890 UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 6, art. 116, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: |
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy
w wysokości – 8.788.092,00 zł
z tego:
1) dochody z podatków i opłat – 2.228.831,00 zł
2) udziały w podatkach stano-
wiących dochód budżetu
państwa – 1.053.836,00 zł
3) dochody z majątku gminy – 263.634,00 zł
4) subwencja z budżetu
państwa – 4.071.757,00 zł
5) dotacje celowe na zadania
zlecone gminie – 811.463,00 zł
6) dotacje celowe na zadania
własne gminy – 17.018,00 zł
7) pozostałe dochody – 318.823,00 zł
8) wpływy od jednostek
budżetowych – 22.730,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały oraz do działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy
w wysokości – 9.555.092,00 zł
z tego:
a) wydatki bieżące – 7.837.475,00 zł
w tym:
– wynagrodzeń i pochod-
nych od wynagrodzeń – 4.555.403,00 zł
– dotacja dla innych
podmiotów – 290.800,00 zł
– wydatki na obsługę
długu – 14.700,00 zł
b) wydatki majątkowe – 1.717.617,00 zł
w tym:
– inwestycyjne – 1.717.617,00 zł
2. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.
§ 3
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości – 767.000,00 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu budżetu gminy, o którym mowa w punkcie 1, będą:
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 97.000,00 zł,
– przychody pochodzące z kredytu bankowego w wysokości – 670.00,00 zł.
3. Na przypadające do spłaty w roku budżetowym raty kredytu w kwocie 49.286,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
5. Prognozę kwoty długu na rok 2001 i lata następne zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
§ 4
1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe i środki specjalne, w tym:
1) przychody w wysokości – 1.085.590,00 zł
2) wydatki w wysokości – 1.085.590,00 zł
w tym: wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń – 675.993,00 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
§ 5
1. Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych, w tym:
1) przychody w wysokości – 5.000,00 zł
2) wydatki w wysokości – 5.000,00 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
§ 6
1. Ustala się dotację w kwocie 11.000,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Wykaz podmiotów określa załącznik nr 9 do uchwały.
§ 7
1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości 279.800,00 zł.
2. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.
§ 8
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie – 811.463,00 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych określa załącznik nr 11 do uchwały.
§ 9
1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie – 90.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 90.000,00 zł.
§ 10
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 40.000,00 zł.
§ 11
1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych wraz z wykazem zadań przewidzianych do realizacji.
2. Szczegółowy podział kwot przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.
§ 12
1. Upoważnia się Zarząd Gminy do:
1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
2) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 70.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego;
3) zaciągania długoterminowego kredytu krajowego w maksymalnej wysokości do 670.000 zł oraz spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętego długu.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 14
Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.
PRZEWODNICZĄCY |
RADY GMINY |
JÓZEF WITEK |
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2001
według ważniejszych źródeł
Lp. |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie 2000 r. |
Plan na 2001 r. |
% |
1. |
Dochody z podatków |
1.728.719 |
2.158.831 |
24,88 |
|
Podatek od nieruchomości |
1.295.640 |
1.632.388 |
25,99 |
|
Podatek rolny |
213.970 |
254.193 |
18,80 |
|
Podatek leśny |
85.459 |
89.526 |
4,76 |
|
Podatek od środków transportowych |
83.650 |
90.524 |
8,22 |
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej |
24.000 |
25.000 |
4,17 |
|
Podatek od spadków i darowizn |
25.000 |
26.000 |
4,00 |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
40.000 |
100,00 |
|
Podatek od posiadania psów |
1.000 |
1.200 |
20,00 |
2. |
Wpływy z opłat |
101.000 |
70.000 |
–30,69 |
|
Opłata skarbowa |
95.000 |
65.000 |
–31,58 |
|
Opłaty eksploatacyjnej |
6.000 |
5.000 |
–16,67 |
3. |
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.102.399 |
1.053.836 |
–4,41 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1.093.399 |
1.043.836 |
–4,53 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
9.000 |
10.000 |
11,11 |
4. |
Dochody z majątku gminy |
299.990 |
263.634 |
–12,12 |
5. |
Pozostałe dochody |
118.492 |
39.400 |
–66,75 |
