Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 stycznia 2001 r. (poz. 206)

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2001 ROK

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Poz.

Plan wydatków na 2001 rok

z tego zadania:

własne

gminy

zlecone

i powierzone

gminy

własne

powiatu

zlecone

i powierzone powiatu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

WYDATKI OGÓŁEM

 

1 723 818 101

1 357 030 668

31 275 108

240 319 852

95 192 473

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1

1 892 416

212 089

1 680 327

 

01005

Prace geodezyjno-urządzenio-we na potrzeby rolnictwa

2

20 000

20 000

   

Wydatki bieżące

3

20 000

     

20 000

 

01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

4

191 139

191 139

   

Wydatki bieżące

5

191 139

191 139

     
 

01021

Inspekcja Weterynaryjna

6

1 660 327

 

1 660 327

   

Wydatki bieżące, z tego:

7

1 660 327

1 660 327

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

8

1 430 199

     

1 430 199

   

– pozostałe wydatki bieżące

9

230 128

     

230 128

 

01095

Pozostała działalność

10

20 950

20 950

   

Wydatki bieżące

11

20 950

20 950

     

020

 

LEŚNICTWO

1

9 700

9 700

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

2

9 700

9 700

   

Wydatki bieżące

3

9 700

   

9 700

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1

358 975 023

336 823 423

22 151 600

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

2

214 990 523

214 990 523

   

1. Komunikacja zbiorowa:

3

214 990 523

214 990 523

   

1) Zarząd Dróg i Komunikacji

4

208 633 223

208 633 223

   

Wydatki bieżące

5

208 633 223

208 633 223

     
   

2) Wydział Inwestycyjno-

-Techniczny

6

6 357 300

6 357 300

   

Wydatki bieżące, z tego:

7

3 857 300

3 857 300

   

– remonty

8

3 857 300

3 857 300

     
   

Wydatki majątkowe

9

2 500 000

2 500 000

     
 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

10

94 418 221

72 266 621

22 151 600

Wydatki bieżące, z tego:

11

18 583 261

810 981

17 772 280

   

– remonty

12

10 713 261

810 981

 

9 902 280

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

13

7 870 000

   

7 870 000

 
   

Wydatki majątkowe

14

75 834 960

71 455 640

 

4 379 320

 
 

60016

Drogi publiczne gminne

15

46 182 939

46 182 939

   

1. Zarząd Dróg i Komunikacji

16

37 335 639

37 335 639

   

Wydatki bieżące, z tego:

17

19 169 100

19 169 100

   

– remonty

18

7 473 000

7 473 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

19

11 696 100

11 696 100

     
   

Wydatki majątkowe

20

18 166 539

18 166 539

     
   

2. Inwestycje drogowe reali-

zowane z udziałem środków

na wspieranie inicjatyw lo-

kalnych

21

8 847 300

8 847 300

   

Wydatki majątkowe

22

8 847 300

8 847 300

     
 

60041

Infrastruktura portowa

23

3 000 000

3 000 000

   

Port Lotniczy

24

3 000 000

3 000 000

   

Wydatki majątkowe

25

3 000 000

3 000 000

     
 

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

26

383 340

383 340

   

Wydatki bieżące, z tego:

27

383 340

383 340

   

– remonty

28

383 340

383 340

     

630

 

TURYSTYKA

1

390 510

380 420

10 090

 

63003

Zadania w zakresie upowszech-niania turystyki

2

390 510

380 420

10 090

   

1. Zadania w zakresie upo-

wszechniania turystyki

3

380 420

380 420

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Wydatki bieżące, z tego:

4

380 420

380 420

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

5

380 420

380 420

     
   

2. Stowarzyszenia turystyczne

6

10 090

10 090

   

Wydatki bieżące, z tego:

7

10 090

10 090

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

8

10 090

   

10 090

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1

207 898 012

207 810 012

88 000

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

2

18 549 713

18 549 713

   

1. Zarząd Dróg i Komunikacji

3

13 895 663

13 895 663

   

Wydatki bieżące, z tego:

4

13 659 848

13 659 848

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

5

8 946 821

8 946 821

     
   

– remonty

6

137 800

137 800

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

7

4 575 227

4 575 227

     
   

Wydatki majątkowe

8

235 815

235 815

     
   

2. Zarząd Zieleni Miejskiej

9

1 320 975

1 320 975

   

Wydatki bieżące, z tego:

10

1 278 975

1 278 975

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

11

968 925

968 925

     
   

– remonty

12

32 050

32 050

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

13

278 000

278 000

     
   

Wydatki majątkowe

14

42 000

42 000

     
   

3. Zarząd Melioracji Komunal-

nych

15

2 796 605

2 796 605

   

Wydatki bieżące, z tego:

16

2 796 605

2 796 605

 

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

17

961 655

961 655

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

18

1 834 950

1 834 950

     
   

4. Modernizacja i wyposażenie

działu leczniczego w Miej-

skich Zakładach Kąpielowych

19

351 470

351 470

   

Wydatki majątkowe

20

351 470

351 470

     
   

5. Miejskie Zakłady Kąpielowe

– w likwidacji

21

185 000

185 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

22

185 000

185 000

   

– dotacje przedmiotowe

23

185 000

185 000

     
 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

24

186 180 171

186 092 171

88 000

   

1. Gospodarka gruntami i nie-

ruchomościami

25

7 676 300

7 588 300

88 000

   

