487 UCHWAŁA RADY GMINY
KROTOSZYCE
z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie budżetu gminy Krotoszyce
na rok 2001 Na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr
106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 Nr 155, poz.
1014, Nr 162, poz. 1127, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,
poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), art. 109,
116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz.
485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1225 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.
1315) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje: |
§
1
1. Dochody
budżetu gminy w wysokości 3.892.790,–
z tego:
a) dochody z
podatków i opłat 1.276.600,–
b) dochody z
majątku gminy 124.700,–
c) dochody z
tytułu wydawania
zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych 40.000,–
d) pozostałe
dochody własne 57.000,–
e) udziały w
podatkach stanowiących
dochód
budżetu państwa 388.852,–
f) dotacje
celowe na realizację zadań
bieżących
zleconych gminie 387.997,–
g) dotacje
celowe na dofinansowanie
zadań
bieżących własnych gminy 2.514,–
h) dotacje
celowe jednostek samorządu
terytorialnego 11.494,–
i) subwencja
ogólna 1.603.633,–
w tym:
— podstawowa 5.000,–
— oświatowa 1.374.424,–
— rekompensująca
dochody utra-
cone w
związku z częściową
likwidacją
podatku od środków
transportowych 154.209,–
— rekompensująca
dochody utraco-
ne z
tytułu ustawowych ulg w po-
datku
rolnym i leśnym 70.000,–
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 3.904.488,–
z tego:
a) wydatki
bieżące 3.685.488,–
w tym:
— wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń 2.188.967,–
— dotacje
podmiotowe dla insty-
tucji
kultury 297.500,–
— dotacje
celowe z budżetu na
finansowanie
lub dofinansowanie
zadań
zleconych do realizacji po-
zostałym
jednostkom niezaliczo-
nym do
sektora finansów publicz-
nych 4.000,–
— dotacja
celowa z budżetu
na
finansowanie lub dofinan-
sowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów inwes-
tycyjnych
innych jednostek
sektora
finansów publicznych 16.000,–
— wydatki na
realizację zadań
określonych
w programie
profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych 40.000,–
— wydatki na
obsługę długu 25.480,–
b) wydatki
majątkowe 219.000,–
z tego:
— wydatki na
zakupy inwestycyjne 10.000,–
— wydatki
inwestycyjne jednostek
budżetowych 209.000,–
Dochody
i wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
1. Ustala się
deficyt budżetu gminy w kwocie 11.698 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka
z lat ubiegłych w kwocie 11.698 zł.
2. Upoważnia
się Zarząd Gminy do spłaty zobowiązania w wysokości 92.119 zł z tytułu pożyczki
z WFOŚiGW we Wrocławiu w ustalonych w umowie ratach i terminach.
§ 3
Plan finansowy zadań zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej na 2001 rok stanowi załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 4
Plan finansowy zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2001 rok stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5
Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji przez gminę w 2001 roku stanowi załącznik nr 4 do
uchwały.
§ 6
Wykaz dotacji z budżetu gminy w 2001
roku stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
§
7
Ustala się plan przychodów i
wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:
— przychody 32.500,–
— wydatki 32.494,–
zgodnie z załącznikiem nr 6 do
uchwały.
§ 8
Zatwierdza się plan przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 r. w
następujących kwotach:
— przychody 292.320,–
— wydatki 373.500,–
zgodnie z załącznikiem nr 7 do
uchwały.
§ 9
Plan finansowy zadań realizowanych
przez rady sołeckie w ramach budżetu gminy stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
§ 10
Prognozę długu gminy i jego spłaty
stanowi załącznik nr 9 do uchwały.
§ 11
Upoważnia się Zarząd Gminy do
zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000 zł na
pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.