6. |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
292.800 |
147.617 |
–49,58 |
7. |
Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych |
42.000 |
35.000 |
–16,67 |
8. |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
90.360 |
90.000 |
–0,40 |
9. |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3.051.386 |
3.400.085 |
11,43 |
10. |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
399.526 |
469.104 |
17,42 |
11. |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
409.138 |
202.568 |
–50,49 |
12. |
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami |
948.555 |
811.463 |
–14,45 |
13. |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
239.441 |
17.018 |
–92,89 |
14. |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych |
20.088 |
6.806 |
–66,12 |
15. |
Wpływy od jednostek budżetowych |
42.100 |
22.730 |
–46,01 |
|
Ogółem |
8.885.994 |
8.788.092 |
–1,10 |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Dochody budżetu gminy na rok 2001
wg działów
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001 rok |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
020 |
Leśnictwo |
3.672 |
2. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
266.634 |
3. |
750 |
Administracja publiczna |
150.396 |
4. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.095 |
cd. tabeli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5. |
752 |
Obrona narodowa |
375 |
6. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
325 |
7. |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
3.302.667 |
8. |
758 |
Różne rozliczenia |
4.106.757 |
9. |
853 |
Opieka społeczna |
669.294 |
10. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
19.260 |
11. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
267.617 |
|
|
Ogółem |
8.788.092 |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Wydatki budżetu gminy Krośnice na rok 2001
wg działów klasyfikacji budżetowej
Lp. |
Dział |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za rok 2000 |
Plan na 2001 r. |
Z tego zadania |
% |
|
własne |
zlecone |
||||||
1. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
|
5.000 |
5.000 |
|
100,00 |
2. |
600 |
Transport i łączność |
43.200 |
38.000 |
38.000 |
|
–12,04 |
3. |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
159.452 |
92.400 |
92.400 |
|
–42,05 |
4. |
750 |
Administracja publiczna |
977.629 |
1.011.757 |
964.089 |
47.668 |
3,49 |
5. |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa |
13.662 |
1.095 |
|
1.095 |
–91,99 |
6. |
752 |
Obrona narodowa |
350 |
375 |
|
375 |
7,14 |
7. |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
72.500 |
72.325 |
72.000 |
325 |
–0,24 |
8. |
757 |
Obsługa długu publicznego |
19.500 |
14.700 |
14.700 |
|
–24,62 |
9. |
758 |
Różne rozliczenia |
7.792 |
40.000 |
40.000 |
|
513,35 |
10. |
801 |
Oświata i wychowanie |
4.522.865 |
5.798.678 |
5.798.678 |
|
28,21 |
11. |
851 |
Ochrona zdrowia |
88.600 |
90.000 |
90.000 |
|
1,58 |
12. |
853 |
Opieka społeczna |
1.165.130 |
1.024.499 |
382.499 |
642.000 |
–12,07 |
13. |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
572.291 |
510.040 |
510.040 |
|
–10,92 |
14. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
961.773 |
536.423 |
416.423 |
120.000 |
–44,23 |
15. |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
301.000 |
279.800 |
279.800 |
|
–7,04 |
16. |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
45.700 |
40.000 |
40.000 |
|
–12,47 |
|
|
Ogółem |
8.951.444 |
9.555.092 |
8.743.629 |
811.463 |
6,74 |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Wydatki budżetu gminy Krośnice wg działów i rozdziałów na rok 2001
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
||||||
Ogółem |
z tego |
Wydatki inwestycyjne |
|||||||
Bieżące |
w tym |
||||||||
Wynagrodzenia i pochodne od wyna- grodzeń |
Dotacje dla instytucji kultury |
Dotacje dla jedn. nie- należących do sektora fin. publ. |
Wydatki na obsługę długu |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
38.000 |
38.000 |
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
38.000 |
38.000 |
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
92.400 |
92.400 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
92.400 |
92.400 |
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1.011.757 |
1.011.757 |
738.462 |
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
80.445 |
80.445 |
65.775 |
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
80.910 |
80.910 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
799.762 |
799.762 |
672.687 |
|
|
|
|
|
75047 |
Pobór podatków |
31.340 |
31.340 |
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
19.300 |
19.300 |
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow. |
1.095 |
1.095 |
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.095 |
1.095 |
|
|
|
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
