Tabela nr 9

P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w 2000 roku

I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU 1 638 590,30 zł

II. P R Z Y C H O D Y

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ

w złotych

Dział

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan

2000 roku

Wykonanie

31.12.2000r.

Wsk

dyn.

%

89

   

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

13 685 679,00

13 735 899,67

100,0

 

8995

64

RÓŻNE OPŁATY

13 685 679,00

13 735 899,67

100,0

     

W tym:

Wpłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń powietrza

 

80 000,00

 

135 220,34

 

169,0

     

Wpłaty za składowanie odpadów

13 600 679,00

13 600 679,33

100,0

     

Inne wpłaty zwiększające fundusz

5 000,00

-

-

94

   

F I N A N S E

795 000,00

-

-

 

9492

81

ODSETKI

795.000,00

-

-

     

W tym:

Odsetki od lokat terminowych

795 000,00

-

-

     

O G Ó Ł E M przychody

14 480 679.00

13 735 899,67

98,0

 

III. W Y D A T K I

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

WODNEJ

w złotych

Dz.

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan

2000 roku

Wykonanie

31.12.2000 r

Wsk.

dyn.

1

2

3

4

5

6

7

40

   

ROLNICTWO

200 000,00

200 000,00

100,0

 

4495

 

Pozostała działalność

200 000,00

200 000,00

100,0

   

73

Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych

200 000,00

200 000,00

100,0

     

Realizowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

     

70

   

GOSPODARKA KOMUNALNA

1 702 832,00

1 513 710,35

88,8

 

7395

 

Pozostała działalność

1 702 832,00

1 513 710,35

88,8

   

31

Materiały i wyposażenie

1 849,00

1 449,39

78,4

   

62

Pod.od tow.i usług VAT

330,00

262,03

79,4

     

Akcja ‘’sprzątanie świata’’

     
   

72

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budż.

1 700 653,00

1 511 998,93

88,9

   

A

Realizowanie zadań inwestycyjn. polegających na modernizacji sieci wodociąg.wraz z kanalizacyjnymi na terenie gminy

460 000,00

455 851,74

99,1

   

B

Realizowanie zadań inwestycyjn. służących ochronie powietrza przez modernizację kotłowni

i zmianę nośników energii we wszystkich miejscowościach w gminie

1 240 635,00

1 056 147,19

85,0

74

    GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14 099,00

9 446,00

67,0

 

7695

  Pozostała działalność

14 099,00

9 446,00

67,0

   

72

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet.

14 099,00

9 446,00

67,0

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

     

Realizowanie zadań inwestycyjn. służących ochronie powietrza przez modernizację kotłowni w budynkach komunalnych

     

79

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

521 651,00

521 650,12

100,0

 

8295

 

Pozostała działalność

521 651,00

521 650,12

100,0

   

36

Usługi materialne

521 622, 00

521 621,52

100,0

   

62

Pod.od tow.i usług VAT

29,00

28,60

100,0

     

Prowadzenie edukacji połączonej z wyjazdami dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska

     

89

   

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

252 648,00

252 643,34

99,9

 

8995

 

Pozostała działalność

252 648,00

252 643,34

99,9

   

36

Usługi materialne

252 648,00

252 643,34

99,9

     

Utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy

     

97

   

RÓŻNE ROZLICZENIA

12 381 279,00

9 796 070,46

79,1

 

9713

 

Różne rozliczenia finansowe

12 381 279,00

9 796 070,46

79,1

   

47

Wpłata nadwyżek

12 381 279,00

9 796 070,46

79,1

     

Przekazanie nadwyżki dochodów do Funduszu Woj. gdy dochody funduszu ochrony środowiska są większe niż 15-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na 1 mieszkańca

     

OGÓŁEM WYDATKI

15 072 509,00

12 293 520,27

81,6

Plan Wykonanie

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2000 roku 1 046 760,00 3 080 969,70 zł

z tego: środki do dyspozycji gminy 253 000,00 446 780,69 zł

nadwyżka do odprowadzenia 793 760,00 2 634 189,01 zł