487

UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE

z dnia 9 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy Krotoszyce na rok 2001

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1127, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1225 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

1.  Dochody budżetu gminy w wysokości              3.892.790,–

z tego:

a) dochody z podatków i opłat                  1.276.600,–

b) dochody z majątku gminy                                     124.700,–

c)  dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych                                                          40.000,–

d) pozostałe dochody własne                                    57.000,–

e) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa                                   388.852,–

f)   dotacje celowe na realizację zadań

bieżących zleconych gminie                   387.997,–

g) dotacje celowe na dofinansowanie

zadań bieżących własnych gminy                         2.514,–

h)  dotacje celowe jednostek samorządu

terytorialnego                                                         11.494,–

i)   subwencja ogólna                                           1.603.633,–

w tym:

podstawowa                                                       5.000,–

oświatowa                                                   1.374.424,–

rekompensująca dochody utra-

cone w związku z częściową

likwidacją podatku od środków

transportowych                                               154.209,–

rekompensująca dochody utraco-

ne z tytułu ustawowych ulg w po-

datku rolnym i leśnym                                       70.000,–

2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości              3.904.488,–

z tego:

a) wydatki bieżące                                                3.685.488,–

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń                                                  2.188.967,–

dotacje podmiotowe dla insty-

tucji kultury                                                        297.500,–

dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji po-

zostałym jednostkom niezaliczo-

nym do sektora finansów publicz-

nych                                                                     4.000,–

dotacja celowa z budżetu

na finansowanie lub dofinan-

sowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwes-

tycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych                   16.000,–

wydatki na realizację zadań

określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych                 40.000,–

wydatki na obsługę długu                  25.480,–

b) wydatki majątkowe                                           219.000,–

z tego:

wydatki na zakupy inwestycyjne               10.000,–

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych                                                 209.000,–

Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1.  Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 11.698 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 11.698 zł.

2.  Upoważnia się Zarząd Gminy do spłaty zobowiązania w wysokości 92.119 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w ustalonych w umowie ratach i terminach.

§ 3

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2001 rok stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2001 rok stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2001 roku stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6

Wykaz dotacji z budżetu gminy w 2001 roku stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

 

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

— przychody                         32.500,–

— wydatki                             32.494,–

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 r. w następujących kwotach:

— przychody                         292.320,–

— wydatki                             373.500,–

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Plan finansowy zadań realizowanych przez rady sołeckie w ramach budżetu gminy stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10

Prognozę długu gminy i jego spłaty stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA


 

 

 


 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

 

 

Budżet gminy Krotoszyce na 2001 rok

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

 

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000,–

 

01095

 

Pozostała działalność

12.000,–

 

 

069

Wpływy z rożnych opłat

2.000,–

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

 

3.000,–

 

 

083

Wpływy z usług

5.000,–

 

 

097

Wpływy z rożnych dochodów

2.000,–

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.000,–

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1.000,–

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

1.000,–

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

110.700,–

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchom.

85.000,–

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

22.000,–

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

43.000,–

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

20.000,–

 

70095

 

Pozostała działalność

25.700,–

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

700,–

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

25.000,–

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w tym: zadania zlecone

104.463,–

48.969,–

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

48.969,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administrac. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

48.969,–

 

75020

 

Starostwo powiatowe

11.494,–

 

 

232

Dotacje celowe otrzymane z  powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

11.494,–

 

75095

 

Pozostała działalność

44.000,–

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

40.000,–

 

 

083

Wpływy z usług

1.000,–

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

3.000,–

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlec)

2.328,–

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

450,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

450,–

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz refer. gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.878,–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.878,–

752

 

 

OBRONA NARODOWA (zad. zlecone)

375,–

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

375,–

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (zadania zlecone)

325,–

 

75414

 

Obrona cywilna

325,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

325,–

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1.675.452,–

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

434.900,–

 

 

031

Podatek od nieruchomości

395.000,–

 

 

032

Podatek rolny

32.800,–

 

 

033

Podatek leśny

2.800,–

 

 

034

Podatek od środków transportowych

4.300,–

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności  cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych  od osób fizycznych

831.700,–

 

 

031

Podatku od nieruchomości

260.000,–

 

 

032

Podatek rolny

489.500,–

 

 

033

Podatek leśny

1.000,–

 

 

034

Podatek od środków transport.