375 |
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obron-ne |
375 |
375 |
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
72.325 |
72.325 |
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
2.325 |
2.325 |
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
14.700 |
14.700 |
|
|
|
14.700 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po-życzek jednostek samorządu terytorialnego |
14.700 |
14.700 |
|
|
|
14.700 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
5.798.678 |
4.348.678 |
3.169.878 |
|
|
|
1.450.000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4.243.274 |
2.793.274 |
2.194.147 |
|
|
|
1.450.000 |
|
80104 |
Oddziały klas “O” w przedszkolach i szko-łach podstawowych |
286.849 |
286.849 |
241.184 |
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
992.436 |
992.436 |
734.547 |
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów |
266.119 |
266.119 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
cd. tabeli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
90.000 |
90.000 |
27.137 |
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
90.000 |
90.000 |
27.137 |
|
|
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
1.024.499 |
1.024.499 |
186.459 |
|
|
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
684.950 |
684.950 |
|
|
|
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
97.018 |
97.018 |
|
|
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
13.000 |
13.000 |
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy spo-łecznej |
208.455 |
208.455 |
186.459 |
|
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
14.270 |
14.270 |
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
6.806 |
6.806 |
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
510.040 |
510.040 |
433.467 |
|
11.000 |
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
246.476 |
246.476 |
229.909 |
|
|
|
|
|
85404 |
Przedszkola (bez klas “0”) |
246.064 |
246.064 |
203.558 |
|
|
|
|
|
85405 |
Przedszkola specjalne |
11.000 |
11.000 |
|
|
11.000 |
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. |
6.500 |
6.500 |
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
536.423 |
268.806 |
|
|
|
|
267.617 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
267.617 |
|
|
|
|
|
267.617 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
14.806 |
14.806 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenia ulic, placów i dróg |
254.000 |
254.000 |
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dzie-dzictwa narodowego |
279.800 |
279.800 |
|
279.800 |
|
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
144.100 |
144.100 |
|
144.100 |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
135.700 |
135.700 |
|
135.700 |
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
9.555.092 |
7.837.475 |
4.555.403 |
279.800 |
11.000 |
14.700 |
1.717.617 |
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych
w 2001 roku
Lp. |
Wyszczególnienie |
Przychody w roku budżetowym § 952, 957 |
Rozchody w roku budżetowym § 992 |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego, z tego: |
670.000 |
49.286 |
|
Kredyt z BGŻ Wrocław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej |
|
39.286 |
|
Kredyt z BOŚ Wrocław na modernizację kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej we wsi Bukowice |
|
10.000 |
cd. tabeli |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Kredyt na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice |
100.000 |
|
|
Kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we wsi Bukowice |
570.000 |
|
II. |
Nadwyżka z lat ubiegłych – ogółem w tym: – nadwyżka budżetowa – wolne środki |
146.286 0 146.286 |
|
|
Ogółem (I + II) |
816.286 |
49.286 |
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Prognoza kwoty długu na 2001 rok i lata następne (w zł)
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2000 r. |
Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku |
|||
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|||
1. |
Ogółem kwota zadłużenia, z tego: |
167.142 |
787.856 |
525.236 |
262.617 |
|
2. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
3. |
Kredyty – długoterminowe |
167.142 |
787.856 |
525.236 |
262.617 |
|
|
– krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
4. |
Pożyczki – długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
– krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
5. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
6. |
Wymagalne zobowiązania: |
|
|
|
|
|
|
a) jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
b) pozostałych jednostek (zakładów budże- towych, gosp. pomocniczych, funduszy) wynikających z: |
|
|
|
|
|
|
– ustaw |
|
|
|
|
|
|
– udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
