987 UCHWAŁA
RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2001 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 116,
124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz art. 87
ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu
środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada
Miasta i Gminy uchwala, co następuje: |
§ 1
1. Dochody budżetu
gminy
w wysokości 9.801.608 zł
z tego:
1) dochody z podatków i opłat
2.433.330 zł
2) udziały w
podatkach stanowią-
cych dochód
budżetu państwa 922.009 zł
3) dochody
jednostek budżetowych 6.500 zł
4) dochody z
majątku gminy 258.222 zł
5) pozostałe
dochody własne 184.000 zł
w tym:
a) odsetki od
nieterminowo
regulowanych
należności 45.000 zł
b) wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż
alkoholu 102.000 zł
6) dotacje celowe na zadania
zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej 974.812 zł
7) dotacje celowe
otrzymane z bud-
żetu państwa
na realizację własnych
zadań
bieżących gmin 19.026 zł
8) subwencja ogólna
z budżetu
państwa 5.003.709
zł
w tym:
a) część oświatowa
subwencji
ogólnej 3.835.719
zł
b) część podstawowa
subwencji
ogólnej 845.125 zł
c) część
rekompensująca subwencji
ogólnej 322.865 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2
1. Wydatki budżetu
gminy
w wysokości 11.651.908
zł
w tym:
1) wydatki bieżące, 7.997.871 zł
w tym w
szczególności:
a) wynagrodzenia i
pochodne
od wynagrodzeń 4.582.232 zł
b) dotacje
podmiotowe dla
instytucji kultury 178.268 zł
c) wydatki na
obsługę długu
jed nostki sam. terytor. 55.700
zł
d) wydatki na
realizację zadań
określonych w
programie profi-
laktyki i
rozwiązywania proble-
mów alkoholowych 102.000 zł
2) wydatki na
finansowanie inwes-
tycji
3.654.037 zł
2. Szczegółowy
podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają
załączniki nr 2, 3 uchwały budżetowej.
§ 3
Deficyt budżetu gminy wynosi 1.850.300 zł
§ 4
1. Deficyt budżetu gminy, o którym mowa w § 3, zostanie pokryty:
a) kredytem bankowym długo-
terminowym
2.100.000 zł
b) minus: – spłata kredytu
bankowego 227.200 zł
– spłata pożyczki
z
WFOŚr. 22.500 zł
Na spłatę raty kredytu i pożyczki przeznacza się kwotę
249.700 zł z dochodów bieżących budżetu.
2. Szczegółowy
podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik
nr 4 do uchwały budżetowej.
§ 5
Wykaz zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 6 do uchwały
budżetowej.
§ 6
1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, w tym:
1) przychody w wysokości
680.000 zł
– w tym
dotacje z budżetu –
2) wydatki w wysokości
680.000 zł
w tym wpłaty
do budżetu –
2. Szczegółowy
podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz
ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 7.
§ 7
1. Uchwala się przychody i wydatki środków specjalnych, w tym:
1) przychody w wysokości 52.509 zł
w tym dotacje
z budżetu –
2) wydatki w wysokości 52.509 zł
w tym wpłaty
do budżetu –
2. Szczegółowy
podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz
ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.
§ 8
1. Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska przedstawione w załączniku nr 9:
1) przychody 16.500
zł
2) wydatki 16.500
zł
§ 9
1. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w wysokości 974.812 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na
finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej.
§ 10
Rezerwy budżetowe ogółem w
wysokości 33.346 zł
w tym:
1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki
nieprzewidziane w wysokości do 1%
wydatków budżetu gminy 33.346 zł
§ 11
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów
krótkoterminowych w kwocie 500.000 zł, zaciąganych przez Zarząd Miasta i Gminy
na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Określa się wysokość zobowiązań do sumy 500.000 zł, które może
samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta i Gminy.
§ 12
Upoważnia się Zarząd Miasta i
Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) zaciągania długu
oraz spłaty zobowiązań.
§ 13
Zobowiązuje
się Zarząd Miasta i Gminy do opracowania układu wykonawczego w podziale na
działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków w granicach
kwot wynikających z niniejszej uchwały budżetowej.
§ 14
Wykonanie
uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.