§ 12
Upoważnia się Zarząd Gminy do
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków
między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z
wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
GMINY
ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Dział
|
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
12.000,– |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
12.000,– |
|
|
069 |
Wpływy z rożnych opłat |
2.000,– |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
3.000,– |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
5.000,– |
|
|
097 |
Wpływy z rożnych dochodów |
2.000,– |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.000,– |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1.000,– |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze |
1.000,– |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
110.700,– |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchom. |
85.000,– |
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
22.000,– |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
43.000,– |
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych |
20.000,– |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
25.700,– |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
700,– |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze |
25.000,– |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: zadania zlecone |
104.463,– 48.969,– |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48.969,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administrac. rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
48.969,– |
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
11.494,– |
|
|
232 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
11.494,– |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
44.000,– |
|
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu |
40.000,– |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
1.000,– |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
3.000,– |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlec) |
2.328,– |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli |
450,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
450,– |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz refer. gminne, powiatowe i wojewódzkie |
1.878,– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.878,– |
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA (zad. zlecone) |
375,– |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
375,– |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA (zadania zlecone) |
325,– |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
325,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
325,– |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRYWATNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1.675.452,– |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
434.900,– |
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
395.000,– |
|
|
032 |
Podatek rolny |
32.800,– |
|
|
033 |
Podatek leśny |
2.800,– |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
4.300,– |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych |
831.700,– |
|
|
031 |
Podatku od nieruchomości |
260.000,– |
|
|
032 |
Podatek rolny |
489.500,– |
|
|
033 |
Podatek leśny |
1.000,– |
|
|
034 |
Podatek od środków transport. |
35.000,– |
|
|
035 |
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
2.000,– |
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
3.000,– |
|
|
037 |
Podatek od posiadania psów |
200,– |
|
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej
za czynności urzędowe |
1.000,– |
|
|
050 |
Podatek od czynności
cywilnoprawnych |
30.000,– |
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat |
10.000,– |
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty
skarbowej |
20.000,– |
|
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20.000,– |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
388.852,– |
|
|
001 |
Podatek dochodowy od osób
fizycznych |
385.852,– |
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
3.000,– |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
1.633.633,– |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.374.424,– |
|
|
292 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
1.374.424,– |
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin |
5.000,– |
|
|
292 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
5.000,– |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin |
224.209,– |
|
|
292 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
224.209,– |
|
75814 |
|
Rożne rozliczenia finansowe |
30.000,– |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
30.000,– |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
14.000,– |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
14.000,– |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze |
14.000,– |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
312.514,– |
|
|
|
w tym; zadania zlecone |
310.000,– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne |
209.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
209.000,– |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
2.514,– |
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budż.
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.514,– |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
16.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
16.000,– |
|
85319 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
81.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami |
81.000,– |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami |
4.000,– |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA (zadania zlecone) |
26.000,– |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
26.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami |
26.000,– |
OGÓŁEM
DOCHODY |
3.892.790,– |
Przychody i rozchody związane
z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
PRZYCHODY
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
957 |
Nadwyżka z lat ubiegłych |
103.817,– |
|
RAZEM |
103.817,– |
ROZCHODY
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
992 |
Spłaty otrzymywanych krajowych
pożyczek i kredytów |
92.119,– |
|
RAZEM |
92.119,– |
WYDATKI
Dział
|
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
82.450,– |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
82.450,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
69.000,– |
|
|
4430 |
Rożne opłaty i składki |
12.450,– |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
19.000,– |
|
60016 |
|
Drogi publiczne i gminne |
19.000,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12.000,– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,– |
|
|
4430 |
Rożne opłaty i składki |
2.000,– |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
49.134,– |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
5.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,– |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.000,– |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
44.134,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.334,– |
|
|
4260 |
Zakup energii |
18.800,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.200,– |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług VAT |
8.800,– |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: zadania zlecone |
902.639,– 48.969,– |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone) |
48.969,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36.050,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.800,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
6.950,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
950,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.219,– |
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
11.494,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.180,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
540,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1.464,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
204,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.106,– |
|
75022 |
|
Rady gmin |
46.000,– |
|
|
3030 |
Rożne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
35.000,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500,– |
|
|
4430 |
Rożne opłaty i składki |
1.500,– |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
763.076,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
17.000,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
499.550,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37.396,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
95.396,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
13.075,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.887,– |
|
|
4260 |
Zakup energii |
15.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36.272,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15.000,– |
|
|
4430 |
Rożne opłaty i składki |
1.500,– |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych |
10.000,– |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
33.100,– |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyj. |
15.500,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2.500,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
350,– |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
14.750,– |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zad. zlecone) |
2.328,– |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli |
450,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
374,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
67,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9,– |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
1.878,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
1.878,– |
752 |
|
|
Obrona
narodowa (zadanie zlecone) |
375,– |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
375,– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA w tym; zadania zlecone |
10.325,– 325,– |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarowe |
8.000,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000,– |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,– |
|
|
4430 |
Rożne opłaty i składki |
2.000,– |
|
75414 |
|
Obrona cywilna (w tym: zad.