– innych tytułów (w tym: z dostaw towa- rów i usług, składek na ubezp. społecz- ne i Fundusz Pracy |
|
|
|
|
|
7. |
Prognozowane dochody budżetowe |
8.885.994 |
8.788.092 |
8.955.600 |
9.256.400 |
9.350.386 |
8. |
Relacja długu do dochodów w % (1:7) |
1,88 |
8.97 |
5,86 |
2,84 |
|
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Przychody i wydatki na zadania realizowane przez zakłady budżetowe
i środki specjalne budżetu gminy Krośnice na rok 2001
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki |
|||||
Ogółem |
w tym: |
Ogółem |
w tym: |
||||||
Przychody własne |
Dotacje z budże- tu |
Wynagro- dzenia i pochodne od wyna- grodzeń |
Wydatki majątkowe (inwesty- cyjne) |
Wpłaty do budżetu |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Zakłady budżetowe – ogółem Zakład Usług Komunalnych w tym: |
960.000 |
960.000 |
|
960.000 |
675.993 |
65.000 |
|
400 |
40002 |
Dostarczanie wody |
601.730 |
601.730 |
|
601.730 |
481.699 |
65.000 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nie- ruchomościami |
80.220 |
80.220 |
|
80.220 |
17.204 |
|
|
cd. tabeli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
710 |
71095 |
Pozostała działalność |
7.350 |
7.350 |
|
7.350 |
|
|
|
900 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
120.700 |
120.700 |
|
120.700 |
56.080 |
|
|
900 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
150.000 |
150.000 |
|
150.000 |
121.010 |
|
|
|
|
Środki specjalne – ogółem w tym: szkoły podstawowe i przedszkola |
125.590 |
125.590 |
|
125.590 |
|
|
|
854 |
85404 |
Przedszkola |
42.390 |
42.390 |
|
42.390 |
|
|
|
854 |
85414 |
Stołówki szkolne |
83.200 |
83.200 |
|
83.200 |
|
|
|
|
|
Ogółem zakłady budżetowe i środki specjalne |
1.085.590 |
1.085.590 |
|
1.085.590 |
675.993 |
65.000 |
|
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Przychody i wydatki funduszy celowych na rok 2001
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Wydatki |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem |
5.000 |
5.000 |
|
90011 |
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
5.000 |
5.000 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
5.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy ulicznych) |
|
4.950 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) |
|
50 |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Dotacje z budżetu gminy na 2001 rok dla jednostek nienależących
do sektora finansów publicznych
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Kwota dotacji |
854 |
|
Dzienny Ośrodek Przedszkolno-Rehabilitacyjny w Miliczu |
11.000 |
|
85405 |
Przedszkole specjalne |
11.000 |
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na 2001 rok
dla instytucji kultury
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacja |
921 |
|
Instytucje kultury – ogółem z tego: |
279.800 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
144.100 |
|
92116 |
Biblioteki |
135.700 |
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Plan finansowy zadań zleconych gminie Krośnice
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na rok 2001
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Dotacje celowe ogółem |
Wydatki |
||||
z tego |
||||||||
Ogółem |
Wynagro- dzenia § 4010 i 4040 |
Pochodne § 4110– 4130 |
Zasiłki § 3110 |
Pozostałe wydatki |
||||
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
47.668,00 |
47.668,00 |
38.130,00 |
5.094,00 |
|
4.444,00 |
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.095,00 |
1.095,00 |
|
|
|
1.095,00 |
752 |
75212 |
Pozostałe wydatki obron-ne |
375,00 |
375,00 |
|
|
|
375.00 |
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
|||
853 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
524.000,00 |
524.000,00 |
|
75.000,00 |
449.000,00 |
|
853 |
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
13.000,00 |
13.000,00 |
|
|
13.000,00 |
|
853 |
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
105.000,00 |
105.000,00 |
81.423,00 |
15.200,00 |
|
8.377,00 |
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
|
120.000,00 |
|
|
Ogółem |
811.463 |
811.463 |
119.553 |
95.294 |
462.000,00 |
134.616 |
Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 890)
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Krośnice
w 2001 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dz. |
Rozdz. |
Wartość kosztorysowa zaktualizo- wana |
Poniesione nakłady do 31 XII 2000 r. |
Środki planowane w 2001 r. |
Z tego |
||
Środki własne |
Kredyt bankowy |
Środki z innych źródeł |
|||||||
I. |
Inwestycje kontynuowane |
|
|
3.319.554 |
388.341 |
1.717.617 |
900.000 |
670.000 |
147.617 |
1. |
Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach – I etap |
801 |
80101 |
2.707.942 |
143.550 |
1.450.000 |
880.000 |
570.000 |
|
2. |
Zaopatrzenie w wodę północnej części gminy – III etap |
900 |
90001 |
611.612 |
244.791 |
267.617 |
20.000 |
100.000 |
147.617 |