890

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 6, art. 116, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości – 8.788.092,00 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat – 2.228.831,00 zł

2) udziały w podatkach stano-

wiących dochód budżetu

państwa – 1.053.836,00 zł

3) dochody z majątku gminy – 263.634,00 zł

4) subwencja z budżetu

państwa – 4.071.757,00 zł

5) dotacje celowe na zadania

zlecone gminie – 811.463,00 zł

6) dotacje celowe na zadania

własne gminy – 17.018,00 zł

7) pozostałe dochody – 318.823,00 zł

8) wpływy od jednostek

budżetowych – 22.730,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały oraz do działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości – 9.555.092,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące – 7.837.475,00 zł

w tym:

– wynagrodzeń i pochod-

nych od wynagrodzeń – 4.555.403,00 zł

– dotacja dla innych

podmiotów – 290.800,00 zł

– wydatki na obsługę

długu – 14.700,00 zł

b) wydatki majątkowe – 1.717.617,00 zł

w tym:

– inwestycyjne – 1.717.617,00 zł

2. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości – 767.000,00 zł.

2. Źródłem finansowania deficytu budżetu gminy, o którym mowa w punkcie 1, będą:

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 97.000,00 zł,

– przychody pochodzące z kredytu bankowego w wysokości – 670.00,00 zł.

3. Na przypadające do spłaty w roku budżetowym raty kredytu w kwocie 49.286,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

5. Prognozę kwoty długu na rok 2001 i lata następne zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe i środki specjalne, w tym:

1) przychody w wysokości – 1.085.590,00 zł

2) wydatki w wysokości – 1.085.590,00 zł

w tym: wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń – 675.993,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 5

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych, w tym:

1) przychody w wysokości – 5.000,00 zł

2) wydatki w wysokości – 5.000,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się dotację w kwocie 11.000,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Wykaz podmiotów określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości 279.800,00 zł.

2. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie – 811.463,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie – 90.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 90.000,00 zł.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 40.000,00 zł.

§ 11

1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych wraz z wykazem zadań przewidzianych do realizacji.

2. Szczegółowy podział kwot przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

2) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 70.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego;

3) zaciągania długoterminowego kredytu krajowego w maksymalnej wysokości do 670.000 zł oraz spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętego długu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 14

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JÓZEF WITEK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2001

według ważniejszych źródeł

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane

wykonanie 2000 r.

Plan na

2001 r.

%

1.

Dochody z podatków

1.728.719

2.158.831

24,88

 

Podatek od nieruchomości

1.295.640

1.632.388

25,99

 

Podatek rolny

213.970

254.193

18,80

 

Podatek leśny

85.459

89.526

4,76

 

Podatek od środków transportowych

83.650

90.524

8,22

 

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej

24.000

25.000

4,17

 

Podatek od spadków i darowizn

25.000

26.000

4,00

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

40.000

100,00

 

Podatek od posiadania psów

1.000

1.200

20,00

2.

Wpływy z opłat

101.000

70.000

–30,69

 

Opłata skarbowa

95.000

65.000

–31,58

 

Opłaty eksploatacyjnej

6.000

5.000

–16,67

3.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.102.399

1.053.836

–4,41

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.093.399

1.043.836

–4,53

 

Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

9.000

10.000

11,11

4.

Dochody z majątku gminy

299.990

263.634

–12,12

5.

Pozostałe dochody

118.492

39.400

–66,75

6.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

292.800

147.617

–49,58

7.

Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych

42.000

35.000

–16,67

8.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

90.360

90.000

–0,40

9.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.051.386

3.400.085

11,43

10.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

399.526

469.104

17,42

11.

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

409.138

202.568

–50,49

12.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami

 

948.555

 

811.463

 

–14,45

13.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

239.441

17.018

–92,89

14.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

20.088

6.806

–66,12

15.

Wpływy od jednostek budżetowych

42.100

22.730

–46,01

 

Ogółem

8.885.994

8.788.092

–1,10

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

Dochody budżetu gminy na rok 2001

wg działów

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2001 rok

1

2

3

4

1.