zlecone) |
2.325,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
(zad. zlecone) |
325,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.500,– |
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
25.480,– |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
25.480,– |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
25.480,– |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.634.109,– |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.371.798,– |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
53.927,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
2.500,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
909.814,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
73.565,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
177.743,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25.697,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31.777,– |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
1.500,– |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20.000,– |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.900,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7.600,– |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,– |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
53.275,– |
|
80104 |
|
Oddziały klas „O” w przedszkolach
i szkołach podstawowych |
89.437,– |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń |
7.230,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
56.958,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.833,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
14.174,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.942,– |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
4.300,– |
|
80110 |
|
Gimnazja |
94.112,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
69.800,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.162,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15.000,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.050,– |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
5.100,– |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
78.762,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
100,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.530,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.634,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4.730,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
648,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23.400,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
150,– |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000,– |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
570,– |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
265.000,– |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
40.000,– |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych |
2.000,– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
3030 |
Rożne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
5.000,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27.200,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,– |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
225.000,– |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
209.000,– |
|
|
6220 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych |
16.000,– |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA w tym: zadania zlecone |
405.148,– 310.000,– |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
254.000,– |
|
|
3110 |
w tym: na zadania zlecone Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone |
209.000,– 206.000,– 161.000,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. (zad.
zlec.) |
37.000,– |
|
|
4130 |
Składki na ubezp. zdrow. (zad.
zlec.) |
11.000,– |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
10.514,– |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10.514,– |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze (zadania zlecone) |
16.000,– |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
16.000,– |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej w tym: na zadania zlecone |
118.634,– 81.000,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: na zadania zlecone |
77.874,– 58.196,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym na zadania zlecone |
6.400,– 4.942,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: na zadania zlecone |
15.100,– 11.320,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy w tym: zadanie zlecone |
2.065,– 1.547,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia w tym na: zadania zlecone |
2.295,– 2.295,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe w tym: zadania zlecone |
3.700,– 1.000,– |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,– |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFSŚ (zad. zlecone) |
1.700,– |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: zad.
zlec. |
6.000,– 4.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone |
6.000,– 4.000,– |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: zadania zlecone |
211.000,– 26.000,– |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zadania zlecone |
66.000,– 26.000,– |
|
|
4260 |
Zakup energii w tym: zadania zlecone |
38.000,– 10.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone |
28.000,– 16.000,– |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
145.000,– |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych |
2.000,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
142.000,– |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO |
297.500,– |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby |
297.500,– |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury |
297.500,– |
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
3.904.488,– |
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
Dział
|
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
48.969,– |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
48.969,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
48.969,– |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
2.328,– |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli |
450,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
450,– |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i woje- |
1.878,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
1.878,– |
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
