67,0 |
||
72 |
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet. |
14 099,00 |
9 446,00 |
67,0 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Realizowanie zadań inwestycyjn. służących ochronie powietrza przez modernizację kotłowni w budynkach komunalnych |
||||||
79 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
521 651,00 |
521 650,12 |
100,0 |
||
8295 |
Pozostała działalność |
521 651,00 |
521 650,12 |
100,0 |
||
36 |
Usługi materialne |
521 622, 00 |
521 621,52 |
100,0 |
||
62 |
Pod.od tow.i usług VAT |
29,00 |
28,60 |
100,0 |
||
Prowadzenie edukacji połączonej z wyjazdami dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska |
||||||
89 |
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ |
252 648,00 |
252 643,34 |
99,9 |
||
8995 |
Pozostała działalność |
252 648,00 |
252 643,34 |
99,9 |
||
36 |
Usługi materialne |
252 648,00 |
252 643,34 |
99,9 |
||
Utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy |
||||||
97 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
12 381 279,00 |
9 796 070,46 |
79,1 |
||
9713 |
Różne rozliczenia finansowe |
12 381 279,00 |
9 796 070,46 |
79,1 |
||
47 |
Wpłata nadwyżek |
12 381 279,00 |
9 796 070,46 |
79,1 |
||
Przekazanie nadwyżki dochodów do Funduszu Woj. gdy dochody funduszu ochrony środowiska są większe niż 15-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na 1 mieszkańca |
||||||
OGÓŁEM WYDATKI |
15 072 509,00 |
12 293 520,27 |
81,6 |
Plan Wykonanie
STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2000 roku 1 046 760,00 3 080 969,70 zł
z tego: środki do dyspozycji gminy 253 000,00 446 780,69 zł
nadwyżka do odprowadzenia 793 760,00 2 634 189,01 zł