Wydatki bieżące

26

6 692 100

6 604 100

   

88 000

   

Wydatki majątkowe

27

984 200

984 200

     
   

2. Zakup usług mieszkanio-

wych w spółkach, z tego:

28

120 235 161

120 235 161

   

1) Eksploatacja

29

19 846 311

19 846 311

     
   

Wydatki bieżące

30

19 846 311

19 846 311

   

2) Zarządzanie

31

26 840 000

26 840 000

   

Wydatki bieżące

32

26 840 000

26 840 000

     
   

3) Utrzymanie terenów zielo-

nych i niezabudowanych

33

9 700 000

9 700 000

   

Wydatki bieżące

34

9 700 000

9 700 000

     
   

4) Remonty mieszkań komu-

nalnych

35

59 420 050

59 420 050

   

Wydatki bieżące

36

59 420 050

59 420 050

     
   

5) Zakup usług komunalnych

37

715 000

715 000

   

Wydatki bieżące

38

715 000

715 000

     
   

6) Wydatki inwestycyjne

39

3 713 800

3 713 800

   

Wydatki majątkowe

40

3 713 800

3 713 800

     
   

3. Zakup usług związanych

z zarządzaniem lokalami

użytkowymi

41

14 502 710

14 502 710

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Wydatki bieżące, z tego:

42

14 502 710

14 502 710

   

– remonty

43

1 682 310

1 682 310

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

44

12 820 400

12 820 400

     
   

4. Dofinansowanie kosztów

utrzymania mieszkań komu-

nalnych (dopłata do me-

diów)

45

5 000 000

5 000 000

   

Wydatki bieżące

46

5 000 000

5 000 000

     
   

5. Pozostałe usługi związane

z zarządzaniem lokalami ko-

munalnymi

47

4 640 000

4 640 000

   

Wydatki bieżące

48

4 640 000

4 640 000

     
   

6. Budownictwo czynszowe

i uzbrojenie terenu

49

31 435 000

31 435 000

   

Wydatki bieżące

50

100 000

100 000

     
   

Wydatki majątkowe

51

31 335 000

31 335 000

     
   

7. Koszty rozbiórki i zabezpie-

czenia nieruchomości przez-

naczonych do zbycia

52

191 000

191 000

   

Wydatki bieżące

53

191 000

191 000

     
   

8. Budownictwo mieszkaniowe

54

2 500 000

2 500 000

   

Wydatki majątkowe

55

2 500 000

2 500 000

     
 

70095

Pozostała działalność

56

3 168 128

3 168 128

   

1. Zagospodarowanie wnętrz

międzyblokowych

57

3 168 128

3 168 128

   

Wydatki bieżące

58

3 161 498

3 161 498

     
   

Wydatki majątkowe

59

6 630

6 630

     

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1

19 236 750

18 040 750

1 196 000

 

71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

2

2 519 801

2 519 801

   

1. Zarząd Inwestycji Miejskich

3

2 519 801

2 519 801

   

Wydatki bieżące, z tego:

4

2 513 171

2 513 171

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

5

2 073 134

2 073 134

     
   

– remonty

6

80 110

80 110

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

7

359 927

359 927

     
   

Wydatki majątkowe

8

6 630

6 630

     
 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

9

2 188 420

2 188 420

   

1. Planowanie przestrzenne

10

1 988 420

1 988 420

   

Wydatki bieżące

11

1 900 000

1 900 000

     
   

Wydatki majątkowe

12

88 420

88 420

     
   

2. Strategia rozwoju miasta

13

200 000

200 000

   

Wydatki bieżące

14

200 000

200 000

     
 

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

15

6 334 938

6 334 938

   

Wydatki bieżące, z tego:

16

6 246 518

6 246 518

 

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

17

3 878 436

3 878 436

     
   

– remonty

18

240 330

240 330

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

19

2 127 752

2 127 752

     
   

Wydatki majątkowe

20

88 420

88 420

     
 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

21

562 000

562 000

   

Wydatki bieżące

22

562 000

     

562 000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kar-tograficzne

23

608 000

550 000

58 000

   

Wydatki bieżące

24

608 000

550 000

   

58 000

 

71015

Nadzór budowlany

25

922 910

346 910

576 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

26

922 910

346 910

576 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

27

849 318

346 910

   

502 408

   

– pozostałe wydatki bieżące

28

73 592

     

73 592

 

71095

Pozostała działalność

29

6 100 681

6 100 681

   

1. Wystawa Światowa EXPO

2010

30

1 100 681

1 100 681

   

Wydatki bieżące

31

1 100 681

1 100 681

     
   

2. Budowa Wrocławskiego Par-

ku Technologicznego

32

5 000 000

5 000 000

   

Wydatki majątkowe

33

5 000 000

5 000 000

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1

115 707 487

103 484 532

3 484 402

7 271 125

1 467 428

 

75000

Integracja z Unią Europejską

2

67 500

67 500

   

Wydatki bieżące

3

67 500

67 500

     
 

75011

Urzędy wojewódzkie

4

11 840 760

7 051 930

3 484 402

1 304 428

   

Wydatki bieżące, z tego:

5

11 840 760

7 051 930

3 484 402

1 304 428

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

6

10 800 700

6 517 865

3 202 359

 

1 080 476

   