020

Leśnictwo

3.672

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

266.634

3.

750

Administracja publiczna

150.396

4.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

1.095

cd. tabeli

1

2

3

4

5.

752

Obrona narodowa

375

6.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

7.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

3.302.667

8.

758

Różne rozliczenia

4.106.757

9.

853

Opieka społeczna

669.294

10.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19.260

11.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

267.617

 

 

Ogółem

8.788.092

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

Wydatki budżetu gminy Krośnice na rok 2001

wg działów klasyfikacji budżetowej

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Przewidywane

wykonanie

za rok 2000

Plan na

2001 r.

Z tego zadania

%

własne

zlecone

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

5.000

5.000

 

100,00

2.

600

Transport i łączność

43.200

38.000

38.000

 

–12,04

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

159.452

92.400

92.400

 

–42,05

4.

750

Administracja publiczna

977.629

1.011.757

964.089

47.668

3,49

5.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

 

13.662

 

1.095

 

 

1.095

 

–91,99

6.

752

Obrona narodowa

350

375

 

375

7,14

7.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

72.500

72.325

72.000

325

–0,24

8.

757

Obsługa długu publicznego

19.500

14.700

14.700

 

–24,62

9.

758

Różne rozliczenia

7.792

40.000

40.000

 

513,35

10.

801

Oświata i wychowanie

4.522.865

5.798.678

5.798.678

 

28,21

11.

851

Ochrona zdrowia

88.600

90.000

90.000

 

1,58

12.

853

Opieka społeczna

1.165.130

1.024.499

382.499

642.000

–12,07

13.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

572.291

510.040

510.040

 

–10,92

14.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

961.773

536.423

416.423

120.000

–44,23

15.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

301.000

279.800

279.800

 

–7,04

16.

926

Kultura fizyczna i sport

45.700

40.000

40.000

 

–12,47

 

 

Ogółem

8.951.444

9.555.092

8.743.629

811.463

6,74

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

Wydatki budżetu gminy Krośnice wg działów i rozdziałów na rok 2001

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wydatki

Ogółem

z tego

Wydatki inwestycyjne

Bieżące

w tym

Wynagrodzenia

i pochodne

od wyna-

grodzeń

Dotacje dla

instytucji kultury

Dotacje dla

jedn. nie-

należących do sektora

fin. publ.

Wydatki

na

obsługę

długu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

01095

Pozostała działalność

5.000

5.000

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

38.000

38.000

 

 

 

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

38.000

38.000

 

 

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

92.400

92.400

 

 

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

92.400

92.400

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

1.011.757

1.011.757

738.462

 

 

 

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

80.445

80.445

65.775

 

 

 

 

 

75022

Rady gmin

80.910

80.910

 

 

 

 

 

 

75023

Urzędy gmin

799.762

799.762

672.687

 

 

 

 

 

75047

Pobór podatków

31.340

31.340

 

 

 

 

 

 

75095

Pozostała działalność

19.300

19.300

 

 

 

 

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.

 

 

1.095

 

 

1.095

 

 

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1.095

 

1.095

 

 

 

 

 

752

 

Obrona narodowa

375

375

 

 

 

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obron-ne

375

375

 

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

72.325

 

72.325

 

 

 

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

70.000

70.000

 

 

 

 

 

 

75414

Obrona cywilna

2.325

2.325

 

 

 

 

 

757

 

Obsługa długu publicznego

14.700

14.700

 

 

 

14.700

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po-życzek jednostek samorządu terytorialnego

 

 

14.700

 

 

14.700

 

 

 

 

 

14.700

 

758

 

Różne rozliczenia

40.000

40.000

 

 

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.000

40.000

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

5.798.678

4.348.678

3.169.878

 

 

 

1.450.000

 

80101

Szkoły podstawowe

4.243.274

2.793.274

2.194.147

 

 

 

1.450.000

 