375,– |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
375,– |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
325,– |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
325,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
325,– |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
310.000,– |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
209.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
209.000,– |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
16.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
16.000,– |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
81.000,– |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
4.000,– |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA |
26.000,– |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
26.000,– |
|
|
201 |
Dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
26.000,– |
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
387.997,– |
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
48.969,– |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
48.969,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36.050,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.800,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.950,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
950,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.219,– |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
2.328,– |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli |
450,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
374,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9,– |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
1.878,– |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
1.878,– |
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
375,– |
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
375,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
375,– |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
325,– |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
325,– |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
310.000,– |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
209.000,– |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
161.00,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
37.000,– |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11.000,– |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
16.000,– |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
16.000,– |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81.000,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
58.196,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.942,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
11.320,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.547,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.295,– |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,– |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.700,– |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,– |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
26.000,– |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
26.000,– |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10.000,– |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16.000,– |
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
387.997,– |
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
jednostkami samorządu terytorialnego w 2001 roku
DOCHODY
Dział
|
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
11.494,– |
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
11.494,– |
|
|
232 |
Dotacje celowe otrzymywane z
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego |
11.494,– |
|
|
|
OGÓŁEM |
11.494,– |
WYDATKI
Dział
|
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
11.494,– |
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
11.494,– |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.180,– |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
540,– |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1.464,– |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
204,– |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.106,– |
|
|
|
OGÓŁEM |
11.494,– |
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
Wyszczególnienie |
Dział |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady do 31.12.2000 r. |
Planowana dotacja z budżetu |
Inne źródła |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
INWESTYCJE ROZPOCZYNANE |
|
|
|
|
|
1. Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej dla wsi Krotoszyce, Wilczyce, Dunino |
010 |
300.000,– |
x |
x |
GFOŚiGW 292.000,– |
2. Modernizacja hydroforni w Czerwonym Kościele |
010 |
73.000,– |
x |
x |
AWRSP 73.000,– |
INWESTYCJE KONTYNUOWANE |
|
|
|
|
|
1. Kontynuacja budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Krotoszycach |
851 |
1.600.000,– |
639.323,– |
209.000,– |
GFOŚiGW 80.000,– |
ZAKUPY INWESTYCYJNE |
|
|
|
|
|
1. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki |
750 |
10.000,– |
x |
10.000,– |
x |
OGÓŁEM: |
|
1.983.000,– |
639.323,– |
219.000,– |
445.000,– |
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Rodzaj
dotacji |
Podmiot dotowany |
Kwota dotacji |
Przeznaczenie dotacji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
851 |
85154 |
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powstałym
jednostkom nie-zaliczonym do sektora finansów publicznych |
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależ- nienie „Radzinowice” Szklarska Poręba |
2.000,– |
Dofinansowanie zakupu wyposażenia
ośrodka |
|
85195 |
6220 |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
Gminny Ośrodek Zdrowia Krotoszyce |
16.000,– |
Zakup sprzętu spcjalistycznego – autoklaw |
900 |
90095 |
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie zadań zleconych do realizacji powstałym jednostkom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych |
Parafia Rzymskokatolicka Małuszów – Kościelec |
2.000,– |
Dofinansowanie remontu ogrodzenia cmentarza w Kościelcu |
921 |
92109 |
2550 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury |
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce |
297.500,– |
Bieżąca działal- ność kulturalna |
|
|
|
RAZEM: |
|
317.500,– |
|
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych na początek
roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu na koniec roku |