– pozostałe wydatki bieżące

7

1 040 060

534 065

282 043

 

223 952

 

75020

Starostwa powiatowe

8

7 271 125

7 271 125

   

Wydatki bieżące, z tego:

9

7 156 180

7 156 180

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

10

3 507 660

   

3 507 660

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

11

3 648 520

   

3 648 520

 
   

Wydatki majątkowe

12

114 945

   

114 945

 
 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13

5 741 373

5 741 373

   

1. Biuro Rady Miejskiej

14

3 339 523

3 339 523

   

Wydatki bieżące, z tego:

15

3 339 523

3 339 523

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

16

831 120

831 120

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

17

2 508 403

2 508 403

     
   

2. Rady Osiedli

18

2 181 850

2 181 850

   

Wydatki bieżące

19

2 181 850

2 181 850

     
   

3. Wybory do Rad Osiedli

20

220 000

220 000

   

Wydatki bieżące

21

220 000

220 000

     
 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

22

71 665 600

71 665 600

   

Wydatki bieżące, z tego:

23

71 665 600

71 665 600

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

24

52 555 270

52 555 270

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

25

19 110 330

19 110 330

     
 

75045

Komisje poborowe

26

163 000

163 000

   

Wydatki bieżące

27

163 000

     

163 000

 

75047

Pobór podatków

28

542 522

542 522

     
   

Wydatki bieżące, z tego:

29

542 522

542 522

     
   

– wynagrodzenia agencyjno-

-prowizyjne

30

542 522

542 522

     
 

75095

Pozostała działalność

31

18 415 607

18 415 607

   

1. Pozostała działalność

32

14 440 459

14 440 459

   

Wydatki bieżące, z tego:

33

3 830 135

3 830 135

   

– remonty

34

3 717 985

3 717 985

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

35

112 150

112 150

     
   

Wydatki majątkowe

36

10 610 324

10 610 324

     
   

2. Promocja miasta

37

3 245 048

3 245 048

   

Wydatki bieżące

38

3 222 943

3 222 943

     
   

Wydatki majątkowe

39

22 105

22 105

     
   

3. Promocja miasta poprzez

sport

40

425 900

425 900

   

Wydatki bieżące, z tego:

41

425 900

425 900

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

42

425 900

425 900

     
   

4. Promocja turystyczna Wro-

cławia

43

304 200

304 200

   

Wydatki bieżące, z tego:

44

304 200

304 200

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

45

140 000

140 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

46

164 200

164 200

     

751

 

URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1

750 271

750 271

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

2

92 364

92 364

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Wydatki bieżące, z tego:

3

92 364

92 364

 

 

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

4

40 612

 

40 612

   
   

– pozostałe wydatki bieżące

5

51 752

 

51 752

   
 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

6

657 907

657 907

   

Wydatki bieżące

7

657 907

 

657 907

   

752

 

OBRONA NARODOWA

1

3 025

3 025

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2

3 025

3 025

 

   

Wydatki bieżące

3

3 025

 

3 025

   

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA

1

102 100 409

17 649 948

2 175

84 448 286

 

75405

Komendy powiatowe Policji

2

69 911 000

69 911 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

3

69 911 000

69 911 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

4

54 912 000

     

54 912 000

   

– pozostałe wydatki bieżące

5

14 999 000

     

14 999 000

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6

15 737 286

1 200 000

   

14 537 286

   

Wydatki bieżące, z tego:

7

14 537 286

14 537 286

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

8

11 722 610

     

11 722 610

   

– pozostałe wydatki bieżące

9

2 814 676

     

2 814 676

   

Wydatki majątkowe

10

1 200 000

1 200 000

     
 

75412

Ochotnicze straże pożarne

11

63 700

63 700

   

Wydatki bieżące, z tego:

12

63 700

63 700

   

– dotacje podmiotowe

13

63 700

63 700

     
 

75414

Obrona cywilna

14

402 175

400 000

2 175

   

Wydatki bieżące

15

402 175

400 000

2 175

   
 

75416

Straż Miejska

16

9 623 248

9 623 248

   

Wydatki bieżące, z tego:

17

9 488 248

9 488 248

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

18

7 675 377

7 675 377

     
 

– remonty

19

212 300

212 300

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

20

1 600 571

1 600 571

     
   

Wydatki majątkowe

21

135 000

135 000

     
 

75495

Pozostała działalność

22

6 363 000

6 363 000

   

1. Działania na rzecz bezpie-

czeństwa miasta

23

6 363 000

6 363 000

   

Wydatki bieżące

24

3 013 000

3 013 000

     
   

Wydatki majątkowe

25

3 350 000

3 350 000

     

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1

35 314 800

35 314 800

 

75701

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych

2

3 850 200

3 850 200

   

Wydatki bieżące

3

3 850 200

3 850 200

     
 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

4

25 464 600

25 464 600

   

Wydatki bieżące

5

25 464 600

25 464 600

     
 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

6

6 000 000

6 000 000

   

Wydatki bieżące

7

6 000 000

6 000 000

     

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

1

33 640 000

33 640 000

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2

33 500 000

33 500 000

   

1. Rezerwa ogólna

3

10 000 000

10 000 000

   

Wydatki bieżące

4

7 500 000

7 500 000

     
   

Wydatki majątkowe

5

2 500 000

2 500 000

     
   