§ 15
Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
MIASTA I GMINY
BOGDAN SKOWROŃSKI
Załącznik
nr 1 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
Dochody budżetu gminy Prusice
w 2001 roku
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2001 r. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
5.800 |
|||||
|
|
02095 |
|
Pozostała
działalność |
5.800 |
|||||
|
|
|
075 |
Doch.
z najmu i dzierż. składn. majątk. Sk. Państ. lub jedn. sam. teryt. oraz
innych umów o podobnym charakterze |
5.800 |
|||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
256.922 |
|||||
|
|
70005 |
|
Gospod.
gruntami i nieruchom. |
|
|||||
|
|
|
047 |
Wpł. z opłat za
zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchom. |
1.822 |
|||||
|
|
|
075 |
Doch.
z najmu i dzierż. składn. majątk. Sk. Państ. lub jedn. sam. teryt. oraz
innych umów o podobnym charakterze |
115.600 |
|||||
|
|
|
077 |
Wpłaty z tyt.
odpłatn. nabycia prawa własn. nieruchomości |
135.000 |
|||||
|
|
|
092 |
Pozostałe
odsetki |
4.500 |
|||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
158.837 |
|||||
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
54.337 |
|||||
|
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
54.337 |
|||||
|
|
75023 |
|
Urzędy
gmin |
2.500 |
|||||
|
|
|
069 |
Wpływy z
różnych opłat |
2.500 |
|||||
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
102.000 |
|||||
|
|
|
048 |
Wpł. z opłat za
zezw. na sprzed. alkoh. |
102.000 |
|||||
|
751 |
|
|
Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli
i ochrony prawa |
12.775 |
|||||
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli
i ochrony prawa |
12.775 |
|||||
|
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
12.775 |
|||||
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
375 |
|||||
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
|||||
|
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
375 |
|||||
|
754 |
|
|
Bezpiecz.
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
|||||
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
325 |
|||||
|
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
325 |
|||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób
fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
3.400.339 |
|||||
|
|
75601 |
|
Wpł. z pod. dochod. od osób fiz. |
24.000 |
|||||
|
|
|
035 |
Pod.
od dział. gosp. osób fiz., opłac. w formie karty podatkowej |
24.000 |
|||||
|
|
75615 |
|
Wpł.
z pod. roln., pod. leśn., pod. od czynności cywilnopraw. oraz pod.
i opłat lokal. od os. praw. i innych jedn. organizacyjnych |
1.020.850 |
|||||
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
841.100 |
|
|||||
|
|
032 |
Podatek rolny |
96.200 |
|
|||||
|
|
033 |
Podatek leśny |
43.800 |
|
|||||
|
|
034 |
Podatek od
środków transportowych |
14.650 |
|
|||||
|
|
043 |
Wpływy z opłaty
targowej |
100 |
|
|||||
|
|
050 |
Podatek od
czynn. cywilnoprawnych |
20.000 |
|
|||||
|
|
091 |
Odsetki od
nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat |
5.000 |
|
|||||
|
75616 |
|
Wpł.
z pod. rol., pod. leśn., pod. od spadk. i darowizn, pod. od czynności
cywilnoprawn. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1.393.480 |
|
|||||
|
|
031 |
Podatek
od nieruchomości |
668.600 |
|
|||||
|
|
032 |
Podatek rolny |
467.600 |
|
|||||
|
|
033 |
Podatek leśny |
1.280 |
|
|||||
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
034 |
Podatek od
środków transportowych |
80.000 |
|
|
036 |
Podatek od
spadków i darowizn |
6.000 |
|
|
050 |
Podatek od
czynn. cywilnopr. |
130.000 |
|
|
091 |
Odsetki od
nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat |
40.000 |
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty
skarbowej |
40.000 |
|
|
041 |
Wpływy z opłaty
skarbowej |
40.000 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w
pod. stanow. dochód budżetu państwa |
922.009 |
|
|
001 |
Podatek dochod.
od osób fizycznych |
918.009 |
|
|
002 |
Podatek dochod.
od osób prawnych |
4.000 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5.033.709 |
|
75801 |
|
Część oświat.
subw. ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego |
3.835.719 |
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państ. |
3.835.719 |
|
75802 |
|
Część podst.
subw. ogól. dla gmin |
845.125 |
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państ. |
845.125 |
|
75805 |
|
Część
rekompensuj. subwencji ogólnej dla gmin |
322.865 |
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państ. |
322.865 |
|
75814 |
|
Różne
rozliczenia finansowe |
30.000 |
|
|
092 |
Pozostałe
odsetki |
30.000 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
717.526 |
|
85314 |
|
Zas. i pomoc w
nat. oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne |
534.000 |
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
534.000 |
|
85315 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
19.026 |
|
|
203 |
Dot. cel.
otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bież. gmin |
19.026 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodz.,
pielęgn. i wychowawcze |
33.000 |
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
33.000 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy
społecznej |
125.000 |
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
125.000 |
|
85328 |
|
Usługi opiek. i
specjalist. usługi opiek. |
6.500 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
6.500 |
900 |
|
|
Gospodarka komun. i ochr. środowiska |
215.000 |
|
90015 |
|
Oświetl. ulic,
placów i dróg |
|
|
|
201 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz
innych zad. zlec. gminie ustawami |
203.000 |
|
|
631 |
Dot.
cel. otrzym. z budż. państ. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. admin. rząd.
oraz innych zad. zlec. gminom ustaw. |
12.000 |
|
|
|
Ogółem: |
9.801.608 |
Załącznik
nr 2 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
Wydatki budżetu Gminy Prusice na 2001 r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji
budżetowej
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan 2001 rok |
W tym: |
||||
Bieżące |
W tym: |
|||||||
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę
długu |
Majątkowe |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
010 |
01008 01095 |
Rolnictwo
i łowiectwo Budowa i utrzym. urządz. melior.
wodn. Pozostała działalność |
36.276 25.000 11.276 |
36.276 25.000 11.276 |
|
|
|
|
600 |
60016 |
Transport
i łączność Drogi publiczne gminne |
217.723 217.723 |
217.723 217.723 |
|
|
|
|
700 |
70005 |
Gospodarka
mieszkaniowa Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
35.000 35.000 |
30.000 30.000 |
|
|
|
5.000 5.000 |
710 |
71004 |
Działalność
usługowa Plany
zagospodarowania przestrzennego |
130.000 130.000 |
130.000 130.000 |
|
|
|
|
750 |
75011 75022 75023 75047 75095 |
Administracja
publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Pobór podatków Pozostała działalność |
1.631.220 128.620 149.600 1.128.450 155.000 69.550 |
1.601.220 128.620 149.600 1.118.450 135.000 69.550 |
1.048.223 94.268 – 908.955 45.000 – |
|
|
30.000 – – 10.000 20.000 – |
751 |
75101 |
Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz
sądown. Urzędy
nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
12.775 12.775 |
12.775 12.775 |
699 699 |
|
|
|
752 |
75212 |
Obrona
narodowa Pozostałe wydatki obronne |
375 375 |
375 375 |
|
|
|
|
754 |
75412 75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i och-rona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna |
31.000 30.000 1.000 |
31.000 30.000 1.000 |
|
|
|
|
757 |
75702 |
Obsługa
długu publicznego Obsługa
papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytor. |
55.700 55.700 |
55.700 55.700 |
|
|
55.700 55.700 |
|
758 |
75818 |
Różne
rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe |
33.346 33.346 |
33.346 33.346 |
|
|
|
|
801 |
80101 80104 80110 80113 80114 |
Oświata
i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały klas „0” w przedszkolach
i szkołach podst. Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły
ekonomiczno-administra-cyjne szkół |
7.445.162 6.024.148 329.443 822.331 180.000 89.240 |
4.345.162 2.924.148 329.443 822.331 180.000 89.240 |
3.312.055 2.267.457 250.868 706.440 – 87.290 |
|
|
3.100.000 3.100.000 – – – – |
851 |
85154 |
Ochrona
zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
102.000 102.000 |
102.000 102.000 |
|
|
|
|
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
853 |
85314 85315 85316 85319 85328 85395 |
Opieka
społeczna Zas. i pomoc w nat. oraz skł. Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiek. i specjalist. usługi
opiekuńcze Pozostała działalność |
911.026 552.000 67.842 33.000 189.157 57.027 12.000 |
911.026 552.000 67.842 33.000 189.157 57.027 12.000 |
221.255 – – – 168.508 52.747 – |
|
|
|
900 |
90001 90002 90003 90004 90015 90095 |
Gospod. komunal. i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność |
778.000 125.000 20.000 20.000 10.000 243.000 360.000 |
260.000 20.000 10.000 230.000 |
|
|
|
518.000 125.000 20.000 – – 13.000 360.000 |
921 |
92109 92116 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby Biblioteki |
197.305 169.037 28.268 |
196.268 168.000 28.268 |
|
178.268 150.000 28.268 |
|
1.037 1.037 |
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu |
35.000 35.000 |
35.000 35.000 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
11.651.908 |
7.997.871 |
4.582.232 |
178.268 |
55.700 |
3.654.037 |
Załącznik
nr 3 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2000 r. |
Plan 2001 r. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA
PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA |
1.057.562 |
1.048.223 |
99,1 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
90.019 |
94.268 |
104,7 |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
68.000 |
72.560 |
106,7 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
6.809 |
5.780 |
84,9 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
13.377 |
14.008 |
104,7 |
|
|
4120 |
składki na FP |
1.833 |
1.920 |
104,7 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
967.543 |
908.955 |
93,9 |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
712.232 |
695.377 |
97,6 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
57.549 |
60.540 |
105,2 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
134.352 |
134.595 |
100,2 |
|
|
4120 |
składki na FP |
18.410 |
18.443 |
100,2 |
|
75047 |
|
Pobór podatków |
|
45.000 |
|
|
|
4100 |
wynagrodz. agencyjno-prowizyjne |
|
45.000 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY, KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN. |
662 |
699 |
105,6 |
|
75101 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
550 |
580 |
105,5 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
98 |
104 |
106,1 |
|
|
4120 |
składki na FP |
14 |
15 |
107,1 |
cd.
tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
801 |
|
|
OŚWIATA I
WYCHOWANIE |
3.177.306 |
3.312.055 |
104,2 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.340.646 |
2.267.457 |
96,9 |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.794.097 |
1.701.289 |
94,8 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
146.415 |
155.485 |
106,2 |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
351.914 |
361.301 |
102,7 |
|
|
4120 |
składki na FP |
48.220 |
49.382 |
102,4 |
|
80104 |
|
Odziały klas „0” w przedszkolach i
szkołach podstawowych |
339.964 |
250.868 |
73,8 |
|
|
4010 |
wynagrodz. osobowe pracowników |
264.710 |
183.525 |
69,3 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
19.072 |
21.549 |
113,0 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
49.917 |
40.289 |
80,7 |
|
|
4120 |
składki na FP |
6.265 |
5.505 |
87,9 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
442.045 |
706.440 |
159,8 |
|
|
4010 |
wynagrodz. osobowe pracowników |
353.328 |
539.210 |
152,6 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
11.098 |
38.220 |
344,4 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
68.265 |
113.463 |
166,2 |
|
|
4120 |
składki na FP |
9.354 |
15.547 |
166,2 |
|
80114 |
|
Zespoły ekonom.-administr. szkół |
54.651 |
87.290 |
159,7 |
|
|
4010 |
wynagrodz. osobowe pracowników |
42.116 |
68.360 |
162,3 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
3.310 |
4.250 |
128,4 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
8.114 |
12.900 |
159,0 |
|
|
4120 |
składki na FP |
1.111 |
1.780 |
160,2 |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
206.627 |
221.255 |
107,1 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
151.220 |
168.508 |
111,4 |
|
|
4010 |
wynagrodz. osobowe pracowników |
114.705 |
128.923 |
112,4 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
10.379 |
11.115 |
107,1 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
22.986 |
25.039 |
108,9 |
|
|
4120 |
składki na FP |
3.150 |
3.431 |
108,9 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek. |
55.407 |
52.747 |
95,2 |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
42.858 |
40.152 |
93,7 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodz. roczne |
3.943 |
3.683 |
93,4 |
|
|
4110 |
składki na ubezp. społeczne |
7.569 |
7.838 |
103,6 |
|
|
4120 |
składki na FP |
1.037 |
1.074 |
103,6 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
4.442.157 |
4.582.232 |
103,2 |
Załącznik
nr 4 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu w 2001 roku
Lp. |
Wyszczególnienie |
Przychody z
zaciągniętych kredytów i
pożyczek na rynku
krajowym § 952 |
Spłaty
otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów § 992 |
1. 2. |
Kredyty krajowe Pożyczki krajowe |
2.100.000 |
227.200 22.500 |
|
RAZEM |
2.100.000 |
249.700 |
Załącznik
nr 6 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
Wykaz zadań inwestycyjnych
do realizacji przez gminę Prusice w 2001 roku
Lp. |
Rodzaj
inwestycji |
Dział |
Rozdział |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione
nakłady do końca 2000
r. |
Planowane
dotacje z budżetu gminy w latach: |
Planowane
dotacje z UW, UM, FOŚr.,Tot. Sport., ISPA, AR i MR |
||||
2001 |
2002 |
2003 |
w latach |
||||||||
w tym
planowany kredyt |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||||
I. |
Inwestycje
kontynuowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Szkoła podstawowa, gimnazjum i
hala sportowa w Prusicach |
801 |
80101 |
15.000.000 |
4.391.553 |
3.100.000 2.100.000 |
2.959.602 1.504.207 |
– |
3.300.000 |
2.403.052 |
– |
2. |
Oczyszczalnia ścieków w
Pie-trowicach M. oraz kanalizacja sanitarna: Prusice, Krościna M. Dębnica,
Ligotka, Pietrowice M. |
900 |
90001 |
20.978.140 |
209.554 |
125.000 |
555.000 |
401.800 |
2.500.000 |
4.000.000 |
400.000 |
3. |
Związek Gmin BYCHOWO |
900 |
90095 |
– |
|