|
Ogółem |
w tym: dotacje z budżetu |
||||||
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.194 |
32.500 |
x |
32.494 |
1.200 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1.194 |
32.500 |
x |
32.494 |
1.200 |
|
|
OGÓŁEM: |
1.194 |
32.500 |
x |
32.494 |
1.200 |
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok
PRZYCHODY
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
1 |
2 |
3 |
069 |
Wpływy z różnych opłat w tym: |
282.320,– |
|
– opłaty za
składowanie odpadów i zanieczyszczenie powietrza |
68.000,– |
|
– opłaty za
wycięcie drzew |
214.320,– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
092 |
Pozostałe odsetki |
10.000,– |
|
– odsetki od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym |
|
|
RAZEM PRZYCHODY: |
292.320,– |
|
Stan środków na początek roku |
81.695,– |
|
OGÓŁEM: |
374.015,– |
WYDATKI
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2001
r. |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
– szkolenia
z zakresu edukacji ekologicznej uczniów |
1.500,– |
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy
celowych |
372.000,– |
|
– kotłownia
gazowa w Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Krotoszycach − 80.000,– |
|
|
– dokumentacja
na sieć wodociągowo-kanalizacyjną dla wsi
Krotoszyce, Wilczyce, Dunino i Prostyna − 292.000,– |
|
|
OGÓŁEM: |
373.500,– |
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
w ramach budżetu gminy Krotoszyce na 2001 rok
Lp. |
Wyszczególnienie
rady sołeckiej |
Dochody
ogółem 70005 § 075 |
Wydatki |
|
Ogółem |
z tego
rozdział 70095 § 4300 |
|||
1. |
Rada Sołecka Wilczyce |
10.200,– |
10.200,– |
10.200,– |
|
OGÓŁEM: |
10.200,– |
10.200,– |
10.200,– |
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 9 lutego 2001
r. (poz. 487) |
2001
Lp |
Rodzaj
zobowiązania wg art. 10
ust. 1 ustawy o finansach
publicznych |
Kwota zadłużenia na początek roku 2001 r. |
Prognozowanie
kwoty spłat z
poszczególnych tytułów w
2001 r. |
Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i
ogółem w roku 2001 |
Stan zobowiązań z
poszczególnych tytułów na koniec roku 2001 |
Prognozowane dochody wg
wskaźnika inflacji w kolejnych latach |
Procento- wy udział zobowią- zań ogółem w dochodach jednostki |
|
wskaźnik inflacji |
planowane dochody |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Kredyty |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3. |
Pożyczki − WFOŚiGW Wrocław |
459.319 |
92.119 |
x |
367.200 |
7,6 |
3.892.790 |
9,43 |
4. |
Gwarancje |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Poręczenia (bez hipotecznych) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
OGÓŁEM: |
459.319 |
92.119 |
x |
367.200 |
x |
3.892.790 |
9,43 |
2002
Lp |
Rodzaj
zobowiązania wg art. 10
ust. 1 ustawy o finansach
publicznych |
Kwota zadłużenia na początek roku 2002 r. |
Prognozowanie
kwoty spłat z
poszczególnych tytułów w
2002 r. |
Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i
ogółem w roku 2002 |
Stan zobowiązań z
poszczególnych tytułów na koniec roku 2002 |
Prognozowane dochody wg
wskaźnika inflacji w kolejnych latach |
Procento- wy udział zobowią- zań ogółem w dochodach jednostki |
|
wskaźnik inflacji |
planowane dochody |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Kredyty |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3. |
Pożyczki − WFOŚiGW Wrocław |
367.200 |
91.800 |
x |
275.400 |
6,5 |
4.145.821 |
6,64 |
4. |
Gwarancje |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Poręczenia (bez hipotecznych) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
OGÓŁEM: |
367.200 |
91.800 |
x |
275.400 |
x |
4.145.821 |
6.64 |
2003
Lp |
Rodzaj
zobowiązania wg art. 10
ust. 1 ustawy o finansach
publicznych |
Kwota zadłużenia na początek roku 2003 r. |
Prognozowanie
kwoty spłat z
poszczególnych tytułów w
2003 r. |
Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i
ogółem w roku 2003 |
Stan zobowiązań z
poszczególnych tytułów na koniec roku 2003 |
Prognozowane dochody wg
wskaźnika inflacji w kolejnych latach |
Procento- wy udział zobowią- zań ogółem w dochodach jednostki |
|
wskaźnik inflacji |
planowane dochody |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Kredyty |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3. |
Pożyczki − WFOŚiGW Wrocław |
275.400 |
91.800 |
x |
183.600 |
5,0 |
4.353.112 |
4,22 |
4. |
Gwarancje |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Poręczenia (bez hipotecznych) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
OGÓŁEM: |
275.400 |
91.800 |
x |
183.600 |
5,0 |
4.353.112 |
4,22 |
2004
Lp |
Rodzaj
zobowiązania wg art. 10
ust. 1 ustawy o finansach
publicznych |
Kwota zadłużenia na początek roku 2004 r. |
Prognozowanie
kwoty spłat z
poszczególnych tytułów w
2004 r. |
Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i
ogółem w roku 2004 |
Stan zobowiązań z
poszczególnych tytułów na koniec roku 2004 |
Prognozowane dochody wg
wskaźnika inflacji w kolejnych latach |
Procento- wy udział zobowią- zań ogółem w dochodach jednostki |
|
wskaźnik inflacji |
planowane dochody |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Kredyty |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3. |
Pożyczki − WFOŚiGW Wrocław |
183.600 |
91.800 |
x |
91.800 |
4,5 |
4.549.002 |
2,02 |
4. |
Gwarancje |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Poręczenia (bez hipotecznych) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
OGÓŁEM: |
183.600 |
91.800 |
x |
91.800 |
x |
4.549.002 |
2,02 |
2005
Lp |
Rodzaj
zobowiązania wg art. 10
ust. 1 ustawy o finansach
publicznych |
Kwota zadłużenia na początek roku 2005 |
Prognozowanie
kwoty spłat z
poszczególnych tytułów w
2005 |
Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i
ogółem w roku 2005 |
Stan zobowiązań z
poszczególnych tytułów na koniec roku 2005 |
Prognozowane dochody wg
wskaźnika inflacji w kolejnych latach |
Procento- wy udział zobowią- zań ogółem w dochodach jednostki |
|
|
|
|
|
|
|
wskaźnik inflacji |
planowane dochody |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Kredyty |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3. |
Pożyczki − WFOŚiGW Wrocław |
91.800 |
91.800 |
x |
x |
4,0 |
4.730.962 |
x |
4. |
Gwarancje |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Poręczenia (bez hipotecznych) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
OGÓŁEM: |
91.800 |
91.800 |
x |
x |
x |
4.730.962 |
x |