2. Rezerwa celowa na wykup

gruntów do zasobu gminy

6

20 000 000

20 000 000

   

Wydatki majątkowe

7

20 000 000

20 000 000

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

3. Rezerwa celowa na zmiany

organizacyjne oraz uzupeł-

nienie środków na zadania

zlecone i powierzone

w Urzędzie Miejskim

8

3 500 000

3 500 000

   

Wydatki bieżące

9

3 500 000

3 500 000

     
 

75820

Prywatyzacja

10

140 000

140 000

   

Wydatki bieżące

11

125 000

125 000

     
   

Wydatki majątkowe

12

15 000

15 000

     

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1

417 193 828

280 341 199

136 852 629

 

80101

Szkoły podstawowe

2

134 976 535

134 976 535

   

Wydatki bieżące, z tego:

3

128 447 000

128 447 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

4

96 322 000

96 322 000

     
   

– remonty

5

2 767 000

2 767 000

     
   

– dotacje podmiotowe

6

1 374 000

1 374 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

7

27 984 000

27 984 000

     
   

Wydatki majątkowe

8

6 529 535

6 529 535

     
 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

9

11 316 677

2 789 314

8 527 363

   

Wydatki bieżące, z tego:

10

11 316 677

2 789 314

8 527 363

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

11

10 057 229

1 529 866

 

8 527 363

 
   

– dotacje podmiotowe

12

265 356

265 356

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

13

994 092

994 092

     
 

80104

Oddziały klas “0" w przedszkolach i szkołach podstawowych

14

20 808 400

20 808 400

   

Wydatki bieżące, z tego:

15

20 808 400

20 808 400

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

16

15 902 600

15 902 600

     
   

– dotacje podmiotowe

17

200 000

200 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

18

4 705 800

4 705 800

     
 

80110

Gimnazja

19

65 039 635

65 039 635

   

Wydatki bieżące, z tego:

20

61 880 500

61 880 500

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

21

48 734 000

48 734 000

     
   

– remonty

22

1 025 500

1 025 500

     
   

– dotacje podmiotowe

23

1 182 000

1 182 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

24

10 939 000

10 939 000

     
   

Wydatki majątkowe

25

3 159 135

3 159 135

     
 

80111

Gimnazja specjalne

26

3 061 249

754 531

2 306 718

   

Wydatki bieżące, z tego:

27

3 061 249

754 531

2 306 718

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

28

2 589 379

282 661

 

2 306 718

 
   

– dotacje podmiotowe

29

147 420

147 420

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

30

324 450

324 450

     
 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

31

340 000

340 000

   

Wydatki bieżące

32

340 000

340 000

     
 

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

33

4 223 454

4 223 454

   

Wydatki bieżące, z tego:

34

4 223 454

4 223 454

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

35

3 372 645

3 372 645

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

36

850 809

850 809

     
 

80120

Licea ogólnokształcące

37

65 457 421

18 519 165

46 938 256

   

Wydatki bieżące, z tego:

38

63 909 333

16 971 077

46 938 256

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

39

49 770 906

2 832 650

 

46 938 256

 
   

– remonty

40

1 617 500

1 617 500

     
   

– dotacje podmiotowe

41

3 430 000

3 430 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

42

9 090 927

9 090 927

     
   

Wydatki majątkowe

43

1 548 088

1 548 088

     
 

80121

Licea ogólnokształcące specjalne

44

798 820

196 892

601 928

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Wydatki bieżące, z tego:

45

798 820

196 892

601 928

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

46

260 998

   

260 998

 
   

– dotacje podmiotowe

47

514 000

173 070

 

340 930

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

48

23 822

23 822

     
 

80130

Szkoły zasadnicze

49

22 481 357

5 777 958

16 703 399

   

Wydatki bieżące, z tego:

50

22 481 357

5 777 958

16 703 399

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

51

17 071 907

368 508

 

16 703 399

 
   

– remonty

52

314 250

314 250

     
   

– dotacje podmiotowe

53

1 593 000

1 593 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

54

3 502 200

3 502 200

     
 

80131

Licea i technika zawodowe

55

63 991 045

18 899 169

45 091 876

   

Wydatki bieżące, z tego:

56

60 723 285

15 631 409

45 091 876

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

57

47 903 960

2 812 084

 

45 091 876

 
   

– remonty

58

881 785

881 785

     
   

– dotacje podmiotowe

59

2 107 000

2 107 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

60

9 830 540

9 830 540

     
   

Wydatki majątkowe

61

3 267 760

3 267 760

     
 

80132

Szkoły artystyczne

62

1 707 263

420 803

1 286 460

   

Wydatki bieżące, z tego:

63

1 707 263

420 803

1 286 460

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

64

1 404 393

117 933

 

1 286 460

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

65

302 870

302 870

     
 

80133

Szkoły pomaturalne i policealne

66

13 663 348

3 433 711

10 229 637

   

Wydatki bieżące, z tego:

67

13 663 348

3 433 711

10 229 637

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

68

4 757 746

   

4 757 746

 
   

– remonty

69

87 580

87 580

     
   

– dotacje podmiotowe

70

7 842 000

2 370 109

 

5 471 891

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

71

976 022

976 022

     
 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

72

4 717 400

1 162 737

3 554 663

   

Wydatki bieżące, z tego:

73

4 717 400

1 162 737

3 554 663

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

74

2 725 926

   

