987

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 22 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2001

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

1.  Dochody budżetu gminy

     w wysokości                                                                                             9.801.608 zł

            z tego:

1) dochody z podatków i opłat                2.433.330 zł

2) udziały w podatkach stanowią-

     cych dochód budżetu państwa                          922.009 zł

3) dochody jednostek budżetowych                          6.500 zł

4) dochody z majątku gminy                                   258.222 zł

5) pozostałe dochody własne                                184.000 zł

     w tym:

a) odsetki od nieterminowo

     regulowanych należności                     45.000 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia

     na sprzedaż alkoholu                                    102.000 zł

6) dotacje celowe na zadania

zlecone gminie z zakresu

administracji rządowej                                   974.812 zł

7) dotacje celowe otrzymane z bud-

     żetu państwa na realizację własnych

     zadań bieżących gmin                                         19.026 zł

8) subwencja ogólna z budżetu

     państwa                                                          5.003.709 zł

w tym:

a) część oświatowa subwencji

     ogólnej                                                        3.835.719 zł

b) część podstawowa subwencji

     ogólnej                                                           845.125 zł

c)  część rekompensująca subwencji

     ogólnej                                                           322.865 zł

2.  Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.  Wydatki budżetu gminy

     w wysokości                                                                                           11.651.908 zł

            w tym:

1) wydatki bieżące,                                                          7.997.871 zł

w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne

     od wynagrodzeń                                                      4.582.232 zł

b) dotacje podmiotowe dla
instytucji kultury                                                           178.268 zł


 

c)  wydatki na obsługę długu
jed    nostki sam. terytor.                                             55.700 zł

d) wydatki na realizację zadań

     określonych w programie profi-

     laktyki i rozwiązywania proble-

     mów alkoholowych                                        102.000 zł

2) wydatki na finansowanie inwes-

     tycji                                                                              3.654.037 zł

2.  Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, 3 uchwały budżetowej.

§ 3

Deficyt budżetu gminy wynosi                                              1.850.300 zł

§ 4

1.  Deficyt budżetu gminy, o którym mowa w § 3, zostanie pokryty:

a) kredytem bankowym długo-

     terminowym                                                                 2.100.000 zł

b) minus: – spłata kredytu

                                bankowego                                           227.200 zł

                                     – spłata pożyczki

                                               z WFOŚr.                                     22.500 zł

Na spłatę raty kredytu i pożyczki przeznacza się kwotę 249.700 zł z dochodów bieżących budżetu.

2.  Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1.  Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, w tym:

1) przychody w wysokości                                                        680.000 zł

     – w tym dotacje z budżetu                                                               

2) wydatki w wysokości                                                 680.000 zł

     w tym wpłaty do budżetu                                                                  

2.  Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 7.

§ 7

1.  Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych, w tym:

1) przychody w wysokości                                                          52.509 zł

     w tym dotacje z budżetu                                                                  

2) wydatki w wysokości                                                   52.509 zł

     w tym wpłaty do budżetu                                                                  

2.  Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.

 

§ 8

1.  Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawione w załączniku nr 9:

1)    przychody                  16.500 zł

2)    wydatki                                  16.500 zł

§ 9

1.  Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 974.812 zł.

2.  Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 10

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości              33.346 zł

w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki

nieprzewidziane w wysokości do 1%

wydatków budżetu gminy                                   33.346 zł

§ 11

1.  Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 500.000 zł, zaciąganych przez Zarząd Miasta i Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

2.  Określa się wysokość zobowiązań do sumy 500.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta i Gminy.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań.

§ 13

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy do opracowania układu wykonawczego w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków w granicach kwot wynikających z niniejszej uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

 

                                        WICEPRZEWODNICZĄCY

                                           RADY MIASTA I GMINY

                                         BOGDAN SKOWROŃSKI


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

Dochody budżetu gminy Prusice

w 2001 roku

 

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan 2001 r.