35.000,–

 

 

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2.000,–

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

3.000,–

 

 

037

Podatek od posiadania psów

200,–

 

 

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

1.000,–

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30.000,–

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000,–

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

20.000,–

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

20.000,–

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

388.852,–

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

385.852,–

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.000,–

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

1.633.633,–

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.374.424,–

 

 

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

1.374.424,–

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

5.000,–

 

 

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

5.000,–

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

224.209,–

 

 

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

224.209,–

 

75814

 

Rożne rozliczenia finansowe

30.000,–

 

 

092

Pozostałe odsetki

30.000,–

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

14.000,–

 

80101

 

Szkoły podstawowe

14.000,–

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

14.000,–

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

312.514,–

 

 

 

w tym; zadania zlecone

310.000,–

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

209.000,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

209.000,–

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

2.514,–

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

2.514,–

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

16.000,–

 

 

201

Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

16.000,–

 

85319

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

81.000,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

81.000,–

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.000,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

4.000,–

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (zadania zlecone)

26.000,–

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

26.000,–

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

26.000,–

OGÓŁEM DOCHODY

3.892.790,–

 

 

 

 

Przychody i rozchody związane

z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

 

 

PRZYCHODY

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

957

Nadwyżka z lat ubiegłych

103.817,–

 

RAZEM

103.817,–

 

 

ROZCHODY

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

992

Spłaty otrzymywanych krajowych pożyczek

i kredytów

92.119,–

 

RAZEM

92.119,–

 

 

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

82.450,–

 

01095

 

Pozostała działalność

82.450,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

69.000,–

 

 

4430

Rożne opłaty i składki

12.450,–

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19.000,–

 

60016

 

Drogi publiczne i gminne

19.000,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.000,–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,–

 

 

4430

Rożne opłaty i składki

2.000,–

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

49.134,–

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,–

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.000,–

 

70095

 

Pozostała działalność

44.134,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.334,–

 

 

4260

Zakup energii

18.800,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.200,–

 

 

4530

Podatek od towarów i usług VAT

8.800,–

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w tym: zadania zlecone

902.639,–

48.969,–

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone)

48.969,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36.050,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.800,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6.950,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

950,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.219,–

 

75020

 

Starostwo powiatowe

11.494,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.180,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

540,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.464,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

204,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.106,–

 

75022

 

Rady gmin

46.000,–

 

 

3030

Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych

35.000,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2.500,–

 

 

4430

Rożne opłaty i składki

1.500,–

 

75023

 

Urzędy gmin

763.076,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

17.000,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

499.550,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37.396,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

95.396,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13.075,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.887,–

 

 

4260

Zakup energii

15.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36.272,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

15.000,–

 

 

4430

Rożne opłaty i składki

1.500,–

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,–

 

75095

 

Pozostała działalność

33.100,–

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyj.

15.500,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.500,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

350,–

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

14.750,–

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlecone)

 

2.328,–

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

450,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

374,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9,–

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe  i wojewódzkie

1.878,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.878,–

752

 

 

Obrona narodowa (zadanie zlecone)

375,–

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

375,–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w tym; zadania zlecone

10.325,–

325,–

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarowe

8.000,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,–

 

 

4260

Zakup energii

1.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,–

 

 

4430

Rożne opłaty i składki

2.000,–

 

75414

 

Obrona cywilna (w tym: zad. zlecone)

2.325,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone)

325,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,–

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

25.480,–

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

25.480,–

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

25.480,–

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.634.109,–

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.371.798,–

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

53.927,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.500,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

909.814,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

73.565,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

177.743,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

25.697,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31.777,–

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.500,–

 

 

4260

Zakup energii

20.000,–

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.900,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7.600,–

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.500,–

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

53.275,–

 

80104

 

Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych

89.437,–

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7.230,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56.958,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.833,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

14.174,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.942,–

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

4.300,–

 

80110

 

Gimnazja

94.112,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69.800,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.162,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.000,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.050,–

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

5.100,–

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

78.762,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

100,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24.530,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.634,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4.730,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

648,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23.400,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

150,–

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000,–

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

570,–

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

265.000,–

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40.000,–

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

2.000,–

cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

3030

Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych

5.000,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.200,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27.200,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600,–

 

85195

 

Pozostała działalność

225.000,–

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

209.000,–

 

 

6220

Dotacja celowa  z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

16.000,–

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

w tym: zadania zlecone

405.148,–

310.000,–

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 

254.000,–

 

 

 

3110

w tym: na zadania zlecone

Świadczenia społeczne

w tym: zadania zlecone

209.000,–

206.000,–

161.000,–

 

 

4110

Składki na ubezp. społ. (zad. zlec.)