2 725 926

 
   

– dotacje podmiotowe

75

1 570 000

741 263

 

828 737

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

76

421 474

421 474

     
 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

77

3 239 724

1 627 395

1 612 329

   

Wydatki bieżące, z tego:

78

2 139 724

527 395

1 612 329

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

79

1 810 056

197 727

 

1 612 329

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

80

329 668

329 668

     
   

Wydatki majątkowe

81

1 100 000

1 100 000

     
 

80195

Pozostała działalność

82

1 371 500

1 371 500

   

Wydatki bieżące

83

1 371 500

1 371 500

     

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1

23 609 127

18 004 695

5 604 432

 

85132

Inspekcja Sanitarna

2

5 370 000

5 370 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

3

5 370 000

5 370 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

4

4 559 786

     

4 559 786

   

– pozostałe wydatki bieżące

5

810 214

     

810 214

 

85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

6

60 600

60 600

   

Wydatki bieżące

7

60 600

60 600

     
 

85153

Zwalczanie narkomanii

8

266 000

266 000

   

Wydatki bieżące

9

266 000

266 000

     
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10

3 150 000

3 150 000

   

Wydatki bieżące

11

3 150 000

3 150 000

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12

234 432

234 432

   

Wydatki bieżące

13

234 432

     

234 432

 

85178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

14

686 285

686 285

   

Wydatki majątkowe

15

686 285

686 285

     
 

85195

Pozostała działalność

16

13 841 810

13 841 810

   

Wydatki bieżące, z tego:

17

2 590 000

2 590 000

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

18

100 000

100 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

19

2 490 000

2 490 000

     
   

Wydatki majątkowe

20

11 251 810

11 251 810

     

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1

121 330 350

65 347 750

23 144 000

32 130 600

708 000

 

85301

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2

16 213 364

8 172 364

8 041 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

3

16 073 219

8 032 219

8 041 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

4

10 875 956

3 532 330

 

7 343 626

 
   

– remonty

5

403 755

403 755

     
   

– dotacje podmiotowe

6

991 390

394 530

 

596 860

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

7

3 802 118

3 701 604

 

100 514

 
   

Wydatki majątkowe

8

140 145

140 145

     
 

85302

Domy pomocy społecznej

9

21 019 069

4 244 469

16 774 600

   

Wydatki bieżące, z tego:

10

19 368 620

2 594 020

16 774 600

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

11

12 399 404

2 061 806

 

10 337 598

 
   

– remonty

12

193 422

55 000

 

138 422

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

13

6 775 794

477 214

 

6 298 580

 
   

Wydatki majątkowe

14

1 650 449

1 650 449

     
 

85303

Ośrodki wsparcia

15

260 000

260 000

   

1. Środowiskowy Dom Samo-

pomocy

16

260 000

260 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

17

260 000

260 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

18

137 000

 

137 000

   
   

– pozostałe wydatki bieżące

19

123 000

 

123 000

   
 

85304

Rodziny zastępcze

20

8 000 000

1 130 000

6 870 000

   

Wydatki bieżące

21

8 000 000

1 130 000

 

6 870 000

 
 

85305

Żłobki

22

12 799 853

12 799 853

   

1. Żłobki – wykup usług zdro-

wotnych

23

11 374 053

11 374 053

   

Wydatki bieżące

24

9 969 058

9 969 058

     
   

Wydatki majątkowe

25

1 404 995

1 404 995

     
   

2. Fundacja na rzecz dzieci nie-

pełnosprawnych “PROMYK

SŁOŃCA"

26

1 425 800

1 425 800

   

Wydatki bieżące, z tego:

27

392 800

392 800

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

28

392 800

392 800

     
   

Wydatki majątkowe

29

1 033 000

1 033 000

     
 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

30

24 056 733

7 990 733

16 066 000

   

Wydatki bieżące

31

24 056 733

7 990 733

16 066 000

   
 

85315

Dodatki mieszkaniowe

32

10 766 179

10 766 179

   

Wydatki bieżące

33

10 766 179

10 766 179

     
 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze

34

1 502 000

1 009 000

493 000

   

Wydatki bieżące

35

1 502 000

 

1 009 000

 

493 000

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

36

13 720 806

8 361 806

5 359 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

37

12 602 620

7 243 620

5 359 000

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

38

9 213 686

4 742 267

4 471 419

   
   

– remonty

39

104 150

104 150

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

40

3 284 784

2 397 203

887 581

   
   

Wydatki majątkowe

41

1 118 186

1 118 186

     
 

85321

Zespoły do spraw orzekania

o stopniu niepełnosprawności

42

215 000

215 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

43

215 000

215 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

44

160 000

     

160 000

   

– pozostałe wydatki bieżące

45

55 000

     

55 000

 

85326

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

46

445 000

445 000

   

Wydatki bieżące

47

445 000

   

445 000

 
 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

48

8 188 824

7 738 824

450 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

49

8 188 824

7 738 824

450 000

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

50

4 036 262

4 036 262

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

51

4 152 562

3 702 562

450 000

   
 

85395

Pozostała działalność

52

4 143 522

4 143 522

   

1. Pozostała działalność

53

3 627 452

3 627 452

   

Wydatki bieżące, z tego:

54

3 627 452

3 627 452

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

55

3 627 452

3 627 452

     
   