 

1

2

3

4

5

 

020

 

 

Leśnictwo

5.800

 

 

02095

 

Pozostała działalność

5.800

 

 

 

075

Doch. z najmu i dzierż. składn. majątk. Sk. Państ. lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze

 

5.800

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

256.922

 

 

70005

 

Gospod. gruntami i nieruchom.

 

 

 

 

047

Wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchom.

1.822

 

 

 

075

Doch. z najmu i dzierż. składn. majątk. Sk. Państ. lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze

 

115.600

 

 

 

077

Wpłaty z tyt. odpłatn. nabycia prawa własn. nieruchomości

135.000

 

 

 

092

Pozostałe odsetki

4.500

 

750

 

 

Administracja publiczna

158.837

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

54.337

 

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

54.337

 

 

75023

 

Urzędy gmin

2.500

 

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

2.500

 

 

75095

 

Pozostała działalność

102.000

 

 

 

048

Wpł. z opłat za zezw. na sprzed. alkoh.

102.000

 

751

 

 

Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

 

12.775

 

 

75101

 

Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa

12.775

 

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

12.775

 

752

 

 

Obrona narodowa

375

 

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375

 

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

375

 

754

 

 

Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

 

 

75414

 

Obrona cywilna

325

 

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

325

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

3.400.339

 

 

75601

 

Wpł. z pod. dochod. od osób fiz.

24.000

 

 

 

035

Pod. od dział. gosp. osób fiz., opłac. w formie karty podatkowej

24.000

 

 

75615

 

Wpł. z pod. roln., pod. leśn., pod. od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokal. od os. praw. i innych jedn. organizacyjnych

 

1.020.850

 

 

031

Podatek od nieruchomości

841.100

 

 

 

032

Podatek rolny

96.200

 

 

 

033

Podatek leśny

43.800

 

 

 

034

Podatek od środków transportowych

14.650

 

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

100

 

 

 

050

Podatek od czynn. cywilnoprawnych

20.000

 

 

 

091

Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat

5.000

 

 

75616

 

Wpł. z pod. rol., pod. leśn., pod. od spadk. i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawn. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

1.393.480

 

 

 

031

Podatek od nieruchomości

668.600

 

 

 

032

Podatek rolny

467.600

 

 

 

033

Podatek leśny

1.280

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

034

Podatek od środków transportowych

80.000

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

6.000

 

 

050

Podatek od czynn. cywilnopr.

130.000

 

 

091

Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat

40.000

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

40.000

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

40.000

 

75621

 

Udziały gmin w pod. stanow. dochód budżetu państwa

922.009

 

 

001

Podatek dochod. od osób fizycznych

918.009

 

 

002

Podatek dochod. od osób prawnych

4.000

758

 

 

Różne rozliczenia

5.033.709

 

75801

 

Część oświat. subw. ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego

3.835.719

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państ.

3.835.719

 

75802

 

Część podst. subw. ogól. dla gmin

845.125

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państ.

845.125

 

75805

 

Część rekompensuj. subwencji ogólnej dla gmin

322.865

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państ.

322.865

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

30.000

 

 

092

Pozostałe odsetki

30.000

853

 

 

Opieka społeczna

717.526

 

85314

 

Zas. i pomoc w nat. oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne

534.000

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

534.000

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

19.026

 

 

203

Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin

19.026

 

85316

 

Zasiłki rodz., pielęgn. i wychowawcze

33.000

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

33.000

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

125.000

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

125.000

 

85328

 

Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.

6.500

 

 

083

Wpływy z usług

6.500

900

 

 

Gospodarka komun. i ochr. środowiska

215.000

 

90015

 

Oświetl. ulic, placów i dróg

 

 

 

201

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami

 

203.000

 

 

631

Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom ustaw.