37.000,–

 

 

4130

Składki na ubezp. zdrow. (zad. zlec.)

11.000,–

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

10.514,–

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10.514,–

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

(zadania zlecone)

16.000,–

 

 

3110

Świadczenia społeczne

16.000,–

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

w tym: na zadania zlecone

118.634,–

81.000,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

w tym: na zadania zlecone

77.874,–

58.196,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

w tym na zadania zlecone

6.400,–

4.942,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

w tym: na zadania zlecone

15.100,–

11.320,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

w tym: zadanie zlecone

2.065,–

1.547,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

w tym na: zadania zlecone

2.295,–

2.295,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

w tym: zadania zlecone

3.700,–

1.000,–

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.500,–

 

 

4440

Odpisy na ZFSŚ (zad. zlecone)

1.700,–

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze w tym: zad. zlec.

6.000,–

4.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

w tym: zadania zlecone

6.000,–

4.000,–

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

w tym: zadania zlecone

211.000,–

26.000,–

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym: zadania zlecone

66.000,–

26.000,–

 

 

4260

Zakup energii

w tym: zadania zlecone

38.000,–

10.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

w tym: zadania zlecone

28.000,–

16.000,–

 

90095

 

Pozostała działalność

145.000,–

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 

2.000,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

142.000,–

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

297.500,–

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

297.500,–

 

 

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

297.500,–

 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI

3.904.488,–

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

 

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2001 rok

 

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

1

2

3

4

5

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

48.969,–

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

48.969,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

48.969,–

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

2.328,–

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony państwa

450,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

450,–

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i woje-
wódzkie

 

1.878,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

1.878,–

752

 

 

OBRONA NARODOWA

375,–

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

375,–

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

325,–

 

75414

 

Obrona cywilna

325,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

325,–

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

310.000,–

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

209.000,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

209.000,–

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

16.000,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

16.000,–

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

81.000,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

81.000,–

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.000,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.000,–

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

26.000,–

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

26.000,–

 

 

201

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

26.000,–

 

 

 

OGÓŁEM DOCHODY

387.997,–

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

1

2

3

4

5

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

48.969,–

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

48.969,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36.050,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.800,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.950,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

950,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.219,–

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.328,–

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

450,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

374,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9,–

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.878,–

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.878,–

752

 

 

OBRONA NARODOWA

375,–

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

375,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

375,–

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

325,–

 

75414

 

Obrona cywilna

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

325,–

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

310.000,–

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

209.000,–

 

 

3110

Świadczenia społeczne

161.00,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

37.000,–

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11.000,–

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

16.000,–

 

 

3110

Świadczenia społeczne

16.000,–

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

81.000,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58.196,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.942,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

11.320,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.547,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.295,–

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,–

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1.700,–

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,–

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

26.000,–

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

26.000,–

 

 

4260

Zakup energii

10.000,–

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16.000,–

 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI

387.997,–


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w 2001 roku

 

DOCHODY

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

1

2

3

4

5

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11.494,–

 

75020

 

Starostwo powiatowe

11.494,–

 

 

232

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

11.494,–

 

 

 

OGÓŁEM

11.494,–

 

 

WYDATKI

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

1

2

3

4

5

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11.494,–

 

75020

 

Starostwo powiatowe

11.494,–

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.180,–

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

540,–

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.464,–

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

204,–

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.106,–

 

 

 

OGÓŁEM

11.494,–

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji

przez gminę w 2001 roku

 

 

Wyszczególnienie

Dział

Wartość

kosztorysowa

Poniesione

nakłady do

31.12.2000 r.

Planowana

dotacja

z budżetu

Inne

źródła

1

2

3

4

5

6

INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

 

 

 

 

 

1. Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla wsi Krotoszyce, Wilczyce, Dunino
i Prostynia

010

300.000,–

x

x

GFOŚiGW

292.000,–

2. Modernizacja hydroforni w Czerwonym Kościele

010

73.000,–

x

x

AWRSP

73.000,–

INWESTYCJE KONTYNUOWANE

 

 

 

 

 

1. Kontynuacja budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

851

1.600.000,–

639.323,–

209.000,–

GFOŚiGW

80.000,–

ZAKUPY INWESTYCYJNE

 

 

 

 

 

1. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki

750

10.000,–

 

x

10.000,–

x

OGÓŁEM:

 

1.983.000,–

639.323,–

219.000,–

445.000,–


 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

Zestawienie dotacji z budżetu na 2001 rok

 

Dz.