2. Hospicjum Bonifratrów

56

200 000

200 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

57

200 000

200 000

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

58

200 000

200 000

     
   

3. Centrum Pomocy Rodzinie

59

316 070

316 070

   

Wydatki bieżące

60

314 300

314 300

     
   

Wydatki majątkowe

61

1 770

1 770

     

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1

100 303 553

77 434 968

22 868 585

 

85401

Świetlice szkolne

2

8 860 425

8 577 535

282 890

   

Wydatki bieżące, z tego:

3

8 860 425

8 577 535

282 890

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

4

8 352 217

8 069 327

 

282 890

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

5

508 208

508 208

     
 

85402

Ośrodki szkolno-wychowawcze

6

3 928 108

1 167 710

2 760 398

   

Wydatki bieżące, z tego:

7

3 928 108

1 167 710

2 760 398

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

8

2 722 177

   

2 722 177

 
   

– remonty

9

264 780

264 780

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

10

941 151

902 930

 

38 221

 
 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wy-chowawcze

11

8 721 271

2 412 835

6 308 436

   

Wydatki bieżące, z tego:

12

8 721 271

2 412 835

6 308 436

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

13

2 966 857

   

2 966 857

 
   

– remonty

14

349 335

349 335

     
   

– dotacje podmiotowe

15

4 500 000

1 158 421

 

3 341 579

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

16

905 079

905 079

     
 

85404

Przedszkola (bez klas “0")

17

56 646 810

56 646 810

   

Wydatki bieżące, z tego:

18

49 245 570

49 245 570

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

19

34 728 000

34 728 000

     
   

– remonty

20

3 548 070

3 548 070

     
   

– dotacje podmiotowe

21

2 300 000

2 300 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

22

8 669 500

8 669 500

     
   

Wydatki majątkowe

23

7 401 240

7 401 240

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

85405

Przedszkola specjalne

24

809 578

199 543

610 035

   

Wydatki bieżące, z tego:

25

809 578

199 543

610 035

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

26

679 160

69 125

 

610 035

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

27

130 418

130 418

     
 

85406

Poradnie psychologiczno-peda-gogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

28

4 942 837

1 218 301

3 724 536

   

Wydatki bieżące, z tego:

29

4 942 837

1 218 301

3 724 536

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

30

4 320 670

596 134

 

3 724 536

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

31

622 167

622 167

     
 

85407

Placówki wychowania poza-

szkolnego

32

5 415 374

2 003 281

3 412 093

   

Wydatki bieżące, z tego:

33

4 915 374

1 503 281

3 412 093

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

34

3 737 397

325 304

 

3 412 093

 
   

– remonty

35

387 180

387 180

     
   

– dotacje podmiotowe

36

24 000

24 000

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

37

766 797

766 797

     
   

Wydatki majątkowe

38

500 000

500 000

     
 

85410

Internaty i bursy szkolne

39

7 406 836

1 850 762

5 556 074

   

Wydatki bieżące, z tego:

40

7 406 836

1 850 762

5 556 074

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

41

4 557 250

   

4 557 250

 
   

– remonty

42

35 940

35 940

     
   

– dotacje podmiotowe

43

658 000

   

658 000

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

44

2 155 646

1 814 822

 

340 824

 
 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

45

80 700

80 700

   

Wydatki bieżące

46

80 700

80 700

     
 

85414

Stołówki szkolne

47

3 207 451

3 207 451

   

Wydatki bieżące, z tego:

48

3 207 451

3 207 451

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

49

3 013 551

3 013 551

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

50

193 900

193 900

     
 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

51

284 163

70 040

214 123

   

Wydatki bieżące, z tego:

52

284 163

70 040

214 123

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

53

254 403

40 280

 

214 123

 
   

– pozostałe wydatki bieżące

54

29 760

29 760

     

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

1

89 324 146

85 595 146

3 729 000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2

13 227 000

13 227 000

   

1. Program budowy sieci ka-

nalizacyjnych

3

8 927 000

8 927 000

   

Wydatki majątkowe

4

8 927 000

8 927 000

     
   

2. Budowa Wrocławskiej

Oczyszczalni Ścieków

5

4 300 000

4 300 000

   

Wydatki majątkowe

6

4 300 000

4 300 000

     
 

90002

Gospodarka odpadami

7

8 482 772

8 482 772

   

Wydatki bieżące, z tego:

8

6 882 772

6 882 772

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

9

1 619 844

1 619 844

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

10

5 262 928

5 262 928

     
   

Wydatki majątkowe

11

1 600 000

1 600 000

     
 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

12

18 131 969

18 131 969

   

1. Oczyszczanie miasta

13

16 538 553

16 538 553

   

Wydatki bieżące

14

16 538 553

16 538 553

     
   

2. Poprawa estetyki miasta

15

1 540 366

1 540 366

   

Wydatki bieżące

16

1 540 366

1 540 366

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

3. Wydatki na likwidację

i sprzątanie targowisk

17

53 050

53 050

   

Wydatki bieżące

18

53 050

53 050

     
 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach

19

12 880 497

12 880 497

   

1. Zieleń miejska i program

nasadzeń

20

11 769 400

11 769 400

   

Wydatki bieżące, z tego:

21

11 087 300

11 087 300

   

– remonty

22

2 395 300

2 395 300

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

23

8 692 000

8 692 000

     
   

Wydatki majątkowe

24

682 100

682 100

     
   