 

12.000

 

 

 

Ogółem:

9.801.608

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

Wydatki budżetu Gminy Prusice na 2001 r.

w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan
na

2001 rok

W tym:

Bieżące

W tym:

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

Wydatki

na obsługę długu

Majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

 

01008

 

01095

Rolnictwo i łowiectwo

Budowa i utrzym. urządz. melior. wodn.

Pozostała działalność

36.276

 

25.000

11.276

36.276

 

25.000

11.276

 

 

 

 

600

 

60016

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

217.723

217.723

217.723

217.723

 

 

 

 

700

 

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35.000

 

35.000

30.000

 

30.000

 

 

 

5.000

 

5.000

710

 

71004

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

130.000

 

130.000

130.000

 

130.000

 

 

 

 

750

 

75011

75022

75023

75047

75095

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Rady gmin

Urzędy gmin

Pobór podatków

Pozostała działalność

1.631.220

128.620

149.600

1.128.450

155.000

69.550

1.601.220

128.620

149.600

1.118.450

135.000

69.550

1.048.223

94.268

908.955

45.000

 

 

30.000

10.000

20.000

751

 

 

 

75101

Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

 

12.775

 

 

12.775

 

 

12.775

 

 

12.775

 

 

699

 

 

699

 

 

 

752

 

75212

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

375

375

375

375

 

 

 

 

754

 

 

75412

75414

Bezpieczeństwo publiczne i och-rona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Obrona cywilna

 

31.000

30.000

1.000

 

31.000

30.000

1.000

 

 

 

 

757

 

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytor.

55.700

 

 

55.700

55.700

 

 

55.700

 

 

55.700

 

 

55.700

 

758

 

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

33.346

33.346

33.346

33.346

 

 

 

 

801

 

80101

80104

 

80110

80113

80114

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podst.

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły ekonomiczno-administra-cyjne szkół

7.445.162

6.024.148

 

329.443

822.331

180.000

 

89.240

4.345.162

2.924.148

 

329.443

822.331

180.000

 

89.240

3.312.055

2.267.457

 

250.868

706.440

 

87.290

 

 

3.100.000

3.100.000

 

 

851

 

85154

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

102.000

102.000

102.000

102.000

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

853

 

85314

 

85315

85316

 

85319

85328

 

85395

Opieka społeczna

Zas. i pomoc w nat. oraz skł.
na ubezp. społ i zdrowotne

Dodatki mieszkaniowe

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiek. i specjalist. usługi opiekuńcze

Pozostała działalność

911.026

 

552.000

67.842

33.000

 

189.157

57.027

 

12.000

911.026

 

552.000

67.842

33.000

 

189.157

57.027

 

12.000

221.255

 

 

168.508

52.747

 

 

 

 

900

 

 

90001

 

90002

90003

90004

 

90015

90095

Gospod. komunal. i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miast i wsi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

 

778.000

 

125.000

20.000

20.000

 

10.000

243.000

360.000

 

260.000

 

 

 

20.000

 

10.000

230.000

 

 

 

 

518.000

 

125.000

20.000

 

13.000

360.000

921

 

 

92109

 

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narod.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

 

197.305

 

169.037

28.268

 

196.268

 

168.000

28.268

 

 

178.268

 

150.000

28.268

 

 

1.037

 

1.037

926

 

92605

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

35.000

35.000

35.000

35.000

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

11.651.908

7.997.871

4.582.232

178.268

55.700

3.654.037

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan

2000 r.

Plan

2001 r.

%

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

1.057.562

1.048.223

99,1

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

90.019

94.268

104,7

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

68.000

72.560

106,7

 

 

4040

dodatkowe wynagrodz. roczne

6.809

5.780

84,9

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

13.377

14.008

104,7

 

 

4120

składki na FP

1.833

1.920

104,7

 

75023

 

Urzędy gmin

967.543

908.955

93,9

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

712.232

695.377

97,6

 

 

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

57.549

60.540

105,2

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

134.352

134.595

100,2

 

 

4120

składki na FP

18.410

18.443

100,2

 

75047

 

Pobór podatków

 

45.000

 

 

 

4100

wynagrodz. agencyjno-prowizyjne

 

45.000

 

751

 

 

URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY, KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ  SĄDOWN.