80104

Oddziały klas “O” w przedszkolach i szko-łach podstawowych

 

286.849

 

286.849

 

241.184

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

992.436

992.436

734.547

 

 

 

 

 

80113

Dowożenie uczniów
do szkół

266.119

266.119

 

 

 

 

 

 

80195

Pozostała działalność

10.000

10.000

 

 

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

851

 

Ochrona zdrowia

90.000

90.000

27.137

 

 

 

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

90.000

90.000

27.137

 

 

 

 

853

 

Opieka społeczna

1.024.499

1.024.499

186.459

 

 

 

 

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 

 

684.950

 

 

684.950

 

 

 

 

 

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

97.018

97.018

 

 

 

 

 

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

13.000

13.000

 

 

 

 

 

 

85319

Ośrodki pomocy spo-łecznej

208.455

208.455

186.459

 

 

 

 

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

14.270

 

14.270

 

 

 

 

 

 

85395

Pozostała działalność

6.806

6.806

 

 

 

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

510.040

510.040

433.467

 

11.000

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

246.476

246.476

229.909

 

 

 

 

 

85404

Przedszkola (bez klas “0”)

246.064

246.064

203.558

 

 

 

 

 

85405

Przedszkola specjalne

11.000

11.000

 

 

11.000

 

 

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.

 

6.500

 

6.500

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

536.423

268.806

 

 

 

 

267.617

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

267.617

 

 

 

 

 

267.617

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

14.806

14.806

 

 

 

 

 

 

90015

Oświetlenia ulic, placów i dróg

254.000

254.000

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dzie-dzictwa narodowego

279.800

279.800

 

279.800

 

 

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

144.100

144.100

 

144.100

 

 

 

 

92116

Biblioteki

135.700

135.700

 

135.700

 

 

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

40.000

40.000

 

 

 

 

 

 

92695

Pozostała działalność

40.000

40.000

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

9.555.092

7.837.475

4.555.403

279.800

11.000

14.700

1.717.617

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem

deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych

w 2001 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody w roku

budżetowym

§ 952, 957

Rozchody w roku

budżetowym

§ 992

1

2

3

4

I.

Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego, z tego:

670.000

49.286

 

Kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej

 

 

39.286

 

Kredyt z BOŚ Wrocław na modernizację kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej we wsi Bukowice

 

10.000

cd. tabeli

1

2

3

4

 

Kredyt na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice

100.000

 

 

Kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we wsi Bukowice

570.000

 

II.

Nadwyżka z lat ubiegłych – ogółem

w tym:

– nadwyżka budżetowa

– wolne środki

146.286

0

146.286

 

 

Ogółem (I + II)

816.286

49.286

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

Prognoza kwoty długu na 2001 rok i lata następne (w zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu

na dzień

31.12.2000 r.

Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku

2001

2002

2003

2004

1.

Ogółem kwota zadłużenia, z tego:

167.142

787.856

525.236

262.617

 

2.

Wyemitowane papiery wartościowe

 

 

 

 

 

3.

Kredyty – długoterminowe

167.142

787.856

525.236

262.617

 

 

– krótkoterminowe

 

 

 

 

 

4.

Pożyczki – długoterminowe

 

 

 

 

 

 

– krótkoterminowe

 

 

 

 

 

5.

Przyjęte depozyty

 

 

 

 

 

6.

Wymagalne zobowiązania:

 

 

 

 

 

 

a) jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

 

b) pozostałych jednostek (zakładów budże-

towych, gosp. pomocniczych, funduszy)

wynikających z:

 

 

 

 

 

 

– ustaw

 

 

 

 

 

 

– udzielonych poręczeń i gwarancji

 

 

 

 

 

 

– innych tytułów (w tym: z dostaw towa-

rów i usług, składek na ubezp. społecz-

ne i Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

7.

Prognozowane dochody budżetowe

8.885.994

8.788.092

8.955.600

9.256.400

9.350.386

8.