2. Program zieleni rozproszonej

25

724 172

724 172

   

Wydatki bieżące

26

719 482

719 482

     
   

Wydatki majątkowe

27

4 690

4 690

     
   

3. Likwidacja szkodników

drzew

28

121 675

121 675

   

Wydatki bieżące

29

121 675

121 675

     
   

4. Odkomarzanie pól irygacyj-

nych i terenów zielonych

miasta

30

265 250

265 250

   

Wydatki bieżące

31

265 250

265 250

     
 

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

32

3 000 000

3 000 000

   

1. Rewitalizacja Wysp Odrzań-

skich

33

3 000 000

3 000 000

   

Wydatki majątkowe

34

3 000 000

3 000 000

     
 

90013

Schroniska dla zwierząt

35

1 152 793

1 152 793

   

1. Schronisko dla Bezdomnych

Zwierząt

36

982 393

982 393

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

37

982 393

982 393

     
   

2. Towarzystwo Opieki nad

Zwierzętami

38

170 400

170 400

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

39

170 400

170 400

     
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40

14 901 584

11 172 584

3 729 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

41

14 901 584

11 172 584

3 729 000

   

– remonty

42

1 982 080

1 982 080

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

43

12 919 504

9 190 504

3 729 000

   
 

90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

44

7 667 513

7 667 513

   

Wydatki majątkowe

45

7 667 513

7 667 513

     
 

90095

Pozostała działalność

46

9 880 018

9 880 018

   

1. Utrzymanie szaletów

47

838 435

838 435

   

Wydatki bieżące, z tego:

48

838 435

838 435

   

– remonty

49

333 770

333 770

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

50

504 665

504 665

     
   

2. Zadania realizowane z udzia-

łem środków na wspieranie

inicjatyw lokalnych – uzbro-

jenie terenu

51

4 260 500

4 260 500

   

Wydatki majątkowe

52

4 260 500

4 260 500

     
   

3. Zakup akcji i udziałów

w spółkach kapitałowych

53

200 000

200 000

   

Wydatki majątkowe

54

200 000

200 000

     
   

4.Ochrona przed powodzią

55

615 010

615 010

   

Wydatki bieżące

56

575 220

575 220

     
   

Wydatki majątkowe

57

39 790

39 790

     
   

5.Akcja proekologiczna

58

175 213

175 213

   

Wydatki bieżące

59

175 213

175 213

     
   

6. Umeblowanie przestrzenne

centrum miasta

60

500 000

500 000

   

Wydatki majątkowe

61

500 000

500 000

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

7. Budowa i rozbudowa cmen-

tarzy komunalnych

62

3 253 360

3 253 360

   

Wydatki majątkowe

63

3 253 360

3 253 360

     
   

8. Zarząd Cmentarzy Komunal-

nych

64

37 500

37 500

   

Wydatki majątkowe

65

37 500

37 500

     

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1

64 510 860

45 480 132

162 235

18 868 493

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

2

1 080 810

1 077 450

3 360

   

1. Międzynarodowy Festiwal

“Wratislavia Cantans"

3

477 450

477 450

   

Wydatki bieżące, z tego:

4

477 450

477 450

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

5

477 450

477 450

     
   

2. Obchody Święta Wrocławia

6

600 000

600 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

7

600 000

600 000

     
   

– dotacje podmiotowe

8

430 000

430 000

     
   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

9

170 000

170 000

     
   

3. Stowarzyszenia twórcze

10

3 360

3 360

   

Wydatki bieżące, z tego:

11

3 360

3 360

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

12

3 360

   

3 360

 
 

92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

13

12 341 100

7 143 200

5 197 900

   

1. Teatry

14

10 841 100

5 643 200

5 197 900

   

Wydatki bieżące, z tego:

15

6 325 100

1 127 200

5 197 900

   

– dotacje podmiotowe

16

6 325 100

1 127 200

 

5 197 900

 
   

Wydatki majątkowe

17

4 516 000

4 516 000

     
   

2. Międzynarodowy Festiwal

Teatralny “Dialog"

18

1 500 000

1 500 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

19

1 500 000

1 500 000

   

– dotacje podmiotowe

20

1 500 000

1 500 000

     
 

92107

Teatry muzyczne, opery, operetki

21

7 492 170

1 513 470

5 978 700

   

Wydatki bieżące, z tego:

22

7 369 595

1 390 895

5 978 700

   

– dotacje podmiotowe

23

7 369 595

1 390 895

 

5 978 700

 
   

Wydatki majątkowe

24

122 575

122 575

     
 

92108

Filharmonie, orkiestry, chóry

i kapele

25

279 260

43 060

236 200

   

Wydatki bieżące, z tego:

26

279 260

43 060

236 200

   

– dotacje podmiotowe

27

279 260

43 060

 

236 200

 
 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

28

1 692 110

1 692 110

   

Wydatki bieżące, z tego:

29

1 463 110

1 463 110

   

– dotacje podmiotowe

30

1 463 110

1 463 110

     
   

Wydatki majątkowe

31

229 000

229 000

     
 

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

32

1 965 520

700 020

1 265 500

   

Wydatki bieżące, z tego:

33

1 877 100

611 600

1 265 500

   

– dotacje podmiotowe

34

1 877 100

611 600

 

1 265 500

 
   