 

662

 

699

 

105,6

 

75101

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

550

580

105,5

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

98

104

106,1

 

 

4120

składki na FP

14

15

107,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

801

 

 

OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

3.177.306

3.312.055

104,2

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.340.646

2.267.457

96,9

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.794.097

1.701.289

94,8

 

 

4040

dodatkowe wynagrodz. roczne

146.415

155.485

106,2

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

351.914

361.301

102,7

 

 

4120

składki na FP

48.220

49.382

102,4

 

80104

 

Odziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

 

339.964

 

250.868

 

73,8

 

 

4010

wynagrodz. osobowe pracowników

264.710

183.525

69,3

 

 

4040

dodatkowe wynagrodz. roczne

19.072

21.549

113,0

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

49.917

40.289

80,7

 

 

4120

składki na FP

6.265

5.505

87,9

 

80110

 

Gimnazja

442.045

706.440

159,8

 

 

4010

wynagrodz. osobowe pracowników

353.328

539.210

152,6

 

 

4040

dodatkowe wynagrodz. roczne

11.098

38.220

344,4

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

68.265

113.463

166,2

 

 

4120

składki na FP

9.354

15.547

166,2

 

80114

 

Zespoły ekonom.-administr. szkół

54.651

87.290

159,7

 

 

4010

wynagrodz. osobowe pracowników

42.116

68.360

162,3

 

 

4040

dodatkowe wynagrodz. roczne

3.310

4.250

128,4

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

8.114

12.900

159,0

 

 

4120

składki na FP

1.111

1.780

160,2

853

 

 

OPIEKA  SPOŁECZNA

206.627

221.255

107,1

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

151.220

168.508

111,4

 

 

4010

wynagrodz. osobowe pracowników

114.705

128.923

112,4

 

 

4040

dodatkowe wynagrodz. roczne

10.379

11.115

107,1

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

22.986

25.039

108,9

 

 

4120

składki na FP

3.150

3.431

108,9

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.

55.407

52.747

95,2

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

42.858

40.152

93,7

 

 

4040

dodatkowe wynagrodz. roczne

3.943

3.683

93,4

 

 

4110

składki na ubezp. społeczne

7.569

7.838

103,6

 

 

4120

składki na FP

1.037

1.074

103,6

 

 

 

OGÓŁEM:

4.442.157

4.582.232

103,2

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

 

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2001 roku

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody z zaciągniętych

kredytów i pożyczek

na rynku krajowym

§ 952

Spłaty otrzymanych

krajowych pożyczek

i kredytów

§ 992

  1.

  2.

Kredyty krajowe

Pożyczki krajowe

2.100.000

227.200

22.500

 

RAZEM

2.100.000

249.700

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych

do realizacji przez gminę Prusice w 2001 roku

 

Lp.

Rodzaj inwestycji

Dział

Rozdział

Wartość kosztorysowa

Poniesione nakłady

do końca 2000 r.

Planowane dotacje z budżetu

gminy w  latach:

Planowane dotacje z UW, UM,

FOŚr.,Tot. Sport., ISPA, AR i MR

2001

2002

2003

w latach

w tym planowany kredyt

2001

2002

2003

I.

Inwestycje kontynuowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Szkoła podstawowa, gimnazjum i hala sportowa w Prusicach

 

801

 

80101

 

15.000.000

 

4.391.553

3.100.000

2.100.000

2.959.602

1.504.207

 

 

3.300.000

 

2.403.052

 

2.

Oczyszczalnia ścieków w Pie-trowicach M. oraz kanalizacja sanitarna: Prusice, Krościna M. Dębnica, Ligotka,

Pietrowice M.