Rozdz.

§

Rodzaj dotacji

Podmiot

dotowany

Kwota

dotacji

Przeznaczenie

dotacji

1

2

3

4

5

6

7

851

85154

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powstałym jednostkom nie-zaliczonym do sektora finansów publicznych

Ośrodek Terapii Uzależnienia

i Współuzależ-

nienie

„Radzinowice”

Szklarska Poręba

2.000,–

Dofinansowanie zakupu wyposażenia ośrodka

 

85195

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek

Zdrowia

Krotoszyce

16.000,–

Zakup sprzętu

spcjalistycznego – autoklaw

900

90095

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji powstałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Parafia

Rzymskokatolicka

Małuszów –

Kościelec

2.000,–

Dofinansowanie

remontu

ogrodzenia cmentarza

w Kościelcu

921

92109

2550

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Gminny

Ośrodek

Kultury i Sportu

Krotoszyce

 

 

297.500,–

Bieżąca działal-

ność kulturalna

 

 

 

RAZEM:

 

317.500,–

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

Plan finansowy środków specjalnych na 2001 rok

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Stan

środków

obrotowych

na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu

na koniec

roku

Ogółem

w tym:

dotacje

z budżetu

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.194

32.500

x

32.494

1.200

 

80101

Szkoły podstawowe

1.194

32.500

x

32.494

1.200

 

 

OGÓŁEM:

1.194

32.500

x

32.494

1.200

 

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok

 

PRZYCHODY

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

1

2

3

069

Wpływy z różnych opłat

w tym:

282.320,–

 

  opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie powietrza

68.000,–

 

  opłaty za wycięcie drzew

214.320,–

cd. tabeli

1

2

3

092

Pozostałe odsetki

10.000,–

 

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

 

 

RAZEM PRZYCHODY:

292.320,–

 

Stan środków na początek roku

81.695,–

 

OGÓŁEM:

374.015,–

 

 

WYDATKI

 

§

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej uczniów

1.500,–

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

372.000,–

 

kotłownia gazowa w Gminnym Ośrodku Zdrowia

    w Krotoszycach − 80.000,–

 

 

 

dokumentacja na sieć wodociągowo-kanalizacyjną dla wsi

    Krotoszyce, Wilczyce, Dunino i Prostyna − 292.000,–

 

 

OGÓŁEM:

373.500,–

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

 

Plan finansowy zadań realizowanych przez rady sołeckie

w ramach budżetu gminy Krotoszyce na 2001 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie rady sołeckiej

Dochody ogółem

70005

§ 075

Wydatki

Ogółem

z tego rozdział

70095

§ 4300

1.

Rada Sołecka Wilczyce

10.200,–

10.200,–

10.200,–

 

OGÓŁEM:

10.200,–

10.200,–

10.200,–

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 487)

 

 

Prognoza długu gminy i jego spłaty na lata 2001–2005

 

2001

 

Lp

Rodzaj zobowiązania

wg art. 10 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych

Kwota

zadłużenia na

początek

roku 2001 r.

Prognozowanie

kwoty spłat

z poszczególnych

tytułów w 2001 r.

Prognozowane

zwiększenie

zobowiązań

z poszczególnych

tytułów i ogółem

w roku 2001

Stan

zobowiązań z poszczególnych

tytułów na

koniec roku

2001

Prognozowane

dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych

latach

Procento-

wy udział

zobowią-

zań ogółem

w dochodach

jednostki

wskaźnik

inflacji

planowane

dochody

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Wyemitowane papiery

wartościowe

x

x

x

x

x

x

x

2.

Kredyty

x

x

x

x

x

x

x

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Pożyczki

WFOŚiGW Wrocław

 

459.319

 

92.119

 

x

 

367.200

 

7,6

 

3.892.790

 

9,43

4.

Gwarancje

x

x

x

x

x

x

x

5.

Poręczenia

(bez hipotecznych)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

OGÓŁEM:

459.319

92.119

x

367.200

x

3.892.790

9,43

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

Lp

Rodzaj zobowiązania

wg art. 10 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych

Kwota

zadłużenia na

początek

roku 2002 r.