Relacja długu do dochodów w % (1:7)

1,88

8.97

5,86

2,84

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

Przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe

i środki specjalne budżetu gminy Krośnice na rok 2001

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

Przychody

własne

Dotacje

z budże-

tu

Wynagro-

dzenia

i pochodne

od wyna-

grodzeń

Wydatki

majątkowe

(inwesty-

cyjne)

Wpłaty

do

budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Zakłady budżetowe – ogółem

Zakład Usług Komunalnych

w tym:

960.000

960.000

 

960.000

675.993

65.000

 

400

40002

Dostarczanie wody

601.730

601.730

 

601.730

481.699

65.000

 

700

70005

Gospodarka gruntami i nie-

ruchomościami

80.220

80.220

 

80.220

17.204

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

710

71095

Pozostała działalność

7.350

7.350

 

7.350

 

 

 

900

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

120.700

120.700

 

120.700

56.080

 

 

900

90002

Gospodarka odpadami

150.000

150.000

 

150.000

121.010

 

 

 

 

Środki specjalne – ogółem

w tym: szkoły podstawowe

i przedszkola

 

125.590

 

125.590

 

 

125.590

 

 

 

854

85404

Przedszkola

42.390

42.390

 

42.390

 

 

 

854

85414

Stołówki szkolne

83.200

83.200

 

83.200

 

 

 

 

 

Ogółem zakłady budżetowe

i środki specjalne

1.085.590

1.085.590

 

1.085.590

675.993

65.000

 

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

 

Przychody i wydatki funduszy celowych na rok 2001

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przychody

Wydatki

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem

5.000

5.000

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5.000

5.000

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

5.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy ulicznych)

 

4.950

 

 

4300

Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa)

 

50

 

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

 

Dotacje z budżetu gminy na 2001 rok dla jednostek nienależących

do sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota dotacji

854

 

Dzienny Ośrodek Przedszkolno-Rehabilitacyjny w Miliczu

11.000

 

85405

Przedszkole specjalne

11.000

 

 

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

 

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na 2001 rok

dla instytucji kultury

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dotacja

921

 

Instytucje kultury – ogółem

z tego:

279.800

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

144.100

 

92116

Biblioteki

135.700

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

 

Plan finansowy zadań zleconych gminie Krośnice

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

na rok 2001

 

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dotacje

celowe

ogółem

Wydatki

z tego

Ogółem

Wynagro-

dzenia

§ 4010

i 4040

Pochodne

§ 4110–

4130

Zasiłki

§ 3110

Pozostałe

wydatki

750

75011

Urzędy wojewódzkie

47.668,00

47.668,00

38.130,00

5.094,00

 

4.444,00

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1.095,00

 

1.095,00

 

 

 

 

1.095,00

752

75212

Pozostałe wydatki obron-ne

375,00

375,00

 

 

 

375.00

754

75414

Obrona cywilna

325,00

325,00

325,00

853

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 

 

524.000,00

 

 

524.000,00

 

 

 

75.000,00

 

 

449.000,00

 

853

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

13.000,00

13.000,00

 

 

13.000,00

 

853

85319

Ośrodki pomocy społecznej

105.000,00

105.000,00

81.423,00

15.200,00

 

8.377,00

900

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

120.000,00

120.000,00

 

 

 

120.000,00

 

 

Ogółem

811.463

811.463

119.553

95.294

462.000,00

134.616

 

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)

 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Krośnice
w 2001 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dz.

Rozdz.

Wartość

kosztorysowa

zaktualizo-

wana

Poniesione

nakłady do

31 XII 2000 r.

Środki

planowane

w 2001 r.

Z tego

Środki

własne

Kredyt

bankowy

Środki

z innych

źródeł

I.

Inwestycje kontynuowane

 

 

3.319.554

388.341

1.717.617

900.000

670.000

147.617

1.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach – I etap

801

80101

2.707.942

143.550

1.450.000

880.000

570.000

 

2.

Zaopatrzenie w wodę północnej części gminy – III etap

900

90001

611.612

244.791

267.617

20.000

100.000

147.617