 

 

 

900

 

 

 

90001

 

 

 

20.978.140

 

 

 

209.554

 

 

 

125.000

 

 

 

555.000

 

 

 

401.800

 

 

 

2.500.000

 

 

 

4.000.000

 

 

 

400.000

3.

Związek Gmin BYCHOWO

900

90095

 

360.000

4.

GOKiS Prusice – kotłownia

921

92109

143.090

1.037

II.

Inwestycje nowo rozpoczynane

 

 

 

 

 

 

 

1.

Wykup gruntów

700

70005

5.000

2.

Administracja publiczna –

UMiG

– zakup sprzętu komputero-
wego

 

 

 

750

 

 

 

75023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pobór podatku –

– modernizacja sieci kompute-

   rowej

 

 

750

 

 

75047

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dokumentacja projektowa na  doprowadzenie energii elektr. do składowiska odpadów kom. w Krościnie Wielkiej oraz  kontynuacja robót obwałowań  podwyższenia składowiska

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

168.000

 

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Oświetlenie ulic, placów  i dróg:

Dędnica, Strupina

 

900

 

90015

 

 

 

13.000

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

3.654.037

3.514.602

401.800

5.898.000

6.403.052

400.000

 

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

 

 

Plan przychodów i wydatków

zakładów budżetowych gminy Prusice na 2001 rok

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

w tym:

Ogółem

W tym

dotacje z budżetu

Ogółem

Wynagrodzenia

osobowe

Wpłaty
do budżetu

700

70001

ZGKiM

680.000

 

680.000

282.100

 

 

 

OGÓŁEM

680.000

 

680.000

282.100

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

 

 

Plan przychodów i wydatków

środków specjalnych na 2001 rok

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

w tym:

Ogółem

W tym dotacje

z budżetu

Ogółem

Wpłaty

do budżetu

801

80101

Szkoły podstawowe

15.400

15.400

 

80110

Gimnazja

37.109

37.109

 

 

OGÓŁEM:

52.509

52.509

 

 

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

 

 

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

na 2001 rok

 

Przychody

Wydatki

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan

2001 r.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan 2001 r.

900

 

 

90011

 

 

 

 

 

069

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy z różnych opłat

16.500

 

16.500

 

 

16.500

900

 

 

90011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

4300

 

 

6110

Gospodarka komunalna i och-rona środowiska

Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

Zakup mater. i wyposażenia

– edukacja ekologiczna

Zakup usług pozostałych

– likwidacja  dzikich  wysyp.

   śmieci

Wydatki na inwest. fund. cel.

– składowisko odpadów komunal. w Krościnie Wlk.

16.500

 

16.500

 

3.000

 

3.500

 

 

10.000

 

 


 

 

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz. 987)

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej

na 2001 r.

 

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych

Wydatki

Ogółem

z tego

Ogółem

Wynagrodzenia osobowe

Pochod-ne

Zasiłki

Pozostałe

wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

§ 201

§ 631

750

75011

Urzędy wojewódzkie

54.337

54.337

 

54.337

39.000

7.929

 

7.408

 

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

12.775

12.775

 

12.775

580

 

 

12.195

 

752

75212

Pozostałe wydatki

obronne

375

375

x

375

 

 

 

375

 

754

75414

Obrona cywilna

325

325

 

325

 

 

 

325

 

853

85314

Zasiłki i pomoc w  naturze oraz składki na ubezpieczenia  społeczne

534.000

534.000

 

534.000

 

 

534.000

 

 

 

85316

Zasiłki rodzinne,

pielęgnacyjne

i wychowawcze

33.000

33.000

 

33.000

 

 

33.000

 

 

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

125.000

125.000

 

125.000

88.691

19.443

 

16.866

 

900

90015

Oświetlenie ulic, pla- ów i dróg

215.000

203.000

12.000

215.000

 

 

 

203.000

12.000

 

 

Razem

974.812

962.812

12.000

974.812

128.271

27.372

567.000

240.169

12.000