Prognozowanie

kwoty spłat

z poszczególnych

tytułów w 2002 r.

Prognozowane

zwiększenie

zobowiązań

z poszczególnych

tytułów i ogółem

w roku 2002

Stan

zobowiązań z poszczególnych

tytułów na

koniec roku

2002

Prognozowane

dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych

latach

Procento-

wy udział

zobowią-

zań ogółem

w dochodach

jednostki

wskaźnik

inflacji

planowane

dochody

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Wyemitowane papiery

wartościowe

x

x

x

x

x

x

x

2.

Kredyty

x

x

x

x

x

x

x

3.

Pożyczki

WFOŚiGW Wrocław

 

367.200

 

91.800

 

x

 

275.400

 

6,5

 

4.145.821

 

6,64

4.

Gwarancje

x

x

x

x

x

x

x

5.

Poręczenia

(bez hipotecznych)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

OGÓŁEM:

367.200

91.800

x

275.400

x

4.145.821

6.64

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

Lp

Rodzaj zobowiązania

wg art. 10 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych

Kwota

zadłużenia na

początek

roku 2003 r.

Prognozowanie

kwoty spłat

z poszczególnych

tytułów w 2003 r.

Prognozowane

zwiększenie

zobowiązań

z poszczególnych

tytułów i ogółem

w roku 2003

Stan

zobowiązań z poszczególnych

tytułów na

koniec roku

2003

Prognozowane

dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych

latach

Procento-

wy udział

zobowią-

zań ogółem

w dochodach

jednostki

wskaźnik

inflacji

planowane

dochody

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Wyemitowane papiery

wartościowe

x

x

x

x

x

x

x

2.

Kredyty

x

x

x

x

x

x

x

3.

Pożyczki

WFOŚiGW Wrocław

 

275.400

 

91.800

 

x

 

183.600

 

5,0

 

4.353.112

 

4,22

4.

Gwarancje

x

x

x

x

x

x

x

5.

Poręczenia

(bez hipotecznych)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

OGÓŁEM:

275.400

91.800

x

183.600

5,0

4.353.112

4,22

 

2004

 

 

Lp

Rodzaj zobowiązania

wg art. 10 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych

Kwota

zadłużenia na

początek

roku 2004 r.

Prognozowanie

kwoty spłat

z poszczególnych

tytułów w 2004 r.

Prognozowane

zwiększenie

zobowiązań

z poszczególnych

tytułów i ogółem

w roku 2004

Stan

zobowiązań z poszczególnych

tytułów na

koniec roku

2004

Prognozowane

dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych

latach

Procento-

wy udział

zobowią-

zań ogółem

w dochodach

jednostki

wskaźnik

inflacji

planowane

dochody

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Wyemitowane papiery

wartościowe

x

x

x

x

x

x

x

2.

Kredyty

x

x

x

x

x

x

x

3.

Pożyczki

WFOŚiGW Wrocław

 

183.600

 

91.800

 

x

 

91.800

 

4,5

 

4.549.002

 

2,02

4.

Gwarancje

x

x

x

x

x

x

x

5.

Poręczenia

(bez hipotecznych)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

OGÓŁEM:

183.600

91.800

x

91.800

x

4.549.002

2,02

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

Lp

Rodzaj zobowiązania

wg art. 10 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych

Kwota

zadłużenia na

początek

roku 2005

Prognozowanie

kwoty spłat

z poszczególnych

tytułów w 2005

Prognozowane

zwiększenie

zobowiązań

z poszczególnych

tytułów i ogółem

w roku 2005

Stan

zobowiązań z poszczególnych

tytułów na

koniec roku

2005

Prognozowane

dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych

latach

Procento-

wy udział

zobowią-

zań ogółem

w dochodach

jednostki

 

 

 

 

 

 

wskaźnik

inflacji

planowane

dochody

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Wyemitowane papiery

wartościowe

x

x

x

x

x

x

x

2.

Kredyty

x

x

x

x

x

x

x

3.

Pożyczki

WFOŚiGW Wrocław

 

91.800

 

91.800

 

x

 

x

 

4,0

 

4.730.962

 

x

4.

Gwarancje

x

x

x

x

x

x

x

5.

Poręczenia

(bez hipotecznych)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

OGÓŁEM:

91.800

91.800

x

x

x

4.730.962

x