360.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
4. |
GOKiS Prusice – kotłownia |
921 |
92109 |
– |
143.090 |
1.037 |
– |
– |
– |
– |
– |
II. |
Inwestycje
nowo rozpoczynane |
|
|
|
|
|
|
|
– |
– |
– |
1. |
Wykup gruntów |
700 |
70005 |
– |
– |
5.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
2. |
Administracja publiczna – UMiG –
zakup sprzętu komputero- |
750 |
75023 |
– |
– |
10.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
3. |
Pobór podatku – – modernizacja sieci kompute- rowej |
750 |
75047 |
– |
– |
20.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
4. |
Dokumentacja projektowa na doprowadzenie energii elektr. do
składowiska odpadów kom. w Krościnie Wielkiej oraz kontynuacja robót obwałowań
podwyższenia składowiska |
900 |
90002 |
168.000 |
50.000 |
20.000 |
– |
– |
98.000 |
– |
– |
5. |
Oświetlenie ulic, placów i dróg: Dędnica, Strupina |
900 |
90015 |
– |
– |
13.000 |
– |
– |
|
|
|
|
RAZEM |
|
|
|
|
3.654.037 |
3.514.602 |
401.800 |
5.898.000 |
6.403.052 |
400.000 |
Załącznik
nr 7 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych gminy Prusice na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki w tym: |
|||
Ogółem |
W tym dotacje z budżetu |
Ogółem |
Wynagrodzenia osobowe |
Wpłaty |
|||
700 |
70001 |
ZGKiM |
680.000 |
|
680.000 |
282.100 |
|
|
|
OGÓŁEM |
680.000 |
|
680.000 |
282.100 |
|
Załącznik
nr 8 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
środków specjalnych na 2001 rok
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki w tym: |
|||
Ogółem |
W tym dotacje z budżetu |
Ogółem |
Wpłaty do budżetu |
||||
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
15.400 |
– |
15.400 |
– |
|
|
80110 |
Gimnazja |
37.109 |
– |
37.109 |
– |
|
|
|
OGÓŁEM: |
52.509 |
– |
52.509 |
– |
|
Załącznik
nr 9 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r. (poz.
987)
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2001 rok
Przychody |
Wydatki |
||||||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2001 r. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2001 r. |
900 |
90011 |
069 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych opłat |
16.500 16.500 16.500 |
900 |
90011 |
4210 4300 6110 |
Gospodarka komunalna i och-rona
środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.
Wodnej Zakup mater. i wyposażenia – edukacja ekologiczna Zakup usług pozostałych – likwidacja dzikich
wysyp.
śmieci Wydatki na inwest. fund. cel. – składowisko odpadów komunal. w
Krościnie Wlk. |
16.500 16.500 3.000 3.500 10.000 |
Załącznik
nr 10 do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 lutego 2001 r.
(poz. 987)
Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
na 2001 r.
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje
celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych |
Wydatki |
|||||||
Ogółem |
z tego |
Ogółem |
Wynagrodzenia
osobowe |
Pochod-ne |
Zasiłki |
Pozostałe wydatki
bieżące |
Wydatki inwestycyjne |
||||
§ 201 |
§ 631 |
||||||||||
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
54.337 |
54.337 |
|
54.337 |
39.000 |
7.929 |
|
7.408 |
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa |
12.775 |
12.775 |
|
12.775 |
580 |
|
|
12.195 |
|
752 |
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
x |
375 |
|
|
|
375 |
|
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
|
325 |
|
|
|
325 |
|
853 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
534.000 |
534.000 |
|
534.000 |
|
|
534.000 |
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
33.000 |
33.000 |
|
33.000 |
|
|
33.000 |
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
125.000 |
125.000 |
|
125.000 |
88.691 |
19.443 |
|
16.866 |
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, pla- ów i dróg |
215.000 |
203.000 |
12.000 |
215.000 |
|
|
|
203.000 |
12.000 |
|
|
Razem |
974.812 |
962.812 |
12.000 |
974.812 |
128.271 |
27.372 |
567.000 |
240.169 |
12.000 |