Wydatki majątkowe

35

88 420

88 420

     
 

92113

Centra kultury i sztuki

36

10 005 820

8 276 720

1 729 100

   

1. Centra kultury i sztuki

37

9 369 820

7 640 720

1 729 100

   

Wydatki bieżące, z tego:

38

4 691 100

2 962 000

1 729 100

   

– dotacje podmiotowe

39

4 691 100

2 962 000

 

1 729 100

 
   

Wydatki majątkowe

40

4 678 720

4 678 720

     
   

2. Przegląd Piosenki Aktorskiej

41

636 000

636 000

   

Wydatki bieżące, z tego:

42

636 000

636 000

   

– dotacje podmiotowe

43

636 000

636 000

     
 

92114

Pozostałe instytucje kultury

44

921 400

22 500

898 900

   

Wydatki bieżące, z tego:

45

915 400

16 500

898 900

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

– dotacje podmiotowe

46

915 400

16 500

 

898 900

 
   

Wydatki majątkowe

47

6 000

6 000

     
 

92116

Biblioteki

48

12 852 780

12 852 780

   

Wydatki bieżące, z tego:

49

9 716 150

9 716 150

   

– dotacje podmiotowe

50

9 716 150

9 716 150

     
   

Wydatki majątkowe

51

3 136 630

3 136 630

     
 

92117

Archiwa

52

577 475

577 475

   

Wydatki bieżące, z tego:

53

573 055

573 055

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

54

386 545

386 545

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

55

186 510

186 510

     
   

Wydatki majątkowe

56

4 420

4 420

     
 

92118

Muzea

57

12 286 115

8 727 282

3 558 833

   

Wydatki bieżące, z tego:

58

6 986 645

3 427 812

3 558 833

   

– dotacje podmiotowe

59

6 986 645

3 427 812

 

3 558 833

 
   

Wydatki majątkowe

60

5 299 470

5 299 470

     
 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

61

395 300

395 300

   

Wydatki bieżące

62

395 300

395 300

     
 

92121

Służba Ochrony Zabytków

63

439 500

277 265

162 235

   

Wydatki bieżące, z tego:

64

439 500

277 265

162 235

 

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

65

363 500

217 975

145 525

   
   

– pozostałe wydatki bieżące

66

76 000

59 290

16 710

   
 

92195

Pozostała działalność

67

2 181 500

2 181 500

   

1. Różne imprezy i inicjatywy

kulturalne

68

2 181 500

2 181 500

   

Wydatki bieżące, z tego:

69

2 181 500

2 181 500

   

– dotacje podmiotowe

70

450 000

450 000

     
   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

71

1 574 500

1 574 500

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

72

157 000

157 000

     

925

 

OGRODY BOTANICZNE

I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY

I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

1

10 734 144

10 734 144

 

92503

Rezerwaty i pomniki przyrody

2

50 000

50 000

   

Wydatki bieżące

3

50 000

50 000

     
 

92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne

4

10 684 144

10 684 144

   

1. Miejski Ogród Zoologiczny

5

10 684 144

10 684 144

   

Wydatki bieżące, z tego:

6

9 877 614

9 877 614

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

7

3 187 606

3 187 606

     
   

– remonty

8

2 313 380

2 313 380

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

9

4 376 628

4 376 628

     
   

Wydatki majątkowe

10

806 530

806 530

     

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1

20 893 690

20 736 660

157 030

 

92601

Obiekty sportowe

2

9 715 260

9 715 260

   

1. Inwestycje Miejskich Ośrod-

ków Sportu i Rekreacji

3

3 815 260

3 815 260

     
   

Wydatki majątkowe

4

3 815 260

3 815 260

     
   

2. Budowa wielofunkcyjnej hali

widowiskowo-sportowej

5

5 900 000

5 900 000

     
   

Wydatki majątkowe

6

5 900 000

5 900 000

     
 

92602

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

7

50 000

50 000

   

1. Dolnośląskie Wodne Ochot

nicze Pogotowie Ratunkowe

8

50 000

50 000

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

9

50 000

50 000

     

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

10

4 342 600

4 342 600

   

1. Miejskie Ośrodki Sportu

i Rekreacji

11

4 342 600

4 342 600

   

Wydatki bieżące, z tego:

12

4 342 600

4 342 600

   

– dotacje przedmiotowe

13

4 342 600

4 342 600

     
 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

14

6 785 830

6 628 800

157 030

   

1. Zadania z zakresu kultury

fizycznej i sportu

15

2 093 510

2 093 510

   

Wydatki bieżące, z tego:

16

2 093 510

2 093 510

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

17

1 764 610

1 764 610

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

18

328 900

328 900

     
   

2. Wrocławski Tor Wyścigów

Konnych Partynice

19

4 535 290

4 535 290

   

Wydatki bieżące, z tego:

20

2 773 005

2 773 005

   

– wynagrodzenia osobowe

wraz z pochodnymi

21

1 860 655

1 860 655

     
   

– pozostałe wydatki bieżące

22

912 350

912 350

     
   

Wydatki majątkowe

23

1 762 285

1 762 285

     
   

3. Stowarzyszenia kultury

fizycznej

24

157 030

157 030

   

Wydatki bieżące, z tego:

25

157 030

157 030

   

– dotacje dla podmiotów nie-

zaliczonych do sektora finan-

sów publicznych

26

157 030